嶽陽縣大坳水庫管理所2015年收支決算總表
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財決01表 |
| 編製單位:嶽陽縣大坳水庫管理所 |
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2015-度 |
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金額單位:元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
行次 |
-初預算數 |
調整預算數 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
行次 |
-初預算數 |
調整預算數 |
決算數 |
項目(按支出性質和經濟分類) |
行次 |
-初預算數 |
調整預算數 |
決算數 |
| 欄次 |
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1 |
2 |
3 |
欄次 |
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4 |
5 |
6 |
欄次 |
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7 |
8 |
9 |
| 一、財政撥款收入 |
1 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
1,211,820.00 |
一、一般公共服務支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
1,720,000.00 |
1,720,000.00 |
1,856,864.41 |
| 其中:政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人員經費 |
61 |
1,520,000.00 |
1,520,000.00 |
1,634,755.00 |
| 二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
常公用經費 |
62 |
200,000.00 |
200,000.00 |
222,109.41 |
| 三、事業收入 |
4 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,204,163.64 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、項目支出 |
63 |
400,000.00 |
400,000.00 |
581,039.23 |
| 四、經營收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建設類項目 |
64 |
400,000.00 |
400,000.00 |
581,039.23 |
| 五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事業類項目 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
7 |
20,000.00 |
20,000.00 |
21,920.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上繳上級支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
8 |
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|
八、社會保障和就業支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、經營支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
9 |
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|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、對附屬單位補助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
10 |
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|
十、節能環保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
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| |
11 |
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|
十一、城鄉社區支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出經濟分類 |
70 |
— |
— |
— |
| |
12 |
|
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|
十二、農林水支出 |
48 |
2,120,000.00 |
2,120,000.00 |
2,437,903.64 |
基本支出和項目支出合計 |
71 |
— |
— |
2,437,903.64 |
| |
13 |
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|
十三、交通運輸支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工資福利支出 |
72 |
— |
— |
1,530,999.00 |
| |
14 |
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服務支出 |
73 |
— |
— |
222,109.41 |
| |
15 |
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|
十五、商業服務業等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
對個人和家庭的補助 |
74 |
— |
— |
103,756.00 |
| |
16 |
|
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|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
對企事業單位的補貼 |
75 |
— |
— |
0.00 |
| |
17 |
|
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|
十七、援助其他地區支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
債務利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
| |
18 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建設支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
| |
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他資本性支出 |
78 |
— |
— |
581,039.23 |
| |
20 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
| |
21 |
|
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|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
| |
22 |
|
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|
二十二、債務還本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
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| |
23 |
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|
二十三、債務付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
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|
| 本-收入合計 |
24 |
2,120,000.00 |
2,120,000.00 |
2,437,903.64 |
本-支出合計 |
83 |
2,120,000.00 |
2,120,000.00 |
2,437,903.64 |
| 用事業基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
結餘分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
| -初結轉和結餘 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
交納所得稅 |
85 |
— |
— |
0.00 |
| 基本支出結轉 |
27 |
— |
— |
0.00 |
提取職工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
| 項目支出結轉和結餘 |
28 |
— |
— |
0.00 |
轉入事業基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
| 經營結餘 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
| |
30 |
|
|
|
-末結轉和結餘 |
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
31 |
|
|
|
基本支出結轉 |
90 |
— |
— |
0.00 |
| |
32 |
|
|
|
項目支出結轉和結餘 |
91 |
— |
— |
0.00 |
| |
33 |
|
|
|
經營結餘 |
92 |
— |
— |
0.00 |
| |
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
| |
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
| 總計 |
36 |
2,120,000.00 |
2,120,000.00 |
2,437,903.64 |
總計 |
95 |
2,120,000.00 |
2,120,000.00 |
2,437,903.64 |