嶽陽縣文化旅遊廣電局2025年度
單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1、研究擬訂全縣文化、旅遊、廣播電視、網絡視聽節目服務管理、文物和博物館事業的政策措施,加強廣播電視陣地管理,把握正確的輿論導向和創作導向;
2、統籌規劃文化事業、文化產業、旅遊業、廣播電視業和文物事業發展,擬訂發展規劃並組織實施,推進文化和旅遊融合發展,推進文化和旅遊體製機製改革;
3、管理全縣性重大文化和旅遊活動,指導全縣重點文化設施、旅遊設施和廣播電視基礎設施建設,組織全縣文化和旅遊整體形象推廣,促進文化產業和旅遊產業對外合作和國際市場推廣,製定旅遊市場開發戰略並組織實施,指導、推進全域旅遊;
4、指導、管理文藝事業,指導藝術創作生產,扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種發展;
5、負責全縣公共文化事業發展,推進全縣公共文化和旅遊公共服務體係建設,深入實施文化惠民工程,統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施公共服務重大公益工程和公益活動,扶助“老少邊貧”地區廣播電視建設和發展
6、指導、推進文化和旅遊科技創新發展,推進文化和旅遊行業信息化、標準化建設;
7、負責推動完善全縣文物和博物館公共文化服務體係建設,擬定文物和博物館公共資源共享規劃並推動實施。指導全縣文物和博物館的業務工作,協調博物館間的交流與協作;
8、負責全縣非物質文化遺產保護,推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興;
9、統籌規劃全縣文化產業和旅遊產業,組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化產業和旅遊產業發展。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展,製定發展規劃、產業政策並組織實施;
10、指導全縣文化和旅遊市場發展,對文化和旅遊市場經營進行行業監管,推進文化和旅遊行業信用體係建設,依法規範文化和旅遊市場。負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管,會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理;
11、指導全縣文化旅遊市場綜合執法,組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅遊等市場的違法行為,維護市場秩序;
12、指導、管理全縣文化、旅遊、廣播電視和文物對外及對港澳台交流、合作和宣傳、推廣工作,組織大型文化和旅遊對外及對港澳台交流活動,推動嶽陽縣文化走出去。負責廣播電視節目的進口、收錄和管理;
13、指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放;
14、指導、協調廣播電視全縣性重大宣傳活動,指導實施廣播電視節目評價工作;
15、負責推進廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展,推進廣電網與電信網、互聯網三網融合;
16、組織製定廣播電視科技發展規劃、政策並組織實施和監督檢查。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管,指導、推進國家應急廣播體係建設。指導、協調廣播電視係統安全和保衛工作;
17、指導文化、旅遊、廣播電視、網絡視聽、文物等行業人才隊伍建設;
18、協調指導全縣文物和博物館安全防範工作。負責對本行政區域內的文物保護實施監督管理,配合有關部門查處文物違法的重大案件;
19、承辦縣委、縣政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
嶽陽縣文化旅遊廣電局單位內設機構包括:嶽陽縣文旅廣電局(機關)屬行政事業單位,在職在編人數20人,退休9人。內設10個股室,其中:辦公室、法規股、產業發展股、傳媒機構管理股、公共服務股、文博股、財務股、非遺股、人事股、市場管理股。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算569.29萬元,其中,一般公共預算撥款289.29萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉280萬元。(數據來源見表2。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。)收入較去年增加113.55萬元,主要是因為本年的上年結轉資金較大。
(二)支出預算
2025年本單位支出預算569.29萬元,其中,一般公共服務1.80萬元,文化旅遊體育與傳媒支出514.95萬元,社會保障和就業支出23.20萬元,衛生健康支出12.96萬元,住房保障支出16.38萬元。(按類級功能科目列出支出預算明細,數據來源見表6)。支出較去年增加113.55萬元,其中基本支出增加17.38萬元,項目支出增加96.17萬元(數據來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因為公用經費標準提高,項目支出增加主要是因為將上年結轉數增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算569.29萬元,其中,一般公共服務支出1.80萬元,占0.32%;文化旅遊體育與傳媒支出514.95萬元,占90.45%;社會保障和就業支出23.20萬元,占4.08%;衛生健康支出12.96萬元,占2.28%;住房保障支出16.38萬元,占2.87%。(數據來源見表7)具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初預算數為257.29萬元(數據來源見表5),是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
(二)項目支出:2025年項目支出年初預算數為312萬元(數據來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中:會議費5.40萬元,主要用於組織開展會議等方麵;送電影下鄉經費9.8萬元,用於2025年電影下鄉方麵的支出。文化旅遊專項工作經費296.8萬元,主要用於開展文旅活動等方麵。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款38.28萬元(數據來源見表14),比上一年增加13.2萬元,增加52.63%。主要原因是財政本年度提高了公用經費保障標準。
(二)“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數1萬元(數據來源見表15),其中,公務接待費1萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年增加0.1萬元,增加11.11%,主要原因是公用經費標準提高。
(三)一般性支出情況
本單位2025年會議費預算0萬元(數據來源見表14會議費+培訓費),擬召開0次會議,人數0人;培訓費預算0.3萬元,擬開展1次培訓,人數15人,內容為幹部職工職業能力培訓;未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額76.6萬元,其中工程類0萬元,貨物類5.6萬元,服務類71萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。
2025年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為569.29萬元,其中,基本支出257.29萬元,項目支出312萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格