目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1、加強數據賦能,持續優化整合涉企服務資源。推動我縣企業進行數字化轉型,探索進行數據資產的登記試點,大力培育數據產業,加快推動數字經濟與實體經濟深度融合,在打通資產與產品間轉化、促進數據要價值釋放方麵持續發力,探索構建具有本縣特色的數據工作格局。
2、加大辦件覆蓋,持續深入推進“高效辦成一件事”。建立“高效辦成一件事”重點事項清單管理和常態化推進機製,推動更多跨部門、跨層級事項集成化辦理。落地落實省級發布的“高效辦成一件事”改革任務清單,實現辦事方式多元化、辦事流程最優化、辦事材料最簡化、辦事成本最小化,最大限度利企便民。
3、打造高效政務服務環境。一是深化品牌樹“清廉”。加大對窗口工作人員考核,實行季度考核通報,將獎優罰劣貫穿日常,圍繞黨風清明、作風清正、隊伍清廉、服務清爽要求,結合群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治契機,科學設計任務指標、明確工作目標,持續創優辦事環境、提升服務水平、打造高效隊伍,高品質打造我縣“清廉大廳”建設品牌。
4、強化政務公開提質效。強化我縣政務公開標準化規範化建設,加大政務公開力度,規範各部門辦理答複政府信息公開申請行為。進一步整治“指尖上的形式主義”,持續做好縣政府門戶網站所有專欄的信息保障工作,優化和完善線下政務公開專區建設,確保全縣政務新媒體健康有序運行。
(二)機構設置
嶽陽縣數據局是縣政府工作部門,為正科級,核定全額撥款編製17名,設置了辦公室、數據管理股、政務服務股、政務公開股共四個內設股室。目前單位正式編製到位16人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算705.98萬元,其中,一般公共預算撥款705.98萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。本單位是2025年新增預算單位,無上年對比數據。
(二)支出預算
2025年本單位支出預算705.98萬元,其中,一般公共服務668.27萬元,社會保障和就業支出16.65萬元,衛生健康支出9.31萬元,住房保障11.75萬元。本單位是2025年新增預算單位,無上年對比數據。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算705.98萬元,其中,一般公共服務支出668.27萬元,占94.66%;社會保障和就業支出16.65萬元,占2.36%;衛生健康支出9.31萬元,占1.32%;住房保障11.75萬元,占1.66%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初預算數為189.38萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
(二)項目支出:2025年項目支出年初預算數為516.60萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中:業務工作經費支出421.60萬元,主要用於保障數據局下屬政務服務中心大廳的正常順利運轉及前台聘用人員基本工資及政務考核獎等方麵;運行維護經費95.00萬元,主要用於確保全縣部門、鄉鎮及村政務外網網絡能正常使用,保障全縣部門、鄉鎮及村能夠正常正常辦理政務服務業務。
四、政府性基金預算支出
2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款30.89萬元,本單位是2025年新增預算單位,無上年對比數據。
(二)“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數0.80萬元,其中,公務接待費0.80萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。本單位是2025年新增預算單位,無上年對比數據。
(三)一般性支出情況
本單位2025年會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數0人,內容為無;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數0人,內容無;計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元,內容無。2025年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額297.27萬元,其中工程類0萬元,貨物類65.70萬元,服務類231.57萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。
2025年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,本單位無公務車輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為705.98萬元,其中,基本支出189.38萬元,項目支出516.60萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格