新牆鎮2019年政府財政預算公開
來源:新牆鎮   2019-06-12
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目錄

第一部分 新牆鎮人民政府概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、鎮財政決算單位構成

第二部分  公共財政預算

一、2019年度公共財政預算情況說明

1、收支預算總體情況

2、收入預算情況

3、支出預算情況

4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況

5、2019年財政扶貧資金預算安排情況

6、其他重要支出情況。

二、2019年度公共財政決預表(公開表格附後)

第三部分  政府性基金決算

第四部分  國有資本經營決算

第五部分   社會保險基金決算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉移支付情況說明

三、“三公”經費預算情況

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。

2、強化全過程管理。

第七部分 專業名詞解釋

第一部分 新牆鎮人民政府概況

一、主要職能 :(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。(2)保證監督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務於經濟建設的職能。(5)負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。

二、機構設置情況:新牆鎮人民政府下設五個二級機構,分別為:衛生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業發展中心、勞動就業和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站。

三、鎮財政決算單位構成:(1)製定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,製定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體係,組織經濟運行,促進經濟發展。(2)製定並組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。(4)按計劃組織本級財政收入和本鎮範圍內稅收的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。

第二部分  公共財政預算

一、2019年度公共財政預算情況說明

1、年度收支預算情況。我鎮2019年度預算總收入2748.64 萬元,比2018年增加50萬元;本年預算總支出 2688.97 萬元,比2018年減少了9.67萬元;結餘了59.67萬元,變化原因主要是壓縮非生產性開支。         。

2、年度收入預算情況。我鎮2019年度收入2748.64萬元,其中:上級財政補助收入1932.14萬元;地方公共預算收入816.5萬元。   變化原因主要是人員增資及績效工資增加。

3、年度支出預算情況。我鎮2019年度支出 2688.97萬元,其中基本支出 2688.97萬元(工資福利支出1149.23萬元、商品和服務支出1201.54萬元、對個人和家庭的補助338.2萬元)。變化原因主要是非生產性開支壓縮。    。

4、年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我鎮2019年度“三公”經費支出合計為54萬元,比2018年決算數減少10萬元,下降 16%,比2018年預算數減少15萬元,下降23%。變化的原因主要是嚴格落實招待費等標準嚴控非生產支出。

5、2019年財政扶貧資金預算安排情況:鎮本級安排45萬元,其中:產業扶貧獎補30萬元,專項扶貧獎補15萬元。

6、其他重要事項。

公共安全支出增加。2019年度鎮公共安全支出經費預算51萬,比2018年減少10萬元,原因是新牆鎮人民政府進一步加強維穩工作壓縮經費10萬元。

二、新牆鎮人民政府2019年度 公共財政決預表(公開表格附後)

第三部分  政府性基金決算

本鄉鎮本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經營決算

本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。

第五部分   社會保險基金決算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況:至2019年12月31日止,本鎮政府無債務。

二、上級轉移支付情況說明:2019年本鎮上級財政補助收入共2748.64萬元,其中基數補貼58.66萬元、村級組織運轉經費221.65萬元、專項指標75.8萬元、稅改轉移支付61.77萬元、工資轉移支付47.24萬元、財力性轉移支付64.77萬元、增收獎7萬元、體製補助21.9萬元、均衡性轉移支付713.12萬元、縣財政負擔醫保金2.4萬元、村幹部參加城鄉居民養老保險補助12.42萬元、其他收入50萬元。

三、“三公”經費預算情況:2019年三公經費支出總額為54萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用38萬元、公務用車費16萬元(其中公務用車運行維護費16萬元、公務用車購置0萬元)。 2019年三公經費預算總額為54萬元比上年減少8萬元,減少原因為鎮政府嚴控非生產性開支,來客嚴格按公務消費製度執行。

四、預算績效工作開展情況:

1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月关键词2在進行財政預算編製的過程中,結合預算績效管理的要求,根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(嶽縣財發【2019】1號),對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額2688.97萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

第七部分 專業名詞解釋

(一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

附件:嶽陽縣新牆鎮2019年財政預算公開表.xls