嶽陽縣文廣新局2015年財政預算信息公開
來源:縣文化旅遊廣電新聞出版局   2015-07-16
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2015年嶽陽縣文廣新局預算收支表

單位:元

 

收入

支出

備注

內容

2014年決算數

2015年預算數

內容

2014年決算數

2015年預算數

功能科目名稱

 

一、公共財政撥款

 

 

一、基本支出

 

 

 

 

     經費撥款

1234692

1600000

    工資福利支出

497872

1028613

工資福利 

 

     納入公共預算管理的非稅收入撥款

 

 

    一般商品和服務支出

413329.7

445150

辦公用品、維修等 

 

二、政府性基金撥款

 

500000

    對個人和家庭的補助

279223.3

423445

退休人員工資福利及其他人員 

 

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

 

 

二、項目支出

 

600000

城市.農村文化活動 

 

四、中央財政補助

 

247208

三、事業單位經營支出

12900

20000

 

 

五、事業單位經營服務收入

 

20000

四、對附屬單位補助支出

326497

100000

對下屬單位的補助 

 

六、其他收入

295130

400000

五、上繳上級支出

 

150000

對上級單位的上繳 

 

 

 

 

六、結餘

 

 

 

 

收入合計

1529822

2767208

支出合計

1529822

2767208

 

 

說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。

 

2015 年嶽陽縣文廣新局機關“三公”經費預算情況表

                                                          單位:萬元

     

本年預算數

上年度決算數

     

 10.4

10.2

1、因公出國(境)費用

 0

0

2、公務接待費

 5.4

5.5

3、公務用車費

 5

4.7

其中:(1)公務用車運行維護費

5

4.7

      2)公務用車購置

 0

0

注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

嶽陽縣文廣新局(機關)2015年預算

編報說明
  1.單位基本情況
  嶽陽縣文廣新局主要職責是負責全縣的群眾文化活動和新聞出版,管理全縣文化市場,文物執法.圖書管理及電影放映工作。除電影公司外,主要經費來自於預算撥款。機關現有幹部職工17人,退休人員5人、臨聘人員4人。
   2.預算編製的基本原則
  本年度的預算按收支平衡的原則,量力而行。根據當年預算內、外的財力,以收定支,支出安排優先保證工資發放、縣級規定的津補貼及社保支出。保證機關正常運轉和法定支出。
   3.單位收支說明
     2014年收到財政撥款152.9822萬元,支出152.9822萬元。不赤字運行。特別是“三公”經費一律按預算數列之。在中央和地方及政府基金的撥款中,安排項目開支。
 

2015年7月13日