嶽陽縣人大機關2019年度部門決算公開
來源:縣人大   2020-09-18
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第一部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 嶽陽縣人民代表大會常務委員會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

 

 

 

第一部分 嶽陽縣人大常委會辦公室概況

一、部門職責

嶽陽縣人民代表大會常務委員會部門的主要職責是:人民代表大會製度是國家根本政治製度,人大常委會是代表人民行使國家權力的機關。地方各級人民代表大會常務委員會的職權是《組織法》確定的,其中縣級人大常委會共有十四項職權,概括為四大類。一是監督權,監督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執法檢查權,在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。三是重大事項決定權,討論決定本行政區域內政治、經濟、教育、科技、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權。

二、機構設置

嶽陽縣人大常委會辦公室單位內設機構包括:辦公室、財經工委、農工委、選任聯委、教科文委、監察和司法委員會、環資委、社建委、民族華僑委等。

嶽陽縣人大常委會辦公室單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括:機關本級決算,本部門沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位,因此2019年度部門決算僅為本級決算。

第二部分嶽陽縣人大常委會辦公室2019年度部門決算表(見附表)

第三部分嶽陽縣人大常委會辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1,063.36萬元,與2018年相比,收、支總計增加227.50萬元,增長27.22%。主要原因是政策性增資,人員經費收支增幅較大,同時建設人大預算監督係統投入較大。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1,003.41萬元,其中:財政撥款收入988.11萬元,占98.48%。其他收入15.30萬元,占1.52%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計940.67萬元,其中:基本支出751.47萬元,占79.89%。項目支出189.21萬元,占20.11%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1020.71萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加184.85萬元,增長22.12%。主要原因是政策性增資,人員經費收支增幅較大,同時建設人大預算監督係統投入較大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出915.12萬元,占本年支出合計的97.28%。與2018年度相比,財政撥款支出增加79.00萬元,增長9.48%,主要原因是政策性增資,人員經費收支增幅較大,同時建設人大預算監督係統投入較大。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出915.12萬元,主要用於以下方麵:一般公共服務支出913.12萬元,占99.78%;農林水(類)支出2.00萬元,占0.22%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為669.20萬元,支出決算為915.12萬元,完成年初預算的136.75%。其中:

1、一般公共服務-人大事務-行政運行

年初預算為549.20萬元,支出決算為706.97萬元,完成年初預算的128.73%,決算數大於年初預算數的原因為:財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。

2、一般公共服務-人大事務-機關服務

年初預算為0.00萬元,支出決算為51.60萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。

3、一般公共服務-人大事務-人大會議

年初預算為120.00萬元,支出決算為127.61萬元,完成年初預算數的106.34%,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。

4、一般公共服務-人大事務-代表工作

年初預算為0.00萬元,支出決算為10.00萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。

5、一般公共服務-人大事務-其他人大事務支出

年初預算為0.00萬元,支出決算為42.50萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。

6、農林水支出-扶貧-其他扶貧支出

年初預算為0.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數大於年初預算數的主要原因是:財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出725.91萬元,其中:人員經費524.73萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助等;公用經費201.19萬元,主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.87萬元,支出決算為5.95萬元,完成預算的75.60%,其中:無因公出國(境)費支出預算與決算,無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算。公務接待費支出預算為7.87萬元,支出決算為5.95萬元,與預算相比減少1.92萬元,決算數小於預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控製“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。與上年決算相比減少1.92萬元,減少24.38%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控製“三公”經費開支,全年支出比上年有所壓減。因為嶽陽縣實行公務用車改革,本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費決算5.95萬元,占100%,主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。嶽陽縣人民代表大會常務委員會2019年共接待國內公務接待批次120個、接待人次1190人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

(一)始終堅持黨的領導。

自覺在縣委領導下依法履職行權,請示縣委召開全縣人大工作會議,縣委田書記出席會議並講話;完善縣人大常委會黨組向縣委請示報告製度,重大事項、重要情況及時請示報告,將黨的領導貫穿於人大工作各方麵、全過程。注重發揮常委會黨組把方向、管大局、保落實的作用,加強對常委會工作的統籌協調,及時研究解決重大問題。

(二)全力服務中心工作。

緊緊圍繞縣委中心工作安排部署人大工作,以實際行動落實縣委的決策部署。發揮人大自身優勢,向全縣各級人大代表發出農村人居環境整治村莊清潔行動的倡議書,持續推動代表開展“我為脫貧攻堅做貢獻”活動;全員參與文明創建行動,派出工作隊到長湖鄉範家村駐點指導人居環境整治集中攻堅行動;主任會議成員和機關幹部積極參與重點項目建設,取得顯著成效。

(三)切實抓好巡視整改。

全力抓好省委第八巡視組巡視反饋問題涉及縣人大常委會部分的整改落實,製定整改方案,明確整改責任,細化整改措施,建立長效機製,4個個性問題、11個共性問題全部整改落實到位。

(四)認真開展主題教育。

發揮常委會黨組在“不忘初心、牢記使命”主題教育中的帶頭作用,堅持以上率下、以身作則,堅持學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實“四輪驅動”,進一步錘煉人大幹部忠誠幹淨擔當的政治品格,堅持主題教育與人大守正創新、依法履職結合起來,使主題教育人大特色鮮明,確保了主題教育有序推進、上級要求落地落實。

