第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)
7、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
26、經費撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)
27、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
28、“三公”經費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責處理縣內外群眾給縣委縣政府的來信,接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;
2、承辦、督辦縣委縣政府領導同誌交辦及上級領導轉批的信訪事項督促有關批示件的落實情況;
3、協調處理跨縣市區、鄉鎮和跨部門的重要信訪問題,協調處理群眾赴京赴省市縣上訪和異常上訪,協助處理集體上訪和突發性群體事件。
(二)機構設置
嶽陽縣信訪局,現有幹部職工10人。設局長1名,副局長3名,內設辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時,加掛縣信訪聯席會議辦公室牌子。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經費,也包括項目經費。
(一)收入預算
本年度年初預算數354.62萬元,其中,一般公共預算撥款354.62萬元,(經費撥款354.62萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加227.02萬元,其中經費撥款增加227.02萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款增加0萬元,增加的主要原因是疑難信訪救助支出65.5萬元,“三無”鄉鎮獎勵80萬元,智慧信訪建設支出60萬元。
(二)支出預算
本年度年初預算數354.62萬元,其中一般公共服務支出354.62萬元。支出較上年增加227.02萬元,其中基本支出增加 47.02萬元,項目支出增加 180萬元,增加的主要原因是疑難信訪救助支出和“三無”鄉鎮獎勵支出以及智慧信訪建設支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度信訪局一般公共預算撥款支出354.62萬元,其中,一般公共服務支出354.62萬元,占100.00%。(數據來源見表13)具體安排情況如下:
(一) 基本支出
本年度年初預算數為149.12萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,其中:工資福利支出117.29萬元、一般商品和服務支出29.99萬元、對個人和家庭的補助支出1.84萬元。
(二) 項目支出
本年度年初預算數為205.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而 發生的支出,包括有關業務工作經費和運行維護經費。其中主要用於業務工作經費支出205.5萬元,包括省市“兩會”接訪勸返及疑難信訪救助支出65.5萬元,“三無”鄉鎮獎勵80萬元,智慧信訪建設支出60萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款29.99萬元,比上年增加16.91,增加129.28%。增加的主要原因是上年物業管理費、差旅費及會議費預算偏低。
(二)“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數0.45萬元,其中,公務接待費0.45萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費0萬元)。比上年減少0.05萬元,降低10%,主要原因是:厲行節約,加強公務接待管理,嚴格控製公務接待費用。
(三)一般性支出情況
本單位2021年會議費預算1.8萬元(數據來源見表17會議費+培訓費),擬召開10次會議,人數50人,內容為信訪聯席會議;培訓費預算0.4萬元,擬開展5次培訓,人數4人,內容為信訪業務培訓;(2021年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。)
本年度一般性支出預算共計29.99萬元,其中:辦公費0.81萬元、印刷費0.18萬元、谘詢費0萬元、水費0.14萬元、電費0.54萬元、郵電費0.90萬元、取暖費0萬元、物業管理費7.63萬元、差旅費5.08萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.18萬元、租賃費0萬元、會議費1.80萬元、培訓費0.40萬元、公務接待費0.45萬元、工會經費2.4萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務交通補貼4.98萬元、其他交通費用0萬元、房屋建築物構建0萬元、其他商品和服務支出4.50萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
(四)政府采購情況
本年度政府采購預算總額3 萬元,其中貨物類3萬元。
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2020年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為354.62萬元,其中,基本支出149.12萬元,項目支出205.5萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
本部門今年整體支出績效目標:
1、紮實推進集中治理重複信訪和信訪積案化解專項工作;
2、嚴防規模集訪和切實推動進京越級訪顯著下降;
3、深入推進信訪“三無”單位創建。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。