| 表1: | ||||||||
| 嶽陽縣2017年度部門收支決算總表 | ||||||||
| 單位名稱:柏祥鎮人民政府 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 項 目 | 本年決算 | 項 目(按功能分類) | 本年決算 | |||||
| 一、財政預算撥款(補助) | 18,154,076.61 | 一、本年支出 | ||||||
| 二、納入預算管理非稅收入撥款 | 一、一般公共服務支出 | 11,838,771.61 | ||||||
| 1、行政事業性收費收入 | 二、公共安全支出 | |||||||
| 2、罰沒收入撥款 | 三、教育支出 | |||||||
| 3、 政府性基金 | 四、科學技術支出 | |||||||
| 4、國有資產有償使用收入撥款 | 五、文化體育與傳媒支出 | |||||||
| 5、專項收入撥款 | 六、社會保障和就業支出 | 2,973,411.00 | ||||||
| 6、其他非稅收入撥款 | 七、醫療衛生與計劃生育支出 | |||||||
| 三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 | 八、節能環保支出 | |||||||
| 四、事業單位經營收入 | 九、城鄉社區支出 | |||||||
| 五、上級補助收入 | 十、農林水支出 | 3,341,894.00 | ||||||
| 六、附屬單位上繳收入 | 十一、交通運輸支出 | |||||||
| 七、其他收入 | 十二、資源勘探電力信息等支出 | |||||||
| 八、上年結餘 | 十三、商業服務業等支出 | |||||||
| 十四、金融支出 | ||||||||
| 十五、國土海洋氣象等支出 | ||||||||
| 十六、住房保障支出 | ||||||||
| 十八、糧油物資儲備支出 | ||||||||
| 十九、其他支出 | ||||||||
| 收 入 總 計 | 18,154,076.61 | 支 出 總 計 | 18,154,076.61 | |||||
| 表2: | ||||||||||||||||
| 嶽陽縣2017年部門收入決算表 | ||||||||||||||||
| 單位:元 | ||||||||||||||||
| 預算單位 | 預算收入計劃 | |||||||||||||||
| 綜合計劃 | 財政預算撥款 | 納入預算管理非稅收入撥款 | 納入財政專戶管理的非稅收入撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上年結餘 | ||||||||
| 非稅小計 | 行政事業性收費收入 | 罰沒收入 | 政府性基金 | 專項收入 | 其他收入(納入預算) | |||||||||||
| 小計 | 執收成本 | 可支配收入 | ||||||||||||||
| 部門 | 18154076.61 | |||||||||||||||
| 表3: | ||||||
| 嶽陽縣2017年度部門決算支出總表 | ||||||
| 單位名稱:柏祥鎮人民政府 | 單位:元 | |||||
| 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 款 | 類 | 項 | ||||
| 201 | 03 | 01 | 一般公共服務支出 | 3013135.95 | 3013135.95 | 0 |
| 213 | 01 | 99 | 農林水其他農業支出 | 1341894 | 1341894 | 0 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | 2000000 | 0 | 2000000 |
| 213 | 07 | 01 | 對村級一事一議的補助 | 2000000 | 0 | 2000000 |
| 201 | 03 | 01 | 行政運行 | 3158992.95 | 3158992.95 | 0 |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | 3666642.71 | 3666642.71 | 0 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業支出 | 2,973,411.00 | 2,973,411.00 | 0.00 |
| 合 計 | 18,154,076.61 | 14,154,076.61 | 4,000,000.00 | |||
| 表4: | |||||||||
| 嶽陽縣2017年度部門收支決算總表 | |||||||||
| 單位名稱:柏祥鎮人民政府 | 單位:元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 項 目 | 本年決算 | 項 目(按功能分類) | 本年決算 | ||||||
