目錄
第一部分 筻口鎮人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2022年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、2022年財政扶貧資金預算安排情況
二、筻口人民政府2022年度公共財政決預表(公開表格附後)
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費預算情況
四、預算績效工作開展情況:
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業名詞解釋
第一部分 筻口鎮人民政府概況
一、主要職能 :為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況 :我單位包含政府機關及6個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行政府會計製度,在職幹部154人、退休86人。
三、鎮財政決算單位構成: 由政府機關、衛生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業發展中心、勞動就業和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站、退役軍人服務站構成。
第二部分 公共財政預算
一、2022年度公共財政預算情況說明。
1、收支預算總體情況。我鎮2022年度預算總收入3368.89萬元,比2021年增加122.39萬元;本年預算總支出3368.89萬元比2021年增加122.39萬元。變化原因主要是筻口鎮是人員增資及績效工資增加支出。
2、收入預算情況。我鎮2022年度收入3368.89萬元,其中:上級財政補助收入2341.8萬元,地方公共財政預算收入1027.09萬元,無結餘。
3、支出預算情況。2022年度支出3368.89萬元,其中機關工資福利支出 1612.89萬元、機關商品和服務支出1386.2萬元,對個人和家庭補助369.8萬元。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我2022年度“三公”經費支出合計為14萬元。比2021年決算數減少8萬元,下降36.3%。變化的原因主要是響應中央政策,減少公務接待。
5、2022年財政扶貧資金預算安排情況:鎮本級安排20萬元。
二、筻口人民政府2022年度 公共財政決預表(公開表格附後)
第三部分 政府性基金決算
本鄉鎮本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經營決算
本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2022年12月31日止,筻口鎮政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明:2022年筻口鎮上級財政補助收入共2341.8萬元,其中基數補貼69.58萬元、村級組織運轉經費478萬元、稅改轉移支付75.01萬元、工資轉移支付61.87萬元、財力性轉移支付99.04萬元、體製補助91.66萬元、均衡性轉移支付1466.64萬元。
三、“三公”經費預算情況:2022年三公經費支出總額為14萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用8萬元,公務用車費6萬元。
四、預算績效工作開展情況:
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2022年元月关键词2在進行財政預算編製的過程中,結合預算績效管理的要求,根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2022年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(嶽縣財發【2022】1號),對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額3368.89萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業名詞解釋
(一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。