嶽陽縣20 17年度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱 嶽陽縣審計局
預算編碼 301
評價方式:部門(單位)績效自評
填報人:文淼
聯係電話:7620342
報告日期:2018年8月16日
嶽陽縣財政局(製)
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一、部門(單位)基本概況 |
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聯係人 |
孫正正 |
聯絡電話 |
7620342 |
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人員編製 |
32 |
實有人數 |
32 |
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職能職責概述 |
貫徹執行國家、省、市關於審計工作的方針、政策和法律法規,參與起草本縣審計、財政經濟等規範性文件草案,製定審計業務規章製度,並監督執行。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。 |
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年度主要工作內容 |
任務1:社會效益、經濟效益和社會公眾滿意度達到預期目標。 任務2:爭取全市審計綜合先進單位、縣級縣績效評估先進單位。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
本年共完成署定、市定、縣定的審計項目83個。審計中共查出問題金額12.29億元(其中違規金額8135萬元,管理不規範金額11.48億元)。投資審計核減項目資金5000萬元,審計決定處理處罰上交財政金額300萬元;向被審計單位提出合理建議304條,移交縣紀委4條線索,其中1條已立案;向市紀委移交重要線索1條,已立案並紀律處分3人。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
514.01 |
514.01 |
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1、局機關 |
514.01 |
514.01 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門(單位)年度支出和結餘情況(萬元) |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中: |
結餘 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
514.01 |
514.01 |
305.35 |
208.66 |
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1、局機關 |
514.01 |
514.01 |
305.35 |
208.66 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中: |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關及二級機構匯總 |
5.59 |
5.59 |
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1、局機關 |
5.59 |
5.59 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
231.48 |
231.48 |
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1、局機關 |
231.48 |
231.48 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1:完成縣本級財政預算執行審計工作,並向縣人大常委會報告。 目標2:完成縣人大常委會交辦的人大評議審計項目5個。 目標3:完成領導幹部經濟責任審計項目 27個。 目標4:完成固定資產投資審計項目50個。 |
本年共完成署定、市定、縣定的審計項目83個。審計中共查出問題金額12.29億元(其中違規金額8135萬元,管理不規範金額11.48億元)。投資審計核減項目資金5000萬元,審計決定處理處罰上交財政金額300萬元;向被審計單位提出合理建議304條,移交縣紀委4條線索,其中一條已立案;向市紀委移交重要線索1條,已立案並紀律處分3人。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效內容 |
績效 目標值 |
完成情況 |
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產出目標 (部門工作實績,即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容) |
質量指標 |
審計執法零差錯 |
100% |
100% |
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數量指標 |
完成縣本級預算執行審計項目 |
1 |
1 |
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完成人大評議審計項目 |
5 |
5 |
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完成領導幹部經濟責任審計項目 |
27 |
27 |
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完成固定資產投資審計項目 |
50 |
50 |
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時效指標 |
在法定期限內及時審結案件,無超期現象。 |
100% |
100% |
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成本指標 |
全年財政整體支出 |
514.01萬元 |
514.01萬元 |
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效益目標 (預期實現的效益) |
社會效益 |
維護經濟運行安全 |
效果明顯 |
效果明顯 |
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經濟效益 |
節省財政資金 |
效果明顯 |
效果明顯 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
效果明顯 |
效果明顯 |
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績效自評綜合得分 |
95 |
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評價等次 |
優秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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盧興國 |
副局長 |
嶽陽縣審計局 |
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孫正正 |
辦公室主任 |
嶽陽縣審計局 |
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文淼 |
會計 |
嶽陽縣審計局 |
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侯丹丹 |
出納 |
嶽陽縣審計局 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽字): 年 月 日 |
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填報人(簽名): 文淼 聯係電話:7620342
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五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門概況 嶽陽縣審計局是財政全額撥款的行政單位。主要職責是貫徹執行國家、省、市關於審計工作的方針、政策和法律法規,參與起草本縣審計、財政經濟等規範性文件草案,製定審計業務規章製度,並監督執行。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。 局機關內設辦公室、法製股、經責室、經貿股、財金股、行審股、基建一股、基建二股、事業單位法定代表人離任審計股9個股室,在編幹部職工 32人。 二、部門整體支出管理及使用情況 2017年局機關總體支出514.01萬元,其中:工資福利支出229.74萬元,一般商品和服務支出192.98萬元,對個人和家庭的補助75.61萬元,其他資本性支出15.68萬元。 三、部門整體支出績效情況 2017年我局共完成署定、市定、縣定的審計項目83個。審計中共查出問題金額12.29億元(其中違規金額8135萬元,管理不規範金額11.48億元)。投資審計核減項目資金5000萬元,審計決定處理處罰上交財政金額300萬元;向被審計單位提出合理建議304條,移交縣紀委4條線索,其中1條已立案;向市紀委移交重要線索1條,已立案並紀律處分3人。 四、存在的主要問題 審計質量有待加強,社會公眾滿意度需進一步提升。 五、改進措施和有關建議 (一)改進措施: 1.審計精心部署,周密安排審前準備工作。 2.做好審計法規文件的收集、整理和保管等日常工作。 3.強化措施,努力提高審計人員的業務素質和政治素質。 4.健全和完善審計激勵與約束機製。 (二)建議: 項目安排需合理,寧缺勿濫。 |