2022年嶽陽縣城市管理和綜合執法局本級部門預算
來源:嶽陽縣城市管理和綜合執法局   2021-11-19
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2022年嶽陽縣城市管理和綜合執法局本級部門預算

 

 

目 錄

 

第一部分 2022年部門預算說明

一、 部門基本概況

(一) 職能職責

(二) 機構設置

二、 部門預算單位構成

三、 部門收支總體情況

(一) 收入預算

(二) 支出預算

四、 一般公共預算撥款支出

(一) 基本支出

(二) 項目支出

五、 政府性基金預算支出

六、 其他重要事項的情況說明

(一) 機關運行經費

(二) “三公”經費預算

(三) 一般性支出情況

(四) 政府采購情況

(五) 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

(六) 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、 名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、其他項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年部門預算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、貫徹執行國家和地方關於城市管理(指城市市容環境衛生管理、城市園林綠化建設維護管理、城市市政公用設施運行管理,下同)和城市綜合執法的方針、政策、法律、法規、規章、製度,研究擬訂相關規範性文件(草案),擬訂全縣城市管理和綜合執法的發展戰略、發展規劃,並負責組織實施。

2、負責與城市管理相關單位的工作聯係;參與城市建設管理規劃設計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎工程設施規劃設計審查。推進城市管理數字化、精細化、智慧化建設;承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。

3、負責係統內城市路燈、園林綠化等城市市政公用設施維護資金的管理和使用,組織擬訂城市管理方麵專項費用的年度計劃;負責本係統各單位財務情況的監督管理;審核環衛設施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設施工程預(決)算;負責本係統各種規費征收的監管。

4、負責城市市容環境衛生管理。擬訂城市市容環境衛生作業標準、操作規程並監督實施。負責關閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設施、場所核準;負責臨時占用街道兩側和公共場地許可;負責從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務及城市建築垃圾處置審批;負責組織實施市容環境衛生管理責任區製度;負責城市市容環境衛生日常管理和環衛基礎設施管理。

5、負責宣傳貫徹執行戶外廣告有關政策法規,組織編製城市戶外廣告設置規範並組織實施;負責縣城大型戶外廣告設置審核;負責城市戶外廣告設置和設施的日常監管,對不符合廣告規劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。

6、負責城市園林綠化建設維護管理。擬訂城市園林綠化建設維護作業標準、操作規程並監督實施。負責城市工程建設項目附屬綠化工程設計方案審查;負責在城市公共綠地內開設商業、服務攤點及臨時占用城市綠地審批;負責砍伐城市樹木審批;負責改變綠化規劃、綠化用地的使用性質審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。

7、負責城市市政公用設施運行管理。擬訂城市市政公用設施運行作業標準、操作規程並監督實施。負責影響城市道路作業許可。負責市政公用設施運行監督檢查,加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設施、公共廁所和公共停車場等市政公用設施開展日常巡查和運行管理。

8、負責宣傳貫徹燃氣行業的法規,擬訂全縣燃氣管理的規範性文件,規範與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業標準和技術標準並監督執行。負責縣城燃氣設施改動審批。負責天然氣行業市場管理工作。

9、行使縣城控詳規劃區範圍內市容環境衛生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉建設領域法律法規規章規定的行政處罰權。

10、行使縣城控詳規劃區範圍內社會生活噪聲汙染、建築施工噪聲汙染、建築施工揚塵汙染、餐飲服務業油煙汙染、露天燒烤汙染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭汙染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵汙染、燃放煙花爆竹汙染等環境保護管理方麵的行政處罰權。

11、行使縣城控詳規劃區範圍內戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告等工商管理方麵的行政處罰權。行使縣城控詳規劃區範圍內戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監督管理方麵的行政處罰權。

12、行使縣城控詳規劃區範圍內侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方麵的行政處罰權。

13、行使縣城控詳規劃區範圍內向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規取土、城市河道違法建築物拆除等水務管理方麵的行政處罰權。

