一、單位基本情況
1、機構設置。局機關內設9個股室(辦公室、人事股、財務審計股、規劃基建股、運輸管理股、安全監督股、政策法規股、紀檢監察室、工會)。
2、人員情況:局機關共有64人,其中在職42人,離退休22人。
3、車輛情況:公務車3輛。
二、2014-度預計收支情況
1、預算經費:經費撥款552.93萬元。其他收入52萬元(其中嶽長指揮部水電費30萬、砂管局部門協調20萬、門麵租金2萬),收入合計604.93萬元。
2、支出預計:基本支出365萬元。其中工資、福利支出183.5萬元,一般商品和服務支出142.7萬元,對個人和家庭的補助38.8萬元。
項目支出590萬元。其中農村公路養護經費400萬元,民橋民渡經費27萬元,水上整治30萬元,爭項目引資費用40萬元,企業解困及慰問30萬元,交通安全專項整治、春運、交通戰備、三亂治理40萬元,渡口客船舶港區視頻係統租賃3.4萬元,食堂20多萬元。
經費缺口350萬元。主要原因:一是人頭經費缺口大,財政預算機關人數(按編製算)18人,而實際在職人數42人。二是專項經費安排嚴重不足。