嶽陽縣2015年度交警大隊決算信息公開
來源:縣交警大隊   2016-06-17
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嶽陽縣2015-度交警大隊決算收支總表

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

內容

2015-決算數

內容

2015-決算數

一、公共財政撥款

 

一、基本支出

1156.43

     經費撥款

1380.48

    ﹙一﹚工資福利支出

604.78

     納入公共預算管理的非稅收入撥款

 

    ﹙二﹚一般商品和服務支出

490.54

二、政府性基金撥款

 

    ﹙三﹚對個人和家庭的補助

61.11

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

 

二、項目支出

224.05

四、上級財政補助

 

三、事業單位經營支出

 

五、事業單位經營服務收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

六、其他收入

 

五、上繳上級支出

 

 

 

六、-末結轉和結餘

 

收入合計

1380.48

支出合計

1380.48

 

 

嶽陽縣2015-度交警大隊支出決算明細表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

經濟科目

項目名稱/科目

資金來源

功能分類的項級科目代碼及名稱

合計

當-財力

上-結轉

財政預算撥款(補助)

納入專戶管理的非稅收入撥款

政府性基金撥款

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計

預算撥款

納入預算管理的非稅收入撥款

合計

1380.49

1380.49

1380.49

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

工資福利支出

基本工資

138.26

138.26

138.26

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

津貼補貼

180.64

180.64

180.64

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

社會保障繳費

2.47

2.47

2.47

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

其他工資福利支出

283.39

283.39

283.39

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

一般商品和服務支出

辦公費

60.88

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

印刷費

9.36

9.36

9.36

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

水費

11.2

11.2

11.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

電費

23.87

23.87

23.87

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

郵電費

12.58

12.58

12.58

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

物業管理費

2.05

2.05

2.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

公務用車運行維護費

87.69

87.69

87.69

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

其他交通費

0.8

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

差旅費

10.79

10.79

10.79

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

維修費

33.11

33.11

33.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

會議費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

勞務費

4.8

4.8

4.8

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

培訓費

2.78

2.78

2.78

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

公務接待費

29.31

29.31

29.31

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

工會經費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

福利費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

其他一般商品和服務支出

36.46

36.46

36.46

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

對個人和家庭的補助

離休費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

退休費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

離退休津補貼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

醫療費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

助學金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

住房公積金

53.82

53.82

53.82

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

遺屬費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

獎勵金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

老幹費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

其他對個人和家庭的補助

2.55

2.55

2.55

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

項目支出

224.05

224.05

224.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

事業單位經營支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

對附屬單位補助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

上繳上級支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

結餘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

其他支出

169.63

169.63

169.63

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嶽陽縣2015-度交警大隊“三公”經費決算情況表

 

                                                          單位:萬元

項      目

本-決算數

一、支出合計

117

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

29.31

3、公務用車費

87.69

其中:(1)公務用車運行維護費

87.69

      (2)公務用車購置

 

二、相關統計數

 

1.因公出國(境)團組數(個)

 

2.因公出國(境)人數(人)

 

3.公務用車購置數(輛)

 

4.公務用車保有量(輛)

15

5.公務接待批次(批)

295

6.公務接待人數(人)

1206

三、“三公”經費增減變化原因等說明

 

備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。
  3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量;
  4、注明公務接待批次和人數。
  5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。

 

嶽陽縣公安局交通警察大隊2015-度部門決算公開說明

 

一、部門職責及機構設置情況

嶽陽縣公安局交通警察大隊是嶽陽縣公安局的下屬機構,負責管理道路交通安全和處理交通事故案件的行政部門,屬國家行政機關。交警大隊的財務獨立核算,現單位人員共計138人,在職人數為73人,聘用人數65人,共有股室、中隊16個。一般公務用車15台。

二、2015-度部門決算表

附表一:決算收支總表

附表二:支出決算明細表

附表三:“三公”經費決算情況表

三、部門預算執行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2015-度,我大隊收入總計1380.48萬元,即財政撥款收入1380.48萬元。預算整體支出1380.48萬元。其中,基本支出1156.43萬元,項目支出224.05萬元。工資福利支出604.78萬元,占總支出的43%;一般商品和服務支出為490.54萬元,占總支出的36%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)61.12萬元,占總支出的5%;項目支出224.05萬元,占總支出的16%。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2015-公共預算財政撥款支出1380.48萬元,其中:基本支出1156.43萬元,包括一般商品和服務支出、工資福利支出以及對個人和家庭的補助等各項支出。包括用於道路交通管理、行政運行、機關服務等常公用經費;項目支出224.05萬元,是大隊為處理與交通方麵相關事項而發生的支出。主要用於維護全縣道路交通安全穩定,打擊違反交通規則的實戰工作和交警常行政運行經費開支。

3、-度“三公”經費決算情況

2015-“三公”經費支出合計117萬元,其中:因公出國(境)費支出0元,預算金額0萬元,大隊無出國(境)費用產生;公務接待費支出29.31萬元,預算金額為31萬元,減少5.45%,大隊在內部管理、財務報賬製度、公務接待程序上著手,嚴格推行公務卡結算製度,嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施,從而有效地控製了公務接待費支出的金額;公務用車購置及運行維護費支出87.69萬元,2015-以來,大隊規範公務用車使用規定,合理調度,將大隊及各中隊警用車輛分車逐-進行油耗登記,並建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等製度,成效明顯。

4、-度機關運行經費決算情況

2015-度一般公共預算財政撥款基本支出1156.43萬元。其中,人員經費604.78萬元,主要用於在職及離退休人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等;常公用經費37.12萬元,用於機關常維護工作,如水電、物業環衛等方麵的支出。

5、-度政府采購支出決算情況

2015-一般公共預算財政撥款政府采購合計76.97萬元,主要是貨物類支出,用於辦公設備、耗材采購、機關後勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關製度規定,簽合同、按流程、分步驟,在預算計劃內實施。

(二)部門決算分析

2015-部門決算中,關於其他支出數額為1696300元需要說明的問題:

在經濟科目“39999其他開支中”,支出數額為1696300元,其中包含了380025元的食堂開支,195000元為道路事故救助基金賠償款,1121275元為各項零星開支。

(三)下一步措施及建議

2015-,我大隊在各領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產的安全完整,圓滿完成了各項工作任務,促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步,將根據-度預算要求,按照“科學、規範、統一、高效”的原則,量入為出;強化事前預算,事中控製,事後監督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為順利開展各項工作提供資金保障。