嶽陽縣醫療保障局2023年部門預算公開
來源:縣醫保局   2023-01-10
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  嶽陽縣醫療保障局2023年度

  單位預算

  目錄

  第一部分  2023年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

  第一部分  2023年單位預算說明

  一、單位基本概況

  (一)職能職責

  (1)貫徹執行國家、省、市醫療保障工作方針政策和法律法規,落實醫療保障(醫療保險、生育保險、長期護理保險、疾病應急救助、醫療救助等)政策,並組織實施和監督檢查。

  (2)執行全縣醫療保障基金預算,實施醫療保障基金監督管理製度,建立健全醫療保障基金安全防控機製,監督強化全縣醫療保障基金運行管理。

  (3)組織全縣醫療保障籌資,落實醫療保障(醫療保險、生育保險、醫療救助等)待遇。

  (4)貫徹落實國家、省、市統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障和支付標準。

  (5)監督管理全縣醫療機構藥品、醫用耗材的集中采購工作,受理藥品和醫用耗材集中采購中的投訴舉報。

  (6)推進醫療保障基金支付方式改革。實施全縣定點醫藥機構協議管理和支付管理,監督管理納入醫療保障範圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法依規查處醫療保障領域違法違規行為。落實醫療保障信用評價體係。

  (7)負責全縣醫療保障經辦管理,參與公共服務體係建設。落實異地就醫管理、費用結算和醫療保障關係轉移接續製度。監督管理全縣醫保經辦服務工作。開展醫療保障領域合作交流。

  (8)負責規劃實施全縣醫療保障信息化建設,組織開展醫療保障大數據管理和應用。

  (9)負責職責範圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

  (10)完成縣委縣政府交辦的其他任務。

  (11)職能轉變。貫徹落實城鄉居民基本醫療保險製度和大病保險製度,不斷提高醫療保障水平,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體係,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

  (12)有關職責分工。與縣衛生健康局等部門在醫療、醫保、醫藥等方麵加強製度、政策銜接,建立溝通協商機製,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

  (二)機構設置

  嶽陽縣醫療保障局內設辦公室、待遇保障股、醫藥服務管理股、基金監管股、規劃財務股、法規與信息股、人事股等七個股室,下轄事務中心、稽核中心兩個二級機構。全係統共有幹部職工47人(其中離退休6人),黨員38人,大專及其以上學曆44人,副科級及其以上幹部5人。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預算

  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算萬元,其中,一般公共預算撥款696.56萬元(經費撥款601.56萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款95萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉50.89萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加12.36萬元,主要是因為基本工資普調及人員增加導致基本工資、津貼績效、社會保障等人員經費的增加。

  (二)支出預算

  2023年本單位支出預算696.56萬元,其中,一般社會保障和就業支出50.41萬元,衛生健康支出611.59萬元,住房保障支出34.56。支出較去年增加62.09萬元,其中基本支出增加72.09萬元,項目支出減少10萬元。其中基本支出較上年增加主要是基本工資普調及人員增加導致基本工資、津貼績效、社會保障等人員經費的增加;項目支出減少主要是因為財政普遍壓減了項目支出預算。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2023年一般公共預算撥款支出預算696.56萬元,其中,一般社會保障和就業支出50.27萬元,占7.22%;衛生健康支出578.45萬元,占83.04%,住房保障支出34.56,占4.96%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2023年基本支出年初預算數為570.56萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

  (二)項目支出:2023年項目支出年初預算數為126萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中:新農合籌資16萬元,主要用於城鄉居民籌資、宣傳等方麵;醫保係統維護40萬元,主要用於醫保軟件係統運行的維護、網絡平台建設等方麵;醫保專項35萬元,主要用於醫保其他相關項目的支出;執法專項35萬元,主要用於執法相關的行動支出。

  四、政府性基金預算支出

  本年度本部門無政府性基金安排的支出。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款83.47萬元,比上一年增加58.63萬元,增加236.03%。主要原因是本年度將公務交通補貼納入公用經費預算編製。

  (二)“三公”經費預算

  本單位2023年“三公”經費預算數2.87萬元,其中,公務接待費2.87萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.13萬元,降低4.3%,主要原因是厲行節約,嚴格控製三公經費支出。

  (三)一般性支出情況

  本單位2023年培訓費預算1.50萬元,擬開展7次培訓,人數950人,內容為基金籌資征繳、職工醫保門診共濟政策、城鄉居民基本醫療保險 門診統籌、醫療救助製度等;2023年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

  (四)政府采購情況

  本單位2023年政府采購預算總額192萬元,其中工程類0萬元,貨物類92萬元,服務類100萬元。

  (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。

  2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

  (六)預算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為696.56萬元,其中,基本支出570.56萬元,項目支出126萬元,具體績效目標詳見報表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預算公開表格

嶽陽縣醫療保障局2023年預算公開表.xlsx