(五)不斷加強自身建設。

加強意識形態工作,完善意識形態工作責任製,堅持每月開展黨組理論中心組學習,深入宣傳人大製度、人大工作,講好人大故事;認真執行民主集中製,修訂完善《常委會黨組議事規則》,嚴肅規範黨內政治生活;按照縣委的統一部署,積極配合落實人大機構改革工作;堅決整治形式主義、官僚主義,完善常委會機關會議管理製度、公務接待製度;深入學習黨紀黨規,開展廉潔警示教育,完善談心談話製度,樹立人大機關勤政廉潔的良好形象。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2019年縣財政安排我辦項目經費143.50萬元,具體包括人大代表活動經費25.00萬元;人大常委調研活動經費17.50萬元;工委及辦公室業務費16.00萬元;離崗處級、正職退休幹部經費7.00萬元;專項法律檢查經費25.00萬元(三湘農產品質量行經費5.00萬元、三湘農民健康行經費5.00萬元、三湘環保行經費5.00萬元、人大信訪督辦5.00萬元、規範性文件備案5.00萬元);財政預算審查20.00萬元;人大常委會會議經費15.00萬元、議案辦理經費18.00萬元,我辦實際發生項目支出189.21萬元,項目支出安排率超過100%。

2、專項資金實際使用情況分析

我辦專項資金主要用於人大代表活動經費、人大常委調研活動經費;工委及辦公室業務費;離崗處級、正職退休幹部經費;專項法律檢查經費;財政預算審查;人大常委會會議經費;議案辦理經費等,為促進人大代表發揮工作的主觀能動性,為縣人大常委會依法履職提供了堅實保障。支出科目多為印刷費、會議費、差旅費、場租費等。

3、專項資金管理情況分析

我辦專項資金實行專款專用、專項核算,費用支出嚴格按財務審批程序和會議進程等進行支付,自評結果為優。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

(一)專項組織情況分析

堅持抓大事、議大事。批準了2019年國民經濟和社會發展計劃,確保了全縣重點項目的順利推進;批準了2018年財政決算、2019年財政預算,推動政府強化預算指導和約束,提高財政資金使用績效;作出了《關於廢止縣人大常委會同意政府融資平台舉債融資的五個決定的決定》,有效防控債務風險。

始終堅持黨管幹部和依法任免的有機統一,嚴格落實任前法律考試和憲法宣誓製度,依法任免國家機關工作人員。同時,不斷改進任後監督方式,通過工作評議、視察調查、聽取專項工作報告等形式,加強對被任命人員依法履職情況的監督。一年來,共任免政府組成部門負責人25人次,任免監察委委員4人次,任免“兩院”工作人員28人次,任免常委會機關工作人員5人次,實現了黨委意圖與人民意誌的有機結合。

優化代表履職服務保障。加強代表工作平台建設管理,在全麵完成全縣194個行政村(居委會)代表工作室建設的基礎上,今年高標準建成了15個鄉鎮(辦事處)人大代表聯係群眾中心工作站。鄉鎮中心工作站由人大主席擔任站長,村級代表工作室由1名人大代表擔任組長,負責運轉協調工作。落實代表活動經費,定期向代表寄送《常委會公報》《人民之友》《人大導刊》等資料和刊物,暢通代表知情知政渠道。

豐富代表履職活動。修改完善常委會組成人員聯係縣人大代表、縣代表聯係原選舉單位和人民群眾的實施辦法。擴大代表對常委會工作的參與,有針對性地邀請代表列席常委會會議,參加常委會組織的專題視察、專題調研、執法檢查、預算初審等活動。精心組織代表小組活動,增強代表履職活力,各代表小組圍繞城市建設、鄉村振興、環境保護、產業發展、教育事業等方麵開展視察調研活動,有效推動了相關問題的解決。

增強建議辦理實效。出台《嶽陽縣人民代表大會代表建議、批評和意見處理辦法》,加大建議督辦力度,4件重點處理建議由主任會議成員牽頭督辦;聽取政府和相關部門建議辦理情況報告,實行建議內容和辦理結果網上公開。縣十七屆人大三次會議期間,代表共提出建議81件,解決或正在解決的14件,列入計劃逐步解決的60件,因目前條件限製或其他原因留待以後解決的7件,代表滿意率達到95%以上。

(二)專項管理情況分析

牢固樹立“以人民為中心”的發展理念,綜合運用調研、視察、執法檢查等方式開展監督,促進“一府一委兩院”工作更加規範有序高效。

一、加強經濟工作監督。聽取審議嶽陽縣2019年上半年國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告、2019年上半年預算執行情況的報告,啟動了預算聯網監督中心建設。對14個部門單位審計查出問題整改情況進行了調查,2018年審計查出的105個問題,徹底整改45個,建章立製整改40個。聽取審議鄉村規劃編製情況的報告,聽取全域旅遊、土地儲備和土地出讓等工作審議意見落實情況的報告,視察政府重大項目建設,推動全縣經濟社會主要目標和重大任務較好完成。

