中共嶽陽縣委黨校
2024年度單位預算
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1、負責全縣黨員、幹部教育培訓工作。
2、承辦全縣部門相關會務。
3、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
中共嶽陽縣委黨校為嶽陽縣財政全額撥款參公管理事業單位,掛“中共嶽陽縣委黨校”“嶽陽縣行政學校”“湖南省綜合性示範性縣級黨校”的牌子。共有教職工28人,其中,在職18人,退休人員10人。內設辦公室、培訓科、教研科、行政事務室4個科室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算329.75萬元,其中,一般公共預算撥款329.75萬元(納入非稅專戶管理的非稅收入130萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。2022年,本單位部門預算為本級預算,本單位沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款支出,所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19、表均為空。收入較去年減少3.95萬元,主要是因為人員經費收入減少。
(二)支出預算
2024年本單位支出預算329.75萬元,其中,一般公共服務213.14萬元,教育支出64萬元、社會保障和就業支出23.23萬元、、衛生健康支出12.98萬元、住房保障支出16.4萬元(按類級功能科目列出支出預算明細,數據來源見表6)。支出較去年減少3.95萬元,其中基本支出減少3.95萬元,項目支出減少0萬元(數據來源見表7、15、18、19,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年減少主要是因為人員經費減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算329.75萬元,其中,一般公共服務支出213.14萬元,占65%;教育支出64萬元,占19%、社會保障和就業支出23.23萬元、占7%、衛生健康支出12.98萬元、占4%、住房保障支出16.4萬元、占5%(數據來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數為248.05萬元(數據來源見表5),是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
(二)項目支出:2024年項目支出年初預算數為81.7萬元(數據來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中:業務工作經費支出17.7萬元,主要用於黨員幹部教育培訓等方麵;運行維護經費3萬元,主要用於報告廳維修等方麵。
四、政府性基金預算支出
2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元,(數據來源見表15,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)為空。)
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款30.36萬元(數據來源見表13),比上一年減少0.18萬元,增加0.01%。
(二)“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數1.02萬元(數據來源見表14),其中,公務接待費1.02萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。
(三)一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元(數據來源見表13會議費+培訓費),2023年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
2024年度本單位未安排政府采購預算。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為329.75萬元,其中,基本支出248.05萬元,項目支出81.7萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。