嶽陽縣2016年度文旅廣新局經費預算情況表
來源:縣文化旅遊廣電新聞出版局
2016-04-29
| 嶽陽縣2016-度文旅廣新局“三公”經費預算情況表 |
| |
單位:萬元 |
| 項目 |
本-預算數 |
| 合計 |
19.15 |
| 1、因公出國(境)費用 |
0 |
| 2、公務接待費 |
9.65 |
| 3、公務用車費 |
9.5 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 |
9.5 |
| (2)公務用車購置 |
|
| 注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |
| 嶽陽縣2016-文旅廣新局支出預算明細表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
| 經濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金來源 |
| 合計 |
當-財力 |
上-結轉 |
| 財政預算撥款(補助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
| 小計 |
經費撥款 |
納入預算管理的非稅收入撥款 |
| 合計 |
|
580 |
568 |
|
|
10 |
|
|
|
2 |
|
| 工資福利支出 |
基本工資 |
|
125.2 |
125.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 津貼補貼 |
|
57.34 |
57.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社會保障繳費 |
|
52.13 |
52.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他工資福利支出 |
|
10 |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
| 一般商品和服務支出 |
辦公費 |
|
5.2 |
5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 印刷費 |
|
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水費 |
|
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 電費 |
|
2.2 |
2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郵電費 |
|
4.7 |
4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物業管理費 |
|
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公務用運行維護費 |
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他交通費 |
|
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 差旅費 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 維修費 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 會議費 |
|
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 勞務費 |
|
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 培訓費 |
|
0.6 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公務接待費 |
|
9.65 |
9.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工會經費 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福利費 |
|
1.3 |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他一般商品和服務支出 |
|
8.4 |
8.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 對個人和家庭的補助 |
離休費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 退休費 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 離退休津補貼 |
|
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 醫療費 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 助學金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公積金 |
|
5.52 |
5.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 遺屬費 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 獎勵金 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
| 老幹費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他對個人和家庭的補助 |
|
10.3 |
10.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 項目支出 |
|
221.86 |
221.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業單位經營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 對附屬單位補助支出 |
|
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上繳上級支出 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 結餘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 嶽陽縣2016-度文旅廣新局預算收支總表 |
| |
|
|
|
單位:元 |
| 收入 |
支出 |
| 內容 |
2016-預算數 |
內容 |
2016-預算數 |
功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 |
|
一、基本支出 |
3461400 |
|
| 經費撥款 |
5680000 |
﹙一﹚工資福利支出 |
2446700 |
2070101行政運行 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 |
|
﹙二﹚一般商品和服務支出 |
626500 |
2070101行政運行 |
| 二、政府性基金撥款 |
100000 |
﹙三﹚對個人和家庭的補助 |
388200 |
2070102一般行政管理事務 |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
|
二、項目支出 |
2218600 |
2070109群眾文化 |
| 四、上級財政補助 |
|
三、事業單位經營支出 |
|
|
| 五、事業單位經營服務收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
70000 |
2070109群眾文化 |
| 六、其他收入 |
20000 |
五、上繳上級支出 |
50000 |
2070109群眾文化 |
| |
|
六、結餘 |
|
|
| 收入合計 |
5800000 |
支出合計 |
5800000 |
|
| 說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |