13-嶽陽縣規劃局預算收支表
單位:萬元
| 收 入
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支 出
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| 項 目
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2013-預算數
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項 目
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2013-預算數
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| 一、一般預算撥款(補助)
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300
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一、基本支出
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257
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| 1、經費撥款(補助)
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280
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﹙一﹚工資福利支出
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126
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| 2、納入預算管理的非稅收入拔款
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20
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﹙二﹚一般商品和服務支出
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90
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| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款
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﹙三﹚對個人和家庭的補助
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30
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| 三、政府性基金撥款
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二、項目支出
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190
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| 四、事業單位經營收入
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三、事業單位經營支出
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| 五、上級補助收入
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20
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四、對附屬單位補助支出
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180
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| 六、附屬單位上繳收入
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五、上繳上級支出
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| 七、其他收入(包含撥入專款)
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307
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六、結餘
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| 八、上-結餘
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| 收 入 總 計
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627
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支 出 總 計
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627
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13-嶽陽縣規劃局“三公”經費預算情況表
單位:萬元
| 項 目
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本-預算數
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| 合 計
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| 1、因公出國(境)費用
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| 2、公務接待費
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5
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| 3、公務用車費
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8(不包括購車款)
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| 其中:(1)公務用車運行維護費
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3.2
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| (2)公務用車購置
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15
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注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。