14、行使縣城控詳規劃區範圍內城鄉規劃管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權和行政強製權。

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

嶽陽縣城市管理和綜合執法局是縣政府組成部門,為正科級。

局機關現有幹部職工44人,其中在職人員44人,退休0人。局機關內設10個股室:辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規股、行政審批股、市容環境衛生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內設股室外,還設有紀檢監察室、黨建辦、創建辦。

二、部門預算單位構成

本文為嶽陽縣城市管理和綜合執法局本級單位預算。

三、部門收支總體情況

本年度部門預算包括本單位預算。(本單位本年度無對個人和家庭的補助、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。2022年度本單位預算收入包括經費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經費,也包括項目經費。

(一)收入預算:包括一般公共預算財政撥款收入,2022年本部門收入預算1605.60萬元,其中,一般公共預算撥款1605.60萬元(經費撥款1505.60萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款100萬元)。收入較去年增加354.28萬元,主要原因是增加事業單位車補和項目經費增加。

(二)支出預算:2022年本部門支出預算1605.60萬元,其中,社會保障和就業35.05萬元,衛生健康支出17.52萬元,城鄉社區支出1528.29萬元,住房保障24.74萬元。支出較去年增加354.38萬元,其中基本支出增加25.88萬元。項目支出增加328.50萬元。

其中基本支出較上年增加25.88萬元,主要是因為人員工資異動。項目支出增加328.50萬元,主要是因為增加了項目經費辦公費4.5萬元,城管執法專項經費216萬元,廣場維護18萬元,控建拆違90萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1605.60萬元,其中,社會保障和就業35.05萬元,占2.18%;衛生健康支出17.52萬元,占1.09%;城鄉社區支出1528.29萬元,占95.18%;住房保障24.74萬元,占1.54%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數394.10萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費,其中:工資福利支出374.12萬元、一般商品和服務支出19.98萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算1211.50萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:辦公費4.5萬元,主要用於彌補局機關辦公經費不足;城管執法專項經費216萬元,主要用於解決城管執法協管人員工作經費;城市綜合管理200萬元,主要用於城市綜合管理經費、侵占道路等管理經費;城市管理執法專項經費155萬元,主要用於城區範圍內的無證經營、侵占道路等管理經費;城區環境衛生227萬元,主要用於城市市容環境衛生日常管理和環衛基礎設施管理經費;城區環境執法130萬元,主要用於城區生活汙染、建築施工揚塵汙染、環境保護管理和執法工作經費;城區規劃監察經費83萬元, 主要用於規範城鄉規劃監察活動拆違;風景園林建設養護38萬元, 主要用於城區園林綠化維護的日常管理工作; 城市公園廣場維護45萬元,主要用於縣城公園廣場、公用公園等公園廣場管理;燃氣行業綜合管理經費5萬元。主要用於規範與管理城市供氣和燃氣市場管理;廣場維護18萬元,主要用於城區小遊園維護養護;控建拆違90萬元主要用於對城區違章建築進行拆除工作。

五、政府性基金預算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款19.98萬元,比上年減少9.42萬元,降低32%。主要原因是提高工作效率,節約運行成本。

(二)“三公”經費預算:本年度“三公”經費預算數5.48萬元,其中,公務接待費5.48萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0 萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比上年減少22 萬元,降低80%,主要原因是:單位提高內部管理,節約開支。

(三)一般性支出情況:本單位本年度會議費1萬元,擬召開年度表彰大會1次,人數1200人;培訓費0萬元。

(四)政府采購情況:本年度本單位政府采購預算總額128萬元,其中工程類68萬元,貨物類50萬元,服務類10 萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。占用辦公用房麵積981.46平米,賬麵價值310.4萬元 。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1605.60萬元,其中,基本支出394.10萬元,項目支出1211.50萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2022年部門預算表

附表: 嶽陽縣城市管理和綜合執法局本級部門預算公開表(請在此處以附件形式上傳)

嶽陽縣城市管理和綜合執法局2022年預算報表.xlsx