| 嶽陽縣2016-度審計局預算收支總表
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單位:元
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| 收入
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支出
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| 內容
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2016-預算數
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內容
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2016-預算數
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功能分類的項級科目代碼及名稱
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| 一、公共財政撥款
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3171000
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一、基本支出
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3013000
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2010801
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| 經費撥款
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3171000
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﹙一﹚工資福利支出
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2049000
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2010801
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| 納入公共預算管理的非稅收入撥款
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﹙二﹚一般商品和服務支出
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851000
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2010801
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| 二、政府性基金撥款
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﹙三﹚對個人和家庭的補助
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113000
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2010801
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| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款
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二、項目支出
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158000
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2010802
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| 四、上級財政補助
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三、事業單位經營支出
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| 五、事業單位經營服務收入
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四、對附屬單位補助支出
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| 六、其他收入
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五、上繳上級支出
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六、結餘
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| 收入合計
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3171000
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支出合計
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3171000
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| 說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。
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| 嶽陽縣2016-度審計局支出預算明細表
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單位:萬元
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| 經濟科目
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項目名稱/科目
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資金來源
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| 合計
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當-財力
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上-結轉
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| 財政預算撥款(補助)
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納入專戶管理的非稅收入撥款
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政府性基金撥款
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事業單位經營收入
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上級補助收入
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附屬單位上繳收入
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其他收入
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| 小計
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經費撥款
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納入預算管理的非稅收入撥款
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| 合計
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317.10
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317.10
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317.10
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| 工資福利支出
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基本工資
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80.40
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80.40
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80.40
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|||||||
| 津貼補貼
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74.20
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74.20
|
74.20
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||||||||
| 社會保障繳費
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50.30
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50.30
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50.30
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||||||||
| 其他工資福利支出
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| 一般商品和服務支出
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辦公費
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9.43
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9.43
|
9.43
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|||||||
| 印刷費
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6.20
|
6.20
|
6.20
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||||||||
| 水費
|
2.53
|
2.53
|
2.53
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||||||||
| 電費
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3.05
|
3.05
|
3.05
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||||||||
| 郵電費
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5.94
|
5.94
|
5.94
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||||||||
| 物業管理費
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1.52
|
1.52
|
1.52
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||||||||
| 公務用運行維護費
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||||||||
| 其他交通費
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||||||||
| 差旅費
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3.49
|
3.49
|
3.49
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||||||||
| 維修費
|
3.16
|
3.16
|
3.16
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||||||||
| 會議費
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||||||||
| 勞務費
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||||||||
| 培訓費
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1.46
|
1.46
|
1.46
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||||||||
| 公務接待費
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6.00
|
6.00
|
6.00
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||||||||
| 工會經費
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||||||||
| 福利費
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||||||||
| 其他一般商品和服務支出
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42.32
|
42.32
|
42.32
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||||||||
| 對個人和家庭的補助
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離休費
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|||||||
| 退休費
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||||||||
| 離退休津補貼
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||||||||
| 醫療費
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||||||||
| 助學金
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||||||||
| 住房公積金
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11.30
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11.30
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11.30
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||||||||
| 遺屬費
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||||||||
| 獎勵金
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||||||||
| 老幹費
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||||||||
| 其他對個人和家庭的補助
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||||||||
| 項目支出
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15.80
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15.80
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15.80
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||||||||
| 事業單位經營支出
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||||||||
| 對附屬單位補助支出
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||||||||
| 上繳上級支出
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||||||||
| 結餘
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||||||||
| 其他支出
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| 嶽陽縣2016-度審計局“三公”經費預算情況表
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單位:萬元
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| 項 目
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本-預算數
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| 合 計
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15.5
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| 1、因公出國(境)費用
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| 2、公務接待費
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6
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| 3、公務用車費
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9.5
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| 其中:(1)公務用車運行維護費
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| (2)公務用車購置
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| 注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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