2015年嶽陽縣二中預算收支公開
來源:教育體育局   2015-07-17
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2015年嶽陽縣中預算收支表

單位:元

 

收入

支出

內容

2015年預算數

內容

2015年預算數

功能科目名稱

一、公共財政撥款

24225254

一、基本支出

28752343

 

     經費撥款

24225254

    工資福利支出

15755138

含基本工資、績效工資、社保等

     納入公共預算管理的非稅收入撥款

 

    一般商品和服務支出

8628400

含辦公、水電、維修、印刷、教材教輔,會議培訓、招待等

二、政府性基金撥款

 

    對個人和家庭的補助

3688805

含退休生活補貼、助學金、住房公積金等

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

11452000

﹚其他資本性支出

280000

含大型維修添置

四、中央財政補助

 

﹚其他支出

400000

含貸款利息

五、事業單位經營服務收入

 

二、項目支出

10000000

教學樓及附屬工程

六、其他收入

3075089

四、對附屬單位補助支出

 

 

 

 

五、上繳上級支出

 

 

 

 

六、結餘

 

 

收入合計

38752343

支出合計

38752343

 

說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。


 

2015年嶽陽縣“三公”經費預算情況表

                                                          單位:萬元

     

本年預算數

     

26

1、因公出國(境)費用

0 

2、公務接待費

18

3、公務用車費

8

其中:(1)公務用車運行維護費

 

      2)公務用車購置

 

注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

 

 

 

嶽陽縣二中2015年度預算編製說明

 

一、單位基本情況

嶽陽縣二中是一所全製普通高中,主要開展高中教育教學工作。現有學生3371人,在職教師233人,離退休人員65人。單位主要收入來源為財政預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款(學費)。

二、預算編製的基本原則

      本部門預算的編製堅持統籌預算內外財力,量力而行,收支平衡的原則,根據當年財力以收定支,支出安排優先保證工資發放,社保支出和學校正常運轉支出。

三、單位收支說明

    2015年總收入38752萬元,其中財政預算經費撥款2422.5萬元,納入專戶管理的非稅收入1145.2萬元(含學費收入432萬元,住宿費79.4萬元,,教材教輔298.5萬元,高考學考報名考試費84萬元,其他37.8萬),其他收入307.5萬元(遠誌及生活服務中心上交)       

預算總支出 3875.2萬元。按經濟分類構成:工資及福利支出1575.5萬元(其中基本工資393.4萬元,績效工資521.4萬元,加班工資465.7萬元,社會保障繳費169萬元,臨聘人員工資26萬元),一般商品和服務支出862.8萬元,(其中 “三公”經費26萬元,教材教輔518.8萬元,維修費82萬元,水電費66萬元等)。對個人和家庭補助368.9萬元(其中離退休生活補貼107.2萬元,離退休工資116.5萬元,住房公積金39.3萬元,助學金103萬元,其他2.9)。其他資本性支出28萬元,債務利息36萬元,項目支出1000萬為學校教學樓修建及內部設施添置。