嶽陽縣國土資源監察大隊2014-部門預算編製說明
一、基本情況
嶽陽縣國土資源監察大隊實有人數18人,其中:在職人員18人。
二、預算收入、支出情況
2014-度預算收入總額為213萬元,其中:財政全額預算編製人員經費撥款108萬元,納入預算管理的非稅收入撥款35萬元,其他收入70萬元(上級補助收入70萬元)。
2014-度預算支出總額為213萬元,其中:基本支出87.90萬元(其中:工資福利支出65.91萬元,一般商品和服務支出12.80萬元,對個人和家庭補助支出9.19萬元),項目支出125.10萬元。
詳見:2014-嶽陽縣國土資源監察大隊預算收支表
三、預算支出編製說明
按照中央、省、市有關厲行節約、反對鋪張浪費的文件精神,我局從嚴壓縮一般性支出和“三公”消費支出,從緊編製支出預算。
一般性支出按2013-實際支出數下降16%的標準進行預算,加上人員實際經費開支確定支出總額。
“三公”經費預算:按2013-實際支出數下降30%的標準進行預算。
嶽陽縣國土資源監察大隊
二○一四-八-
| 附件2 | ||||
| 2014-嶽陽縣國土資源監察大隊預算收支表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內容 | 2014-預算數 | 內容 | 2014-預算數 | 功能科目名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 143.00 | 一、基本支出 | 87.90 | |
| 經費撥款 | 108.00 | ﹙一﹚工資福利支出 | 65.91 | |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 35.00 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 12.80 | |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 9.19 | ||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 125.10 | ||
| 四、中央財政補助 | 三、事業單位經營支出 | |||
| 五、事業單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 70.00 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、結餘 | 0.00 | |||
| 收入合計 | 213.00 | 支出合計 | 213.00 | |
| 說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
| 附件3 | |
| 2014-嶽陽縣國土資源監察大隊“三公”經費預算情況表 | |
| 單位:元 | |
| 項 目 | 本-預算數 |
| 合 計 | 230,000.00 |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務接待費 | 50,000.00 |
| 3、公務用車費 | 180,000.00 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 180,000.00 |
| (2)公務用車購置 | |
| 注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 | |