| 一、本年縣級財政撥款(補助) | 18,154,076.61 | 一、本年支出 | |||||||
| 1、公共財政撥款 | 一、一般公共服務支出 | 11,838,771.61 | |||||||
| 2、政府性基金撥款 | 二、公共安全支出 | ||||||||
| 二、納入公共財政預算的非稅收入撥款 | 三、教育支出 | ||||||||
| 1、行政事業性收費收入 | 四、科學技術支出 | ||||||||
| 2、罰沒收入撥款 | 五、文化體育與傳媒支出 | ||||||||
| 3、 政府性基金 | 六、社會保障和就業支出 | 2,973,411.00 | |||||||
| 4、國有資產有償使用收入撥款 | 七、醫療衛生與計劃生育支出 | ||||||||
| 5、專項收入撥款 | 八、節能環保支出 | ||||||||
| 6、其他非稅收入撥款 | 九、城鄉社區支出 | ||||||||
| 三、上級財政撥款補助 | 十、農林水支出 | 3,341,894.00 | |||||||
| 1、公共財政補助 | 十一、交通運輸支出 | ||||||||
| 2、政府性基金補助 | 十二、資源勘探電力信息等支出 | ||||||||
| 四、上年財政撥款結餘 | 十三、商業服務業等支出 | ||||||||
| 十四、金融支出 | |||||||||
| 十五、國土海洋氣象等支出 | |||||||||
| 十六、住房保障支出 | |||||||||
| 十八、糧油物資儲備支出 | |||||||||
| 十九、其他支出 | |||||||||
| 收 入 總 計 | 18,154,076.61 | 支 出 總 計 | 18,154,076.61 | ||||||
| 表5 | |||||||
| 嶽陽縣2017年度一般公共預算支出決算表 | |||||||
| 單位名稱:柏祥鎮人民政府 | 單位:元 | ||||||
| 功能分類科目 | 決算數 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 類 | 款 | 項 | |||||
| 201 | 03 | 01 | 一般公共服務支出 | 3013135.95 | 3013135.95 | ||
| 213 | 01 | 99 | 農林水其他農業支出 | 1341894 | 1341894 | ||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | 2000000 | 2000000 | ||
| 213 | 07 | 01 | 對村級一事一議的補助 | 2000000 | 2000000 | ||
| 201 | 03 | 01 | 行政運行 | 3158992.95 | 3158992.95 | 0 | |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事務 | 3666642.71 | 3666642.71 | 0 | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社會保障和就業支出 | 2,973,411.00 | 2,973,411.00 | 0.00 | |
| 合 計 | 18,154,076.61 | 14,154,076.61 | 4,000,000.00 | ||||
| 注:一般公共預算支出表公開到功能分類項級科目 | |||||||
| 表6 | ||||||||
| 一般公共預算基本支出決算表 | ||||||||
| 部門經濟分類 | 人員工資 | 公用經費 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合計 | 2584595.6 | 9799046.66 | ||||||
| 30101 | 基本工資 | 708,255.50 | ||||||
| 30102 | 津貼補貼 | 961,427.50 | ||||||
| 30103 | 獎金 | 4,350.00 | ||||||
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 690,299.60 | ||||||
| 30106 | 夥食補助費 | 30,443.50 | ||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 189,819.50 | ||||||
| 30201 | 辦公費 | 50,107.54 | ||||||
| 30202 | 印刷費 | 64,203.00 | ||||||
| 30203 | 谘詢費 | 25,486.00 | ||||||
| 30204 | 手續費 | 0.00 | ||||||
| 30205 | 水費 | 0.00 | ||||||
| 30206 | 電費 | 28,627.06 | ||||||
| 30207 | 郵電費 | 0.00 | ||||||
| 30211 | 差旅費 | 0.00 | ||||||
| 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | ||||||
| 30214 | 租賃費 | 925.00 | ||||||
| 30215 | 會議費 | 65,260.00 | ||||||
| 30216 | 培訓費 | 9,203.25 | ||||||
| 30217 | 公務接待費 | 47,172.00 | ||||||
| 30218 | 專用材料費 | 1,860,265.00 | ||||||
| 30226 | 勞務費 | 57,935.50 | ||||||
| 30227 | 委托業務費 | 65,000.00 | ||||||
| 30239 | 其他交通費用 | 8,105.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 40,085.50 | ||||||
| 30304 | 撫恤金 | 37,301.00 | ||||||
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | ||||||
| 30306 | 救濟費 | 3,400.00 | ||||||
| 30307 | 醫療費 | 27,044.00 | ||||||
| 30309 | 獎勵金 | 518,034.00 | ||||||
| 30311 | 住房公積金 | 359,173.00 | ||||||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 129,700.00 | ||||||
| 31002 | 辦公設備購置 | 18,812.50 | ||||||
| 31003 | 專用設備購置 | 11,683.00 | ||||||
| 31005 | 基礎設施是建設 | 3,564,642.71 | ||||||
| 31011 | 地上附著物和青苗補助 | 10,000.00 | ||||||
| 30701 | 國內債務付息 | 145,857.00 | ||||||
| 表7 | ||||||
| 嶽陽縣2017年度政府性基金決算支出表 | ||||||
| 單位名稱:柏祥鎮財政所 | 單位:元 | |||||
| 功能分類科目 | 本年政府性基金決算財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | ||||||
| 表9: | ||
| 嶽陽縣2017年度柏祥鎮“三公”經費決算表 | ||
| 單位:元 | ||
| 項 目 | 本年決算數 | |
| 一、支出合計 | 95710 | |
| 1、因公出國(境)費用 | ||
| 2、公務接待費 | 79500 | |
| 3、公務用車費 | 16210 | |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 16210 | |
| (2)公務用車購置 | ||
| 二、相關統計數 | 1121 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | ||
| 2.因公出國(境)人數(人) | ||
| 3.公務用車購置數(輛) | ||
| 4.公務用車保有量(輛) | 1 | |
| 5.公務接待批次(批) | 160 | |
| 6.公務接待人數(人) | 960 | |
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | ||
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數和人數;當年公務用車購置數和保有量; 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。 | ||
| 重大專項資金決算公開目錄 | ||
| 序號 | 專 項 名 稱 | |
| 1 | 農村義務教育經費保障機製改革經費 | |
| 2 | 城市義務教育免學雜費補助經費 | |
| 3 | 國家助學金、國家獎學金、國家助學貸款貼息等 | |
| 4 | 中等職業學校免學費補助資金 | |
| 5 | 科普惠農興村計劃專項資金 | |
| 6 | 農村部分計劃生育家庭獎勵扶助製度專項資金 | |
| 7 | 國家免費孕前優生健康檢查項目專項資金 | |
| 8 | 校舍安全工程資金 | |
| 9 | 農家書屋建設資金 | |
| 10 | 鄉鎮綜合文化站建設資金 | |
| 11 | 廣播電視村村通建設資金 | |
| 12 | 糧食直補資金 | |
| 13 | 農資綜合補貼資金 | |
| 14 | 農村飲水安全資金 | |
| 15 | 農村沼氣推廣補助資金 | |
| 16 | 村級組織活動場所建設資金 | |
| 17 | 新型農村合作醫療補助資金 | |
| 18 | 農村醫療救助補助資金 | |
| 19 | 新型農村社會養老保險補助資金 | |
| 20 | 城市醫療救助補助資金 | |
| 21 | 城鎮居民基本醫療保險補助資金 | |
| 22 | 農村最低生活保障補助資金 | |
| 23 | 城市居民最低生活保障補助資金 | |
| 24 | 人均基本公共衛生服務補助資金 | |
| 25 | 撫恤補助資金 | |
| 26 | 自然災害生活補助資金 | |
| 27 | 農村危房改造補助資金 | |
| 28 | 就業補助資金 | |
| 29 | 廉租房保障專項補助資金 | |
| 30 | 城市棚戶區改造專項補助資金 | |
| 31 | 公共租賃房專項補助資金 | |
| 32 | 家電下鄉資金 | |
| 33 | 摩托車下鄉資金 | |
| 34 | 農業技術推廣經費 | |
| 35 | 農村勞動力轉移培訓經費 | |
| 36 | 農民專業合作經濟組織補助資金 | |
| 37 | 小型農田水利設施建設補助資金 | |
| 38 | 測土配方施肥補助資金 | |
| 39 | 農機購置補貼資金 | |
| 40 | 農作物良種補貼資金 | |
| 41 | 畜牧良種補貼資金 | |
| 42 | 退耕還林(草)現金補助資金 | |
| 43 | 退耕還林(草)糧食補助經費 | |
| 44 | 財政扶貧資金(“兩項製度”有效銜接直接幫扶到戶資金) | |
| 45 | 農業生產救災資金 | |
| 46 | 林業生產救災資金 | |
| 47 | 村級公益事業建設一事一議財政獎補資金 | |
| 48 | 農業綜合開發資金(土地治理) | |
| 農業綜合開發資金(產業化經營) | ||
| 49 | 高等教育教學質量與教學改革專項資金 | |
| 50 | 重點學科及科研開發專項資金 | |
| 51 | 研究生教育創新專項資金 | |
| 52 | 特色優勢重點學科建設專項資金 | |
| 53 | 職業教育基礎能力建設計劃專項資金 | |
| 54 | 鄉鎮幼兒園建設專項資金 | |
| 55 | 合格學校建設專項資金 | |
| 56 | 市州特殊教育學校建設專項資金 | |
| 57 | 科技基礎條件平台建設專項資金 | |
| 58 | 科技富民強縣專項資金(農村特色產業科技示範基地專項) | |
| 59 | 法律援助辦案專項資金 | |
| 60 | 食品生產監管抽查經費 | |
| 61 | 高校畢業生到村任職補助資金 | |
| 62 | 高校畢業生到基層支農、支教、支醫和扶貧補助資金 | |
| 63 | 城鎮居民社會養老保險補助資金 | |
| 64 | 企業養老保險補助資金 | |
| 65 | 孤兒基本生活保障補助資金 | |
| 66 | 農村五保戶供養補助資金 | |
| 67 | 農村環境連片整治專項資金 | |
| 68 | 綠色能源示範縣補助資金 | |
| 69 | 中小企業國際市場開拓資金 | |
| 70 | 國際展覽促進資金 | |
| 71 | 企業技術創新資金—省級優秀新產品獎勵 | |
| 72 | 教育信息化建設專項資金 | |
| 73 | 農村小學教師定向培養專項資金 | |
| 74 | 特崗教師工資專項資金 | |
| 75 | 中小學教師培訓與基地建設專項資金 | |
| 76 | 民辦教育發展與獎勵專項資金 | |
| 77 | 學生體衛藝專項資金 | |
| 78 | 教育科學規劃課題專項資金 | |
| 79 | 服務業引導資金 | |
| 80 | 承接產業轉移專項資金 | |
| 81 | 湘菜產業發展引導資金 | |
| 82 | 省外經貿發展專項資金 | |
| 83 | 市場體係建設引導資金 | |
| 84 | 對外經濟技術合作資金 | |
| 85 | 旅遊發展專項資金 | |
| 86 | 節能與新能源汽車示範推廣專項資金 | |
| 87 | 農村綜合整治省級示範項目資金 | |
| 88 | 安全生產專項資金 | |
| 89 | 科技計劃項目資金 | |
| 90 | 中小企業發展資金 | |
| 91 | 生態公益林補償資金 | |
| 92 | 中小企業信用擔保風險補償金 | |
| 93 | 支持中小企業融資獎勵資金 | |
| 94 | 農業保險補貼資金 | |
| 95 | 林區危房改造資金 | |
| 96 | 農墾區危房改造資金 | |
| 97 | 煤礦棚戶區改造資金 | |