嶽陽縣大坳水庫管理所2016年預算收支總表
| |
|
|
|
|
單位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項 目 |
2015-執行數 |
2016-預算數 |
項 目 |
2015-執行數 |
2016-預算數 |
| 一、公共財政撥款(補助) |
1,881,820.00 |
2,037,209.00 |
一、基本支出 |
1,991,820.00 |
2,795,355.00 |
| 1、經費撥款 |
1,881,820.00 |
2,037,209.00 |
1、工資福利支出 |
1,418,317.00 |
1,930,232.00 |
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 |
|
|
2、一般商品和服務支出 |
303,126.00 |
257,263.00 |
| (1)專項收入 |
|
|
3、對個人和家庭的補助 |
270,377.00 |
607,860.00 |
| (2)行政事業性收費收入 |
|
|
二、項目支出 |
600,000.00 |
|
| (3)罰沒收入 |
|
|
1、專項商品和服務支出 |
|
|
| (4)國有資源(資產)有償使用收入 |
|
|
2、對企事業單位的補貼 |
|
|
| (5)其他收入 |
|
|
3、債務還本付息支出 |
|
|
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 |
|
|
4、基本建設支出 |
|
|
| 三、政府性基金撥款 |
|
|
5、其他資本性支出 |
600,000.00 |
|
| 四、事業單位經營收入 |
890,000.00 |
1,358,146.00 |
6、其他支出 |
|
|
| 五、上級補助收入 |
540,000.00 |
|
三、事業單位經營支出 |
780,000.00 |
600,000.00 |
| 六、附屬單位繳款 |
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
| 七、其他收入 |
60,000.00 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
| 八、上-結餘 |
|
|
|
|
|
| 收 入 總 計 |
3,371,820.00 |
3,395,355.00 |
支 出 總 計 |
3,371,820.00 |
3,395,355.00 |