2016年預算收支總表、明細表、三公經費預算表
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02表 |
| 2016-部門預算收支總表 |
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單位:元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項 目 |
2016-預算數 |
項 目 |
2016-預算數 |
| 一、公共財政撥款(補助) |
1,937,721.94 |
一、基本支出 |
1,437,721.94 |
| 1、經費撥款 |
1,937,721.94 |
1、工資福利支出 |
1,154,249.46 |
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 |
0.00 |
2、一般商品和服務支出 |
182,000.00 |
| (1)專項收入 |
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3、對個人和家庭的補助 |
101,472.48 |
| (2)行政事業性收費收入 |
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二、項目支出 |
500,000.00 |
| (3)罰沒收入 |
|
1、專項商品和服務支出 |
500,000.00 |
| (4)國有資源(資產)有償使用收入 |
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2、對企事業單位的補貼 |
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| (5)其他收入 |
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3、債務還本付息支出 |
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| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 |
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4、基本建設支出 |
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| 三、政府性基金撥款 |
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5、其他資本性支出 |
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| 四、事業單位經營收入 |
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6、其他支出 |
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| 五、上級補助收入 |
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三、事業單位經營支出 |
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| 六、附屬單位繳款 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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| 七、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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| 八、上-結餘 |
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| 收 入 總 計 |
1,937,721.94 |
支 出 總 計 |
1,937,721.94 |
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03表 |
| 2016-部門預算支出明細表 |
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單位:萬元 |
| 經濟科目 |
項目名稱/科目 |
項目內容 |
資金來源 |
其中:政府采購金額 |
附:一般預算撥款(補助) 撥付方式 |
| 合計 |
當-財力 |
上-結轉 |
| 一般預算撥款(補助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
合計 |
下單位 |
審批專款 |
財政代扣 |
| 小計 |
經費撥款 |
納入預算管理的非稅收入撥款 |
| 合計 |
1937722 |
1937722 |
1937722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1629076 |
0 |
308645 |
| 工資福利支出 |
基本工資 |
基本工資 |
|
467304 |
467304 |
467304 |
|
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467304 |
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| 津貼補貼/績效工資 |
規範性公務員津補貼 |
|
378300 |
378300 |
378300 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
378300 |
|
|
| 特殊崗位津貼 |
|
0 |
0 |
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|
| 鄉鎮工作補貼 |
|
0 |
0 |
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|
| 績效工資/其他津補貼 |
|
0 |
0 |
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|
| 社會保障繳費 |
養老保險 |
|
169120.8 |
169120.8 |
169121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169121 |
| 醫療保險 |
|
59192.28 |
59192.28 |
59192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59192 |
| 生育保險 |
|
4228.02 |
4228.02 |
4228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4228 |
| 殘疾人保障金 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
| 工傷保險 |
|
8456.04 |
8456.04 |
8456 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
8456 |
| 職業-金 |
|
67648.32 |
67648.32 |
67648 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
67648 |
| 其他社保保障費 |
|
0 |
0 |
|
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|
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|
|
|
|
|
| 其他工資福利支出 |
|
0 |
0 |
|
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|
|
|
|
|
| 一般商品和服務支出(標準) |
辦公費 |
|
19000 |
19000 |
19000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19000 |
|
|
| 印刷費 |
|
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20000 |
|
|
| 水費 |
|
5200 |
5200 |
5200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5200 |
|
|
| 電費 |
|
21000 |
21000 |
21000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21000 |
|
|
| 郵電費 |
|
21000 |
21000 |
21000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21000 |
|
|
| 物業管理費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 公務用運行維護費 |
|
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50000 |
|
|
| 其他交通費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 差旅費 |
|
15000 |
15000 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15000 |
|
|
| 維修費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 會議費 |
|
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20000 |
|
|
| 勞務費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 培訓費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 公務接待費 |
|
10800 |
10800 |
10800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10800 |
|
|
| 工會經費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 福利費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 其他一般商品和服務支出 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 對個人和家庭的補助 |
離休費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 退休費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 離退休津補貼 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 醫療費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 助學金 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 住房公積金 |
|
101472.5 |
101472.5 |
101472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101472 |
|
|
| 遺屬費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 獎勵金 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 老幹費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 其他對個人和家庭的補助 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 專項商品和服務支出(非標準) |
具體項目名稱 |
辦公費 |
|
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30000 |
|
|
| 具體項目名稱 |
印刷費 |
|
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50000 |
|
|
| 具體項目名稱 |
手續費 |
|
25800 |
25800 |
25800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25800 |
|
|
| 具體項目名稱 |
水費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
電費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
物業管理費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
交通費 |
|
100000 |
100000 |
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100000 |
|
|
| 具體項目名稱 |
差旅費 |
|
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50000 |
|
|
| 具體項目名稱 |
租賃費 |
|
35000 |
35000 |
35000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35000 |
|
|
| 具體項目名稱 |
會議費 |
|
100000 |
100000 |
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100000 |
|
|
| 具體項目名稱 |
培訓費 |
|
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20000 |
|
|
| 具體項目名稱 |
招待費 |
|
89200 |
89200 |
89200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89200 |
|
|
| 具體項目名稱 |
專用材料費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
被裝購置費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
取暖費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
勞務費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
辦案費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
非稅收入征收成本 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
其他商品和服務支出 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 對企事業單位的補貼 |
具體項目名稱 |
企業政策性補貼 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
事業單位補貼 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
財政貼息 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
其他 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 債務利息支出 |
具體項目名稱 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 債務還本支出 |
具體項目名稱 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 資本性支出 |
具體項目名稱 |
房屋建築物購建 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
基礎設施建設 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
大型修繕 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
辦公設備購置 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
專用設備購置 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
公務用車購置 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
其他交通工具購置 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
信息網絡購建 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
其他資本性支出 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 其他支出 |
具體項目名稱 |
預備費 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
預留 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
上-結轉項目支出 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 具體項目名稱 |
其他支出 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 經營支出 |
具體項目名稱 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 對附屬單位補助支出 |
對附屬單位補助支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| 上繳上級支出 |
上繳上級支出 |
上繳上級支出 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
03表 |
| 2016-部門“三公”經費預算表 |
| |
|
單位:元 |
| 項目 |
2016-預算數 |
備注 |
| 合計 |
200000 |
|
| 一、因公出國(境)費用 |
|
|
| 其中:1、基本支出 |
|
|
| 2、項目支出 |
|
|
| 二、公務接待費 |
100000 |
|
| 其中:1、基本支出 |
10800 |
|
| 2、項目支出 |
89200 |
|
| 三、公務用車費 |
100000 |
|
| 其中: 1、公務用車運行維護費 |
100000 |
|
| (1)基本支出 |
50000 |
|
| (2)項目支出 |
50000 |
|
| 2、公務用車購置 |
|
|
| (1)基本支出 |
|
|
| (2)項目支出 |
|
|
| |
|
|