嶽陽縣規劃局2015-決算情況說明
按照《嶽陽縣財政預算決算公開實施方案》(嶽縣政辦函2013〔97〕號)要求,我局認真組織和部署了財政部門預決算的編製工作,現就我局2015-決算有關情況說明如下:
一、基本職能及主要工作
職能參照縣編委批準的三定方案。2015-重點工作任務一是加快推進規劃編製工作,進一步完善縣城規劃體係;二是強化規劃管理、精簡審批流程,加大規劃信息係統化建設,強化項目批後監管;三是按照“110”目標,加大宣傳力度、拆違力度,抓好禁違拆違治違工作,特別是確保納入市控區的麻塘、新開無新增違法建設。
二、部門概況
縣規劃局為參照公務員管理單位。局機關有幹部職工22人,退休人員7人。下設一個二級機構縣規劃監察大隊,有幹部職工35人。2015-,經勞務派遣聘請了21名控建協管員。
三、收支決算總體情況
2015-縣規劃局收入總額為1388.67萬元,其中:公共財政撥款收入1082.96萬元。本-支出總額1388.67萬元。其中:基本支出1082.96萬元,係保障我局正常運轉,包括用於辦公等常公用經費。詳見《2015-度縣直部門收支決算公開表》。
四、支出安排情況
縣規劃局安排支出主要用於保障該部門機構正常運轉、完成常工作任務以及承擔全縣城鄉規劃建設事業發展相關工作。
基本支出,是用於保障機關正常運轉的常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經費。
項目支出,是用於保障機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用於規劃編製、規劃控建專項業務工作的經費支出。
對附屬單位補助支出,是指用於保障局二級機構縣規劃監察大隊正常運轉的常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經費。
二〇一六-六-二