2015年工傷中心預算報表編製匯報材料
為切實做好2015年社保所部門預算編製工作,以科學發展觀為統領,合理確定收支規模。
1、單位基本情況表。本部門為事業全額撥款二級預算單位,根據單位2014年12月的實際情況填報,實有人數12人。
2、收支預算總表。2015年部門預算收支表反映單位所有收支的總體情況,即收入部分反映單位各項收入的來源情況,支出部分反映單位支出的具體用途。2015年預算經費撥款70萬元,上級補助收入38萬元,合計為108萬元。
3、支出預算明細表。反映單位支出的具體用途及其資金來源情況。部門支出預算要按各種政策標準和真實可靠的依據進行測算,不虛增支出。基本支出:工資福利支出51萬元,一般商品和服務支出53萬元,對個人和家庭的補助4萬元。
4、“三公”經費預算表。公務接待費4.5萬元,公務用車費5萬元,嚴格落實《嶽陽縣財政局關於嚴控“三公”經費預算管理的通知》的要求,確保三公經費隻減不增。