一、部門職能職責
第一條加強和改進非公有製經濟人士思想政治工作。
(一)引導非公有製經濟人士踐行社會主義核心價值體係,樹立中國特色社會主義共同理想,樹立義利兼顧、以義為先理念,學習、貫徹黨和國家的方針政策,發揚自我教育的優良傳統,自覺地把自身企業的發展與國家的發展結合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來,把遵循市場法則與發揚社會主義道德結合起來,愛國、敬業、誠信、守法、貢獻,做合格的中國特色社會主義事業建設者。宣傳表彰他們中的先進典型。
(二)引導非公有製經濟人士弘揚中華傳統美德,弘揚時代新風,致富思源、富而思進,積極承擔社會責任,熱心公益事業,投身光彩事業,加強企業文化建設,支持企業黨建工作,為基層黨組織開展活動、發揮作用提供必要條件。
第二條參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。
(一)密切同非公有製經濟人士的聯係,深入了解他們的意願和要求,向黨和政府提出相關意見和建議。
(二)圍繞貫徹落實黨的路線方針政策,參與國家有關政策、法律法規的製定和貫徹執行,促進非公有製經濟市場環境、政策環境、法治環境、社會環境的改善。
(三)幫助非公有製經濟代表人士提高參政議政能力和水平,積極反映社情民意,有序參與政治生活和社會事務。
(四)做好非公有製經濟代表人士的發現、培養、推薦和管理工作。
第三條協助政府管理和服務非公有製經濟。
(一)積極探索建立適應社會主義市場經濟要求的服務載體和機製,為非公有製企業提供政策、信息、法律、融資、技術、人才等方麵服務,引導非公有製企業按照科學發展觀要求,加快經濟發展方式轉變和產業優化升級,推進結構調整和自主創新,不斷增強市場競爭能力、抵禦風險能力和可持續發展能力。
(二)承辦政府和有關部門委托事項。組織非公有製企業參與實施縣域區域發展戰略,為地方經濟建設服務,促進城鄉、區域統籌協調發展。
第四條促進行業協會商會改革發展。
(一)履行社會團體業務主管單位職責,指導和推動商會組織依照法律法規和本章程製定商會章程,完善法人治理結構,規範內部管理,發揮宣傳政策、提供服務、反映訴求、維護權益、加強自律的作用,培育和發展中國特色商會組織。
(二)參與行業協會商會政策法律的製定。指導商會反映行業發展動態,促進行業健康發展。
第五條參與協調勞動關係,協同社會管理,促進社會和諧穩定。
(一)參與協調勞動關係三方會議,同政府部門、工會組織和其他有關企業方代表一道,共同推動勞動關係立法、健全勞動標準體係和勞動關係協調機製,共同研究解決勞動關係中的重大問題,參與勞動爭議調解、仲裁。
(二)引導非公有製企業依法與工會就職工工資、生活福利、社會保險等涉及職工切身利益問題進行平等協商,簽訂集體合同。
(三)協調處理投資者利益和勞動者權益的關係,引導非公有製企業構建和諧勞動關係,積極創造就業崗位,嚴格遵守國家相關法律法規和政策措施,尊重和維護員工合法權益,協助指導非公有製企業黨建工作,推動其建立工會等群團組織,積極開展活動。
第六條反映非公有製企業和非公有製經濟人士利益訴求,維護其合法權益。參與經濟糾紛的調解、仲裁。
第七條依法加強會產管理和保護。
二、部門預算單位構成
1、嶽陽縣工商聯屬財政全額撥款的行政一級預算單位。
2、人員基本情況:實有全額撥款在職人員6人,退休人員3人。其中正科實職1人、副科實職3人、主任科員1人、科員1人,退休人員中含正科級2人、副科級1人。根據編辦核定,我聯內設科室1個為綜合辦公室,無所屬事業單位,全部納入2017-部門預算編製範圍。
三、部門收支概況
2017-部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況,我聯無所屬事業單位,故僅為本級預算。收入為一般公共預算收入;支出既包括保障機關基本運行的經費,也包括專項經費。
(一)收入預算,2017--初預算數88.3萬元,其中:經費撥款88.3萬,全部為一般公共預算撥款。
(二)支出預算,2017--初預算數88.3萬元,其中:工資18.22萬元、津補貼17.79萬元、公務交通補貼3.41萬元、住房公積金3.74萬元、一般商品和服務支出7萬元、項目支出27萬元、養老金6.23萬元、職業-金2.49萬元、醫保金2.05萬元、工傷保險0.27萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017-一般公共預算撥款收入(經費撥款)88.3萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2017--初預算數為61.3萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經費。
(二)項目支出:2017--初預算數為27萬元,是指我聯為服務非公有製經濟而發生的支出,其中:非公黨建支出2萬元、原工商業者及其遺孀生活困難補助11萬元、調研考察經費6萬元、特需經費5萬元、教育培訓維權經費3萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017-機關運行經費一般公共預算撥款23.48萬元,比2016-預算增加7.56萬元,上升47.49%。原因是2017-我聯實行公務用車改革後按標準發放公務交通補貼,增加了預算。
2、“三公”經費預算
2017-“三公”經費預算數為2.8萬元,與上-預算持平。其中,公務接待費2.8萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2017-“三公”經費與上-持平的主要原因是:其一,公務接待費預算與上-持平。原因是我聯嚴格按照規定,厲行節約“三公”經費,在招商引資任務為1億元,開展“大調研、大走訪、大服務”企業調研和異地商會招商聯絡等活動增加的情況下,費用並未增加,一直持平狀態;其二,公務用車購置費為0,公務用車運行費預算與上-持平。其三,因公出國(境)費為0,與上-持平,無出國(境)計劃。
3、政府采購情況
無政府采購服務預算。