| 嶽陽縣2015-度交警大隊決算收支總表 |
|||
|
|
|
|
單位:萬元 |
| 收入 |
支出 |
||
| 內容 |
2015-決算數 |
內容 |
2015-決算數 |
| 一、公共財政撥款 |
|
一、基本支出 |
1156.43 |
| 經費撥款 |
1380.48 |
﹙一﹚工資福利支出 |
604.78 |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 |
|
﹙二﹚一般商品和服務支出 |
490.54 |
| 二、政府性基金撥款 |
|
﹙三﹚對個人和家庭的補助 |
61.11 |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
|
二、項目支出 |
224.05 |
| 四、上級財政補助 |
|
三、事業單位經營支出 |
|
| 五、事業單位經營服務收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
| 六、其他收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
|
|
六、-末結轉和結餘 |
|
| 收入合計 |
1380.48 |
支出合計 |
1380.48 |
| 嶽陽縣2015-度交警大隊支出決算明細表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
| 經濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金來源 |
功能分類的項級科目代碼及名稱 |
||||||||||
| 合計 |
當-財力 |
上-結轉 |
|||||||||||
| 財政預算撥款(補助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||
| 小計 |
預算撥款 |
納入預算管理的非稅收入撥款 |
|||||||||||
| 合計 |
1380.49 |
1380.49 |
1380.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 工資福利支出 |
基本工資 |
138.26 |
138.26 |
138.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
| 津貼補貼 |
180.64 |
180.64 |
180.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 社會保障繳費 |
2.47 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 其他工資福利支出 |
283.39 |
283.39 |
283.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 一般商品和服務支出 |
辦公費 |
60.88 |
60.88 |
60.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
| 印刷費 |
9.36 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 水費 |
11.2 |
11.2 |
11.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 電費 |
23.87 |
23.87 |
23.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 郵電費 |
12.58 |
12.58 |
12.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 物業管理費 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 公務用車運行維護費 |
87.69 |
87.69 |
87.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 其他交通費 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 差旅費 |
10.79 |
10.79 |
10.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 維修費 |
33.11 |
33.11 |
33.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 會議費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 勞務費 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 培訓費 |
2.78 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 公務接待費 |
29.31 |
29.31 |
29.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 工會經費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 福利費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 其他一般商品和服務支出 |
36.46 |
36.46 |
36.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 對個人和家庭的補助 |
離休費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
| 退休費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 離退休津補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 醫療費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 助學金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 住房公積金 |
53.82 |
53.82 |
53.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 遺屬費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 獎勵金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 老幹費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 其他對個人和家庭的補助 |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 項目支出 |
224.05 |
224.05 |
224.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 事業單位經營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 對附屬單位補助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 上繳上級支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 結餘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 其他支出 |
169.63 |
169.63 |
169.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |
|||||||||||||
| 嶽陽縣2015-度交警大隊“三公”經費決算情況表 |
|
|
|
單位:萬元 |
| 項 目 |
本-決算數 |
| 一、支出合計 |
117 |
| 1、因公出國(境)費用 |
|
| 2、公務接待費 |
29.31 |
| 3、公務用車費 |
87.69 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 |
87.69 |
| (2)公務用車購置 |
|
| 二、相關統計數 |
|
| 1.因公出國(境)團組數(個) |
|
| 2.因公出國(境)人數(人) |
|
| 3.公務用車購置數(輛) |
|
| 4.公務用車保有量(輛) |
15 |
| 5.公務接待批次(批) |
295 |
| 6.公務接待人數(人) |
1206 |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 |
|
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |
|
嶽陽縣公安局交通警察大隊2015-度部門決算公開說明
一、部門職責及機構設置情況
嶽陽縣公安局交通警察大隊是嶽陽縣公安局的下屬機構,負責管理道路交通安全和處理交通事故案件的行政部門,屬國家行政機關。交警大隊的財務獨立核算,現單位人員共計138人,在職人數為73人,聘用人數65人,共有股室、中隊16個。一般公務用車15台。
二、2015-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細表
附表三:“三公”經費決算情況表
三、部門預算執行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度,我大隊收入總計1380.48萬元,即財政撥款收入1380.48萬元。預算整體支出1380.48萬元。其中,基本支出1156.43萬元,項目支出224.05萬元。工資福利支出604.78萬元,占總支出的43%;一般商品和服務支出為490.54萬元,占總支出的36%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)61.12萬元,占總支出的5%;項目支出224.05萬元,占總支出的16%。
2、-度一般公共預算財政撥款支出情況
2015-公共預算財政撥款支出1380.48萬元,其中:基本支出1156.43萬元,包括一般商品和服務支出、工資福利支出以及對個人和家庭的補助等各項支出。包括用於道路交通管理、行政運行、機關服務等常公用經費;項目支出224.05萬元,是大隊為處理與交通方麵相關事項而發生的支出。主要用於維護全縣道路交通安全穩定,打擊違反交通規則的實戰工作和交警常行政運行經費開支。
3、-度“三公”經費決算情況
2015-“三公”經費支出合計117萬元,其中:因公出國(境)費支出0元,預算金額0萬元,大隊無出國(境)費用產生;公務接待費支出29.31萬元,預算金額為31萬元,減少5.45%,大隊在內部管理、財務報賬製度、公務接待程序上著手,嚴格推行公務卡結算製度,嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施,從而有效地控製了公務接待費支出的金額;公務用車購置及運行維護費支出87.69萬元,2015-以來,大隊規範公務用車使用規定,合理調度,將大隊及各中隊警用車輛分車逐-進行油耗登記,並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度,成效明顯。
4、-度機關運行經費決算情況
2015-度一般公共預算財政撥款基本支出1156.43萬元。其中,人員經費604.78萬元,主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等;常公用經費37.12萬元,用於機關常維護工作,如水電、物業環衛等方麵的支出。
5、-度政府采購支出決算情況
2015-一般公共預算財政撥款政府采購合計76.97萬元,主要是貨物類支出,用於辦公設備、耗材采購、機關後勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關製度規定,簽合同、按流程、分步驟,在預算計劃內實施。
(二)部門決算分析
2015-部門決算中,關於其他支出數額為1696300元需要說明的問題:
在經濟科目“39999其他開支中”,支出數額為1696300元,其中包含了380025元的食堂開支,195000元為道路事故救助基金賠償款,1121275元為各項零星開支。
(三)下一步措施及建議
2015-,我大隊在各領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產的安全完整,圓滿完成了各項工作任務,促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步,將根據-度預算要求,按照“科學、規範、統一、高效”的原則,量入為出;強化事前預算,事中控製,事後監督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為順利開展各項工作提供資金保障。