嶽陽縣張穀英鎮2025年度政府財政預算公開
來源:張穀英鎮   2025-01-16
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  嶽陽縣張穀英鎮2025年度政府財政預算公開

  第一部分  張穀英鎮人民政府概況

  一、主要職能

  二、機構設置情況

  三、鎮財政預算單位構成

  第二部分  公共財政預算

  一、2025年度公共財政預算情況說明

  1.收支預算總體情況

  2.收入預算情況

  3.支出預算情況

  4.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況

  5.2025年財政扶貧資金預算安排情況

  6.其他重要支出情況。

  二、張穀英人民政府2025年度公共財政預算表(公開表格附後)

  第三部分  政府性基金預算

  第四部分  國有資本經營預算

  第五部分  社會保險基金預算情況

  第六部分  其他重要事項

  一、地方政府債務情況

  二、上級轉移支付情況說明

  三、“三公”經費預算情況

  四、預算績效工作開展情況:

  1.預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。

  2.強化全過程管理。

  第七部分  專業名詞解釋

  第一部分  張穀英鎮人民政府概況

  一、主要職能:主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策,促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進農村和諧的重大任務,承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。

  二、機構設置情況:我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位,執行行政單位會計製度,在職幹部107人、退休56人。

  三、鎮財政預算單位構成:由政府機關、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、便民服務中心、退役軍人服務站、綜合執法大隊構成。

  第二部分  公共財政預算

  一、2025年度公共財政預算情況說明

  1.收支預算總體情況。我鎮2025年度預算收支總計3198.08萬元,比2024年增加280.22萬元;增加原因是人員增加以及工資基數增長、村級轉移性支付加大等。

  2.收入預算情況。我鎮2025年度收入3198.08萬元,其中:上級財政補助收入2580.57萬元,地方公共財政預算收入372.75萬元,上年結餘244.76萬元。

  3.支出預算情況。2025年度支出3198.08萬元,其中一般公共服務支出1733.64萬元,國防支出5萬元,公共安全支出50萬元,教育支出30萬元,科學技術支出3萬元,文化旅遊體育與傳媒支出20萬元,社會保障和就業支出169.38萬元,衛生健康支出74.52萬元,節能環保支出68.74萬元,城鄉社區支出33萬元,農林水支出692.51萬元,自然資源海洋氣象等支出5萬元,住房保障支出134.64萬元,災害防治及應急管理支出10萬元,預備費43萬元。上解縣財政支出125.66萬元(職業年金8%部分及退休人員津補貼支出)。

  4.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我鎮2025年度“三公”經費支出合計為23萬元,較2024年減少8.5萬元,主要原因是嚴控非生產性開支。

  5.其他重要支出情況。

  上解支出125.66萬元未列入一般公共預算支出,原因是縣財政局年終預算時從預算經費直接扣除。

  二、張穀英人民政府2025年度公共財政預算表(公開表格附後)

  第三部分  政府性基金預算

  本鄉鎮本年政府性基金收支67萬元(上級轉移支付)。

  第四部分  國有資本經營預算

  本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。

  第五部分  社會保險基金預算情況

  詳見附表

  第六部分  其他重要事項

  一、地方政府債務情況:至2024年12月31日止,張穀英鎮政府無債務。

  二、上級轉移支付情況說明:2025年張穀英鎮上級財政補助收入共2580.57萬元,其中上劃中央兩稅返還71.2萬元、基數補貼84.16萬元、村級組織運轉經費443.07萬元、稅改轉移支付117.33萬元、工資轉移支付55.27萬元、財力性轉移支付135.99萬元、體製補助138.1萬元、均衡性轉移支付1282.05萬元、縣財政負擔醫保金3.4萬元、其他收入50萬元、專項指標200萬元。

  三、“三公”經費預算情況:2025年“三公”經費支出總額為23萬元其中:因公出國(境)費用0萬元、公務接待費用13萬元、公務用車費10萬元,公務用車費支出主要是行政執法大隊行政執法車采購和鎮消防車、行政執法大隊行政執法車、集鎮辦垃圾拖運車、集鎮灑水車維護等(其中公務用車運行維護費10萬元、公務用車購置0萬元)。2025年“三公”經費預算總額為23萬元較上年減少8.5萬,主要原因是公務接待費用較上年減少3.5萬元,公務用車費用支出較上年減少5萬元;減少原因為鎮政府嚴控非生產性開支,嚴格按公務消費和用車製度執行。

  四、預算績效工作開展情況:

  1.預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。

  逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2025年元月关键词2在進行財政預算編製的過程中,結合預算績效管理的要求,根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2025年度縣級預算績效目標管理工作的通知》(嶽縣財發〔2025〕1號),對預算資金開展績效目標申報管理,資金總額3265.08萬元。

  2.強化全過程管理。

  以績效目標為龍頭,將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節,構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費。

  第七部分  專業名詞解釋

  (一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

  (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

嶽陽縣張穀英鎮2025年預算公開表格.xlsx