嶽陽縣國土資源局(機關)2014年預算編製說明
來源:縣國土資源局   2014-09-18
瀏覽量:1 | | | | |

嶽陽縣國土資源局(機關)2014-預算編製說明

 

一、基本情況

嶽陽縣國土資源局實有人數89人,其中:在職人員71人,退休人員18人。

 

二、預算收入、支出情況

2014-度預算收入總額為3908.54萬元,其中:財政全額預算編製人員經費撥款145.41萬元,納入預算管理的非稅收入撥款2531.15萬元,政府基金撥款400萬元,其他收入831.98萬元,包括:1、上級補助收入150萬元,2、附屬單位上繳收入153.61萬元,其他收入200.00萬元,上-結餘(項目專項結餘)328.37萬元。

    2014-度預算支出總額為4715.33萬元,其中:基本支出837.62萬元(其中:工資福利支出301.78萬元,一般商品和服務支出425.77萬元,對個人和家庭補助支出110.07萬元),項目支出2868.51萬元,對附屬單位補助支出1009.20萬元。    

    收支相抵,存在資金缺口806.79萬元。

    詳見:2014-嶽陽縣國土資源局(機關)預算收支表

 

三、預算支出編製說明

按照中央、省、市有關厲行節約、反對鋪張浪費的文件精神,我局從嚴壓縮一般性支出和“三公”消費支出,從緊編製支出預算。

一般性支出按2013-實際支出數下降16%的標準進行預算,加上人員實際經費開支確定支出總額。

“三公”經費預算:按2013-實際支出數下降30%的標準進行預算。

 

嶽陽縣國土資源局

二○一四-八-

 

附件2        
2014-嶽陽縣國土資源局(機關)預算收支表
    單位:萬元
收入 支出
內容 2014-預算數 內容 2014-預算數 功能科目名稱
一、公共財政撥款 2,676.56 一、基本支出 837.62  
     經費撥款 145.41     ﹙一﹚工資福利支出 301.78  
     納入公共預算管理的非稅收入撥款 2,531.15     ﹙二﹚一般商品和服務支出 425.77  
二、政府性基金撥款 400.00     ﹙三﹚對個人和家庭的補助 110.07  
三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項目支出 2,868.51  
四、中央財政補助   三、事業單位經營支出    
五、事業單位經營服務收入   四、對附屬單位補助支出 1,009.20  
六、其他收入 831.98 五、上繳上級支出    
    六、結餘 -806.79  
收入合計 3,908.54 支出合計 3,908.54  
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。
附件3  
2014-嶽陽縣國土資源局(機關)“三公”經費預算情況表
     單位:元
項      目 本-預算數
合      計 710,000.00
1、因公出國(境)費用  
2、公務接待費 300,000.00
3、公務用車費 410,000.00
其中:(1)公務用車運行維護費 410,000.00
      (2)公務用車購置  
注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。