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嶽陽縣扶貧辦2016年決算說明
來源:縣扶貧辦   2017-05-20
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一、基本職能

主要承擔研究擬訂全縣扶貧開發工作發展規劃,指導全縣扶貧工作,協調部門定點精準扶貧,負責管理專項扶貧經費,組織開展扶貧開發活動,總結推廣扶貧開發典型經驗。

二、人員異動情況

本單位於2016-新成立,現有在編人員13人。

三、2016-財政收支決算

(一)收支決算

2016-總收入8340862元,總支出8155442.4元,其中:基本支出7919000元,項目支出236500元。

(二)支出明細

2016-總決算支出8155442.4元。開支明細如下:

1、人員經費398760元。其中:

人員工資143300元

津補貼:208000元

其他社保支出:1110元

其他工資福利支出:46350

2、常公用經費1609520元。其中

辦公費:68470元

印刷費:183100元

水費:3990元

電費:12000元

郵電費:47300元

物業管理費:2000元

差旅費:26440元

維修(護)費:104000元

會議費:919800元

培訓費:3080元

公務接待:182200元

工會經費:40920元

其他商品和服務支出5780000元,其中:易地搬遷中央預算內投資經費5523000元

其他一般商品和服務支出:16220元。

3、項目開支決算236500元。

五、三公經費決算

(一)因公出國(境)費用

無。

(二)公務接待費

2016-公務接待開支182183元。

(三)公務用車費

2016-公務用車費130672元。。

六、非稅收入預算

無。

七、政府采購預算

無。

二〇一七-一-

                      表1
嶽陽縣2016-度部門收支決算總表
單位名稱:嶽陽縣扶貧辦                   單位:萬元
收 入 支 出
項 目 2016-決算數 項 目 2016-決算數 公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉
一、財政撥款 8340862.0 201一般公共服務支出 1587687.4              
(一)公共財政撥款 8340862.0 203國防支出 0.0                
1、經費撥款 8340862.0 204公共安全支出 0.0                
2、納入預算管理的非稅收入拔款 0.0 205教育支出 0.0                
(1)專項收入   206科學技術支出 0.0                
(2)行政事業性收費收入   207文化體育與傳媒支出 0.0                
(3)罰沒收入   208社會保障和就業支出 0.0                
(4)國有資源有償使用收入   210醫療衛生與計劃生育支出 0.0                
(5)其他收入   211節能環保支出 0.0                
(二)政府性基金撥款   212城鄉社區支出 0.0                
(三)國有資本經營預算撥款   213農林水支出 6567755.0              
二、事業單位經營收入   214交通運輸支出 0.0                
三、上級補助收入   215資源勘探信息等支出 0.0                
四、附屬單位繳款   216商業服務業等支出 0.0                
五、其他收入   217金融支出 0.0                
六、上-結餘收入   219援助其他地區支出 0.0                
1、公共財政撥款   220國土海洋氣象等支出 0.0                
2、政府性基金撥款   221住房保障支出 0.0                
3、國有資本經營預算撥款   222糧油物資儲備支出 0.0                
4.其他收入結轉   229其他支出 0.0                
收入總計 8340862.0 支出總計 8155442.4 ## 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                            表2
嶽陽縣2016-度部門決算支出明細表
單位名稱: 嶽陽縣扶貧辦                     單元:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉
公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
合計 816 815.54 0 0 0 0 0 0 0       21305 扶貧
一、基本支出 792 791.89 0 0 0 0 0 0 0       2130501 行政運行
1、工資福利支出 39.9 39.869 0 0 0 0 0 0 0       2130501 行政運行
工資福利支出 基本工資 14.33 14.326                     2130501 行政運行
津貼補貼 20.8 20.798                     2130501 行政運行
獎金 0                        
績效工資 0                        
夥食補助費 0                        
機關事業單位基本養老保險繳費 0                        
職業-金繳費 0                        
其他社會保障繳費 0.111 0.111                     2130501 行政運行
其他工資福利支出 4.635 4.635                     2130501 行政運行
2、商品和服務支出小計 750 750.4 0 0 0 0 0 0 0       2130501 行政運行
商品和服務支出 辦公費 6.847 6.8471                     2130501 行政運行
印刷費 18.31 18.306                     2130501 行政運行
水費 0.399 0.3994                     2130501 行政運行
電費 1.2 1.2004                     2130501 行政運行
郵電費 4.73 4.7298                     2130501 行政運行
物業管理費 0.2 0.2                     2130501 行政運行
公務車運行維護費 2.287 2.2874                     2130501 行政運行
其他交通費 10.78 10.78                     2130501 行政運行
差旅費 2.644 2.6437                     2130501 行政運行
維修費 10.4 10.4                     2130501 行政運行
會議費 91.98 91.977                     2130501 行政運行
勞務費 0                        
培訓費 0.308 0.3076                     2130501 行政運行
公務接待費 18.22 18.218                     2130501 行政運行
工會經費 4.092 4.092                     2130501 行政運行
福利費 0                        
其他商品和服務支出 578 578.01                     2130501 行政運行
3、對個人和家庭的補助小計 1.62 1.622 0 0 0 0 0 0 0       2130501 行政運行
對個人和家庭的補助 離休費 0                        
退休費 0                        
離退休津補貼 0                        
撫恤金 0                        
生活補助 0                        
住房公積金 0                        
遺屬費 0                        
醫療費 0                        
其他對個人和家庭的補助 1.622 1.622                     2130501 行政運行
二、項目支出 23.7 23.655 0 0 0 0 0 0 0       2130502 一般行政管理事務
專項商品和服務支出 0                        
對企事業單位的補貼 0                        
債務還本付息支出 0                        
基本建設支出 23.65 23.655                     2130502 一般行政管理事務
其他資本性支出 0                        
三、經營支出 0                        
四、對附屬單位補助支出 0                        
五、上繳上級支出 0                        
        表3
嶽陽縣2016-度財政撥款“三公”經費決算表
單位名稱:嶽陽縣扶貧辦       單位:萬元
項 目 2016-決算數合計 公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
一、支出合計 31.2855 0 0 0
1、因公出國(境)費用 0      
2、公務接待費 18.2183      
3、公務用車費 13.0672 0 0 0
其中:(1)公務用車運行維護費 13.0672      
(2)公務用車購置 0      
二、相關統計數        
1.因公出國(境)團組數(個) 0      
2.因公出國(境)人數(人) 0      
3.公務用車購置數(輛) 0      
4.公務用車保有量(輛) 1      
5.公務接待批次(批)        
6.公務接待人數(人)        
三、“三公”經費增減變化原因等說明        
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。