二、加強民生領域監督。聽取審議養老保險工作情況的報告、加強音體美教育全麵提升學生素質的報告,聽取特困群體供養、醫療機構和醫技隊伍建設等工作審議意見落實情況的報告,推動相關民生問題得到較好解決。

三、加強法律法規監督。組織開展《城鄉規劃法》《動物防疫法》《漁業法》等法律貫徹實施情況執法檢查,促進政府依法加強城鄉規劃編製和執法、動物防疫、漁業資源保護等項工作。加強規範性文件備案審查工作,督促政府和相關部門依法行政。聽取審議我縣掃黑除惡專項鬥爭開展情況的報告,積極開展法製進社區活動,多次組織代表旁觀涉黑涉惡案件庭審,為經濟社會發展營造良好的法治氛圍。

四、加強工作評議監督。對縣水利局等5個單位進行了工作評議,提出整改意見,進行滿意度測評,測評結果向縣委報告,並向社會公示。聽取了縣供電公司等2018年評議的8個單位整改情況匯報,這些單位經過一年的認真整改,獲得了較高的滿意率。常委會還聽取了縣人民政府兩名副縣長和縣人民檢察院一名副檢察長分管工作的報告,聽取了4名市八屆人大代表履職情況報告。

五、推行鄉鎮重大民生實事代表票決製。在全縣10個鄉鎮試行重大民生實事項目人大代表差額票決製,共票決出30多件民生實事項目,涵蓋人居環境整治、村民集中建房、道路綠化亮化、集鎮提質改造、汙水處理、安全飲水、基層醫療、基礎教育等,解決了一大批民生熱點難點問題,得到了代表和群眾充分肯定。鄉鎮重大民生實事從“為民作主”到“由民作主”的轉變,架起了黨委政府與人民群眾的“連心橋”。

六、全麵開展員額製法官、檢察官評議工作。司法責任製改革的大背景下,員額法官和檢察官的司法裁判、決定權力增大,在加強司法案件監督的同時,加強“兩官”監督尤為重要,這既是治理體係和治理能力建設的重要內容,也是人大任後監督的重要手段。今年,常委會推行員額法官和檢察官履職評議工作,除法院院長、檢察院檢察長之外的“兩官”全員參與評議,評議內容以辦案質量為主,評議結果與“兩官”年度考核有效銜接。“兩官”履職評議有效拓展了監督形式,豐富了監督載體,傳導了監督壓力,促進了司法為民司法公正。

七、對重大事項進行持續監督、跟蹤監督。常委會抓住關係縣域長遠發展、關係人民群眾切身利益的重大事項進行持續監督、跟蹤監督,力爭抓一件、成一件。去年和今年,常委會圍繞城鄉居民安全飲水問題進行多次調研,聽取政府專項工作報告,督促縣人民政府解決了南幹渠養殖場和農業麵源汙染等39個突出環境問題,建立了新牆水庫生態補償機製,完成了一係列飲水工程建設,水質達標率明顯提高,惠及城鄉居民近40萬人。

八、對政府工作報告完成情況進行分組視察。常委會對政府確定的年度重點項目進行分組視察,聽取政府工作報告目標任務完成情況的報告,提出意見建議,視察報告在人代會上印發全體代表,督促政府全麵兌現人代會上向全縣人民作出的莊嚴承諾。

我辦重點項目績效評價結果為優。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

嶽陽縣人大常委會辦公室2019年機關運行經費支出201.19萬元。比年初預算數增加125.19萬元,增長164.72%。主要原因是:我單位業務活動增加,財政在年中進行了預算追加。

(二)政府采購支出情情況

本年度政府采購決算總額9.63萬元,其中:工程類0萬元,貨物類9.63 萬元,服務類0萬元。另外:授予中小企業的合同金額為9.63萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。

(三)國有資產占有情況及新增資產配置情況

截至2019年12月31日,嶽陽縣人大常委會辦公室年末無公用車輛,年末無單價50.00萬元以上通用設備,年末無單價100.00萬元以上通用設備。

(四)一般性支出情況

本部門2019年一般性支出決算共計201.18萬元,其中:辦公費10.50萬元、印刷費16.42萬元、手續費21.00萬元、郵電費10.56萬元、物業管理費0.35萬元、差旅費6.03萬元、維修(護)費50.03萬元、會議費4.06萬元、培訓費2.33萬元、公務接待費5.95萬元、勞務費4.76萬元、委托業務費0.50萬元、工會經費12.71萬元、其他交通費用27.67萬元、其他商品和服務支出18.68萬元、辦公設備購置9.63萬元。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結餘資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出(類):是指用於人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務等

農林水支出(類):是指用於農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等

政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的製度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職幹部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

公務員醫療補助繳費:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

谘詢費:反映單位谘詢方麵的支出。

水費:反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息係統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鍾點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

稅金及附加費用:反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用,包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費,長期贍養人員補助費,由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、複員軍人的補助等

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金。

辦公設備購置:反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費等

 

附件:嶽陽縣人大單位2019年度縣直部門決算公開表.xls