目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1.貫徹執行、宣傳《中華人民共和國城鄉規劃法》、湖南省實施《中華人民共和國城鄉規劃法》辦法、《行政許可法》、《行政處罰法》等國家、省、市有關城鄉規劃管理及禁拆治違等相關的行政法律、法規和規範性文件。
2.負責受理公民、法人或其它組織關於違法建設的各種形式的上訪;負責有關信訪事項的辦理情況,及時查處各類違法建設行為,及時拆除超過期限的臨時建築。
3.負責規範城鄉規劃監察活動,及時查處舉報或巡查發現的單位和個人違法建設案件,負責對違法建設的現場勘察、核查、調查取證、立案處罰以及拆除違法建設。
4.承辦上級主管部門交辦的其他事項。
(二)機構設置
嶽陽縣規劃監察大隊屬嶽陽縣城市管理和綜合執法局下設二級機構,為副科級事業單位。
嶽陽縣規劃監察大隊現有幹部職工28人,其中在職人員28人,退休0人。規劃監察大隊下設內設機構:辦公室 、財務室、工會、巡查中隊、督查中隊。
二、部門預算單位構成
本文為嶽陽縣規劃監察大隊單位預算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出;又因退休人員支出未納入本單位預算支出,所以公開的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。2021年度本部門預算收入包括經費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經費,也包括項目經費。
(一)收入預算
2021年年初預算數330.88萬元,其中:一般公共預算撥款330.88萬元。比上年預算294.6萬元,增加36.28萬元,主要原因是:年終績效獎金納入了預算。
(二)支出預算
2021年年初預算數330.88萬元,其中城鄉社區支出330.88萬元。支出較上年增加36.28萬元,主要原因是加強財務管理,嚴肅財經紀律,盡量壓縮公用經費開支,主要用於年終績效獎金的發放。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年嶽陽縣城市管理和綜合執法局一般公共預算撥款支出330.88萬元,具體安排情況如下:
(一) 基本支出
2021年年初預算數為240.88萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,其中:工資福利支出225.76萬元、一般商品和服務支出15.12萬元。
(二) 項目支出
2021年年初預算數90萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:主要用於規劃控建拆違經費90萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款15.12萬元,比上年增加1.12萬元,增加8%。主要原因是:人員的變動,納入一般公共預算管理的在職人員數增加了2人。
(二)“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數0.36萬元,其中,公務接待費0.36萬,因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行費0萬元。
(三)一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計15.12萬元,其中:辦公費0.44萬元、印刷費0.54萬元、水費0.18萬元、電費1.08萬元、郵電費1.08萬元、物業管理費1萬元、差旅費0.45萬元、維修(護)費5.63萬元、會議費0.10萬元、培訓費0.18萬元、公務接待費0.36萬元、工會經費1.80萬元、委托業務費0.27萬元、專用材料購置費0.45萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務交通補貼0萬元、其他交通費0.18萬元、其他1.38萬元。
本單位2021年會議預算費0.10萬元,擬召開1次會議,參會20人,內容為工作總結會。培訓費0.18萬元,培訓3人,內容為黨校預備黨員培訓費。計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
(四)政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額86萬元,其中工程類56萬元,貨物類25萬元,服務類5萬元。另外:授予中小企業的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。。
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。租用辦公用房麵積480平米,賬麵價值0萬元 。
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年整體績效說明:本年度預算申請資金為330.88萬元,其中,基本支出為240.88萬元,項目支出為90萬元。年度績效目標為:加強控建拆違工作力度。2021年度未安排重點項目預算。項目支出90萬元是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:主要用於規劃控建拆違經費90萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體績效目標表》,第30張表《項目支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。