2016年部門單位預算及“三公”經費預算
來源:縣殘聯   2016-04-25
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嶽陽縣2016-度殘聯單位預算收支總表
      單位:萬元
收入 支出
內容 2016-預算數 內容 2016-預算數
一、公共財政撥款 161.20 一、基本支出 312.70
     經費撥款 161.20     ﹙一﹚工資福利支出 155.70
     納入公共預算管理的非稅收入撥款       ﹙二﹚一般商品和服務支出 50.20
二、政府性基金撥款       ﹙三﹚對個人和家庭的補助 106.80
三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項目支出 7.50
四、上級財政補助 139.00 三、事業單位經營支出  
五、事業單位經營服務收入   四、對附屬單位補助支出  
六、其他收入 20.00 五、上繳上級支出  
    六、-末結轉和結餘  
收入合計 320.20 支出合計 320.20
嶽陽縣2016-度殘聯單位支出預算明細表
                        單位:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 資金來源 功能分類的項級科目代碼及名稱
合計 當-財力 上-結轉
財政預算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 預算撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
合計 320.20 161.20 161.20 0.00 0.00 0.00 0.00 139.00 0.00 20.00    
工資福利支出 基本工資 65.70 55.70 55.70             10.00   2081101行政運行
津貼補貼 59.40 49.40 49.40             10.00   2081101行政運行
社會保障繳費 30.60 30.60 30.60                 2081101行政運行
其他工資福利支出 0.00                      
一般商品和服務支出 辦公費 2.51 2.51 2.51                 2081102一般行政管理事務
印刷費 0.58 0.58 0.58                 2081102一般行政管理事務
水費 0.44 0.44 0.44                 2081102一般行政管理事務
電費 0.74 0.74 0.74                 2081102一般行政管理事務
郵電費 1.90 1.90 1.90                 2081102一般行政管理事務
物業管理費 0.00                      
公務用車運行維護費 9.00 1.00 1.00         8.00       2081102一般行政管理事務
其他交通費 7.50             7.50        
差旅費 0.48 0.48 0.48                 2081102一般行政管理事務
維修費 0.58 0.58 0.58                 2081102一般行政管理事務
會議費 1.00 1.00 1.00                 2081102一般行政管理事務
勞務費 0.00                      
培訓費 0.52 0.52 0.52                 2081102一般行政管理事務
公務接待費 4.00 1.45 1.45         2.55       2081102一般行政管理事務
工會經費 0.00                      
福利費 0.00                      
其他一般商品和服務支出 20.95             20.95        
對個人和家庭的補助 離休費 0.00                      
退休費 0.00                      
離退休津補貼 0.00                      
醫療費 0.00                      
助學金 0.00                      
住房公積金 6.80 6.80 6.80                 2081199其他殘疾人事業支出
遺屬費 0.00                      
獎勵金 0.00                      
老幹費 0.00                      
其他對個人和家庭的補助 100.00             100.00       2081199其他殘疾人事業支出
項目支出 7.50 7.50 7.50                 2081104殘疾人康複、2081105殘疾人就業和扶貧
事業單位經營支出                        
對附屬單位補助支出                        
上繳上級支出                        
結餘                        
其他支出                        
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。

嶽陽縣殘聯2016-度部門預算說明

 

我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權益,為殘疾人服務,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人,現將我會2016-部門預算情況說明如下:

2016-度預算收入總計320.20萬元,其中:公共財政撥款161.20萬元,上級補助收入139.00萬元,其他收入20.00萬元。本-預算支出總計320.20萬元,其中:基本支出312.70萬元,項目支出7.50萬元。詳見《2016-度殘聯部門單位預算公開表》。

2016-基本支出312.70萬元,係保障我局各項支出。包括用於辦公等常公用經費,其中工資福利支出155.70萬元,一般商品和服務支出50.20萬元,對個人和家庭的補助106.80萬元。

2016-項目支出7.5萬元,主要用於對殘疾人臨時救助事項。

2016-4-15

 

 

嶽陽縣2016-度殘聯單位“三公”經費預算情況表

                                                            單位:萬元
      2016-預算數
一、支出合計 20.5
1、因公出國(境)費用  
2、公務接待費 4.00
3、公務用車費 16.50
其中:(1)公務用車運行維護費 16.50
      (2)公務用車購置  
二、相關統計數  
1.因公出國(境)團組數(個)  
2.因公出國(境)人數(人)  
3.公務用車購置數(輛)  
4.公務用車保有量(輛) 1
5.公務接待批次(批) 58
6.公務接待人數(人) 540
三、“三公”經費增減變化原因等說明 今-三公經費預算相比去-預算基本持平

備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。
  3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量;
  4、注明公務接待批次和人數。
  5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。

 

 

殘聯2016-三公經費預算公開說明

 

殘聯2016-三公經費預算相比2015-三公經費預算基本持平,因為隨著政府對殘疾人事業的投入加大,全社會對殘疾人的關注和關愛不斷增加,殘聯承擔的相關業務活動也不斷增加,三公經費預算沒有壓縮空間。

                                2016-4-15

 

縣殘聯主要職責

1、按照《中國殘疾人聯合會章程》,在縣委、縣政府的領導和市殘聯的指導下開展工作,發展全縣殘疾人事業。

2、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

3、團結、教育殘疾人遵紀守法,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現代化建設貢獻力量。

4、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

5、開展殘疾人康複、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

6、協助政府研究、製定和實施殘疾人事業發展規劃,對有關業務領域進行指導管理。

7、承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的常工作,做好綜合組織、協調和服務。

8、負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。

9、開展對殘疾人事業的縣內外交流與合作。

10、承擔政府交辦的其他工作。