2024年度
中國共產主義青年團嶽陽縣委員會部門決算
目錄
第一部分 中國共產主義青年團嶽陽縣委員會部門(單位)概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國共產主義青年團嶽陽縣委員會部門(單位)概況
一、部門職責
1.根據黨在各個時期的路線、方針、政策、圍繞縣委的中心工作,按照上級團委的要求,擬定全縣共青團工作計劃,組織團員青年,積極完成黨組織交給的各項任務。
2.團結和帶領全縣團員、青年發揚“黨有號召、團有行動”的光榮傳統,積極投身經濟建設。
3.組織團員、青年學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、習近平新時代中國特色社會主義思想,學習科學文化和業務知識,檢查建功和育人相結合,在實踐中引導和培養團員、青年成為建設中國特色社會主義的接班人。
4.擬定實施全縣團員發展計劃:積極推進優秀團員入黨:負責團費的收繳、管理、使用。
5.負責指導管理全縣青年組織和青年社團組織工作。
6.承辦縣委和上級團委交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。中國共產主義青年團嶽陽縣委員會單位內設機構包括:3個職能部室:辦公室、組宣部和對外聯絡部。
(二)決算單位構成。中國共產主義青年團嶽陽縣委員會單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括:中國共產主義青年團嶽陽縣委員會單位本級,無下屬單位或機構。
第二部分
部門決算表
(見附件)
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計145.58萬元。與上年相比,減少67.42萬元,減少31.65%,主要是因為人員減少和相關工作經費減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計115.19萬元,其中:財政撥款收入79.48萬元,占69.00%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入35.7萬元,占30.99%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計145.58萬元,其中:基本支出109.71萬元,占75.36%;項目支出35.87萬元,占24.64%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計79.48萬元,與上年相比,減少22.33萬元,減少21.93%,主要是因為人員減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出79.48萬元,占本年支出合計的54.60%,與上年相比,財政撥款支出減少22.33萬元,減少21.93%,主要是因為人員減少。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出79.48萬元,主要用於以下方麵:一般公共服務(類)支出55.74萬元,占70.13%;教育(類)支出14.7萬元,占18.50%;社會保障和就業支出(類)支出3.99萬元,占5.02%;衛生健康支出(類)支出2.3萬元,占2.89%;住房保障支出(類)支出2.75萬元,占3.46%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為49.86萬元,支出決算數為79.48萬元,完成年初預算的159.41%,其中:
1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。
年初預算為41.04萬元,支出決算為41.89萬元,完成年初預算的102.07%,決算數大於(小於)年初預算數的主要原因是:人員增加及工資晉級晉檔導致的工資增加。
2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為13.85萬元,完成年初預算的100%,決算數大於(小於)年初預算數的主要原因是:教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。
3、年初預算為0萬元,支出決算為14.7萬元,完成年初預算的100%,決算數大於(小於)年初預算數的主要原因是:財政預算科目調整。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
年初預算為3.67萬元,支出決算為3.87萬元,完成年初預算的105.45%,決算數大於年初預算數的主要原因是:人員增加及工資晉級晉檔導致的社保繳費基數增加。
5、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。
年初預算為0.23萬元,支出決算為0.12萬元,完成年初預算的52.17%,決算數小於年初預算數的主要原因是:部門經濟科目調整。
6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。
年初預算為1.95萬元,支出決算為2萬元,完成年初預算的102.56%,決算數大於年初預算數的主要原因是:人員增加及工資晉級晉檔導致的社保繳費基數增加。
7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。
年初預算為0.23萬元,支出決算為0.3萬元,完成年初預算的130.43%,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政預算科目調整。
8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為2.75萬元,支出決算為2.75萬元,完成年初預算的100%,決算數等於年初預算數的主要原因是:預算配製準確。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出53.78萬元,其中:
人員經費41.84萬元,占基本支出的77.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費11.94萬元,占基本支出的22.21%,主要包括辦公費、印刷費、物業管理費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、其他交通費用。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結餘0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結餘0萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元;基本支出0萬元,項目支出0萬元。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.22萬元,支出決算為0.38萬元,完成預算的172.73%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數大於(小於)預算數的主要原因是無開支,與上年相比增長0.00萬元,增長0.00%,增長/減少的主要原因是無開支。
公務接待費支出預算為0.22萬元,支出決算為0.38萬元,完成預算的172.73%,決算數大於預算數的主要原因是業務交流增多超預算,與上年相比增長0.38萬元,增長100%,增長的主要原因是業務交流增多。
公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數大於(小於)預算數的主要原因是無支出,與上年相比增長0.00萬元,增長0.00%,增長/減少的主要原因是無支出。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數大於(小於)預算數的主要原因是無支出,與上年相比增長0.00萬元,增長0.00%,增長/減少的主要原因是無支出。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.38萬元,占100.00%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.38萬元,全年共接待來訪團組15個、來賓95人次,主要是業務交流和開展活動發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元,其中:公務用車購置費0萬元,中國共產主義青年團嶽陽縣委員會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截至2024年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出11.94萬元,比年初預算數(或者上年決算數)減少6.31萬元,減少100.00 %。主要原因是:厲行節約,減少非生產性開支。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.47萬元,用於召開五四青年表彰大會會議會議,人數45人,內容為內容為表彰優秀青年;開支培訓費0萬元,舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導幹部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0台(套);單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
(1)績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織0 個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。
組織對中國共產主義青年團嶽陽縣委員會等一個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出79.48萬元,政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看,整體支出績效評價情況良好。
(2)部門決算中項目績效自評結果。
無。
(3)部門評價項目績效評價結果。
無
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
二、機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件