中共嶽陽縣委政法委員會2025年度
單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
(1)深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統一政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決維護黨中央權威和集中統一領導。
(2)深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策,對全縣政法工作研究提出全局性部署,推進平安嶽陽縣、法治嶽陽縣建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設,堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。
(3)了解掌握和分析研判政法工作情況動態,分析社會穩定形勢,創新完善多部門參與的綜治維穩工作機製,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和處置重大突發事件。
(4)加強對政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。
(5)組織開展政法領域的調查研究,研究擬訂政法工作的重要措施,及時向縣委提出建議。
(6)掌握分析政法輿情動態,指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作,指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
(7)監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門密切配合,研究和協調重大、疑難案件,推進嚴格執法、公正司法。
(8)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。
(9)指導推動政法係統黨的建設和政法隊伍建設。
(10)完成縣委交辦的其他任務。
(二)機構設置
嶽陽縣委政法委2025年內設辦公室(政策研究室、宣傳教育室)、維穩指導室(政治安全室、反邪教協調室)、政工室、綜治督導室(基層社會治理室)、執法監督室(掃黑除惡指導室)。
本單位沒有單獨核算的二級機構,因此2025年度部門預算僅為本級部門預算。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算584.79萬元,其中,一般公共預算撥款339.89萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上年結轉244.90萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加144.39萬元,主要是因為根據預算法要求,上年結轉納入本年度部門預算。
(二)支出預算
2025年本單位支出預算584.79萬元,其中,一般公共服務541.58萬元,社會保障和就業支出19.08萬元,衛生健康支出10.66萬元,住房保障支出13.47萬元。支出較去年增加144.39萬元,其中基本支出減少20.61萬元,項目支出增加165萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員退休,人員經費相應減少。項目支出增加主要是因為上年度司法救助對象資料未及時提供,導致結轉至本年。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年本單位支出預算584.79萬元,其中,一般公共服務541.58萬元,占92.61%,社會保障和就業支出19.08萬元,占3.26%,衛生健康支出10.66萬元,占1.82%,住房保障支出13.47萬元,占2.31%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初預算數為234.09萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
(二)項目支出:2025年項目支出年初預算數為350.7萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中:業務工作經費支出350.7萬元,主要用於綜治民調、安保維穩、司法救助、政法專項工作、平安創建、鐵路護路聯防、見義勇為幫扶與慰問等。會議費2.7萬元,主要用於專項工作會議。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款40.01萬元,比上一年增加7.88萬元,增加24.53%。主要原因是2025年度財政按照零基預算改革要求,將公用經費的最低標準提高。
(二)“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數2.2萬元,其中,公務接待費2.2萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.7萬元,降低24.14%,主要原因是厲行節約,嚴格控製三公經費支出。
(三)一般性支出情況
本單位2025年會議費預算2.7萬元,擬召開3次會議,人數800人,內容為政法工作會、平安建設工作推進會、維穩工作調度會;培訓費預算0.8萬元,擬開展1次培訓,人數400人,內容為政法係統政治輪訓;本單位2025年無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動計劃。
(四)政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額40萬元,其中工程類0萬元,貨物類40萬元,服務類0萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為584.79萬元,其中,基本支出234.09萬元,項目支出350.7萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格