嶽陽縣新牆水庫管理所2016年預算收支總表
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單位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項 目 |
2015-執行數 |
2016-預算數 |
項 目 |
2015-執行數 |
2016-預算數 |
| 一、公共財政撥款(補助) |
4,099,920.00 |
1,086,708.00 |
一、基本支出 |
1,317,595.00 |
1,311,179.00 |
| 1、經費撥款 |
4,099,920.00 |
1,086,708.00 |
1、工資福利支出 |
568,893.00 |
1,052,179.00 |
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 |
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2、一般商品和服務支出 |
674,317.00 |
136,172.00 |
| (1)專項收入 |
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3、對個人和家庭的補助 |
74,385.00 |
122,828.00 |
| (2)行政事業性收費收入 |
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二、項目支出 |
3,436,800.00 |
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| (3)罰沒收入 |
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1、專項商品和服務支出 |
13,700.00 |
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| (4)國有資源(資產)有償使用收入 |
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2、對企事業單位的補貼 |
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| (5)其他收入 |
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3、債務還本付息支出 |
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| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 |
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4、基本建設支出 |
2,173,100.00 |
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| 三、政府性基金撥款 |
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5、其他資本性支出 |
150,000.00 |
500,000.00 |
| 四、事業單位經營收入 |
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6、其他支出 |
1,100,000.00 |
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| 五、上級補助收入 |
80,000.00 |
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三、事業單位經營支出 |
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| 六、附屬單位繳款 |
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四、對附屬單位補助支出 |
180,000.00 |
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| 七、其他收入 |
1,757,424.00 |
724,471.00 |
五、上繳上級支出 |
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| 八、上-結餘 |
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| 收 入 總 計 |
5,937,344.00 |
1,811,179.00 |
支 出 總 計 |
4,934,395.00 |
1,811,179.00 |