嶽陽縣楊林街鎮2022年政府財政決算公開
來源:楊林街鎮   2023-08-18
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  嶽陽縣楊林街鎮2022年政府財政決算公開

  目   錄

  第一部分 嶽陽縣楊林街鎮人民政府概況

  一、主要職能

  二、機構設置情況

  三、鎮財政決算單位構成

  第二部分 公共財政決算

  一、楊林街鎮人民政府2022年度公共財政決算情況說明

  (一)楊林街鎮人民政府2022年度收入支出決算總體情況說明

  (二)楊林街鎮人民政府2022年度收入決算情況說明

  (三)楊林街鎮人民政府2022年度支出決算情況說明

  (四)楊林街鎮人民政府2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  二、楊林街鎮人民政府2022年度公共財政決算表(公開表格附後)

  第三部分 政府性基金決算

  第四部分 國有資本經營決算

  第五部分 社會保險基金決算情況

  第六部分 其他重要事項

  一、地方政府債務情況

  二、上級轉移支付情況說明

  三、“三公”經費決算執行情況

  四、預算績效工作開展情況

  第七部分 名詞解釋

  第一部分 楊林街鎮人民政府概況

  一、主要職能

  為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。

  二、機構設置情況

  我單位包含政府機關及4個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計製度,在職幹部78人、退休37人。

  三、鄉財政決算單位構成:

  由政府機關、社會事業服務中心、綜合行政執法大隊、農技推廣服務中心、退役軍人事務站構成。本年決算包含下級機構的匯總公開說明。

  第二部分 公共財政決算

  一、楊林街鎮人民政府2022年度公共財政決算情況說明

  (一)楊林街鎮人民政府2022年度收入支出決算總體情況說明:2022年鎮財政決算總收入2811.59萬元比上年增加813.12萬元,2022年鎮財政決算總支出2248.05萬元比上年增加249.58萬元。結餘563.54萬元。增加原因主要是專項追加收入納入了其中。

  (二)楊林街鎮人民政府2022年度收入決算情況說明:

  2022年公共財政決算收入共2811.59萬元。其中上級財政補助收入2217.62萬元占收入78.8%,地方公共財政收入593.97萬元占收入的21.2%。

  (三)楊林街鎮人民政府2022年度支出決算情況說明:

  2022年公共財政決算支出2248.05萬元,其中一般公共服務支出1197.24萬元占支出53.26%,國防支出12萬元占支出0.53%,公共安全支出6萬元占支出0.27%,教育支出10萬元占支出的0.44%,文化體育與傳媒支出3萬元占支出0.13% ,社會保障和就業支出136.91萬元占支出6.09%,衛生健康支出66.48萬元占支出2.97%,城鄉社區支出140.9萬元占支出6.27%,農林水支出583.49萬元占支出25.96%,資源勘探工業信息等支出6萬元占支出0.27%。自然資源海洋氣象等支出3萬元占支出0.13%,住房保障支出51.23萬占支出 2.28%,災害防治及應急管理支出10萬元占支出0.44%,節能環保支出10萬元占支出0.44%,國有資本經營支出5萬元占支出0.22%,其他支出6.8萬元占支出0.3%。

  (四)楊林街鎮人民政府2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明:

  ①“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。2022年三公經費支出總額為4.62萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用4.62萬元、公務用車費0萬元。

  ②“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2022年公務接待4.62萬元,本年共接待102批次,594人次。公務用車費0萬元,本單位無公務用車。

  二、楊林街鎮人民政府2022年度公共財政決算表(公開表格附後)

  第三部分 政府性基金決算

  本鄉鎮本年度無政府性基金收支。

  第四部分 國有資本經營決算

  本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。

  第五部分 社會保險基金決算情況

  詳見附表(社會保險基金142.28萬元)

  第六部分 其他重要事項

  一、地方政府債務情況:至2022年12月31日止,楊林街鎮政府無債務。

  二、上級轉移支付情況說明:2022年楊林街鎮上級財政補助收入共2811.59萬元,其中基數補貼45.65萬元,稅收返還416萬元,村級組織運轉經費226.88萬元,專項指標865.13萬元,稅改轉移支付64.33萬元,工資轉移支付38.3萬元,財力性轉移支付77.19萬元,體製補助78.62萬元,均衡性轉移支付764.53萬元,財政負擔醫保2萬元,小水電整治經費25萬元,其他收入23萬元,上年結餘184.96萬元。

  三、“三公”經費決算執行情況:2022年三公經費支出總額為4.62萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用4.62萬元、公務用車費0萬元。

  四、預算績效工作開展情況

  1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。

  逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2022年关键词2在進行財政決算過程中,結合決算績效管理的要求,根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2022年度縣級決算績效目標管理工作的通知》,對決算資金開展績效目標申報管理,資金總額2811.59萬元。

  2、強化全過程管理。

  以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

  第七部分 名詞解釋

  一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  三、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  五、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

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