嶽陽縣人民政府辦公室2020年度部門整體支出績效評價自評報告
來源:縣政府辦公室   2021-08-13
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嶽陽縣人民政府辦公室2020年度部門整體支出績效評價自評報告

 

 

 

部門(單位)名稱:      嶽陽縣人民政府辦公室        

預 算 編 碼:        014001            

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構:部門(單位)評價組  

 

 

 

報告日期:2021年 7月 30日


一、部門(單位)基本概況

聯係人

張三維

聯絡電話

15007302630

人員編製

89

實有人數

89

職能職責概述

協助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文;受理並研究縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣人民政府的事項;負責縣人民政府會議的籌備工作,協助縣人民政府領導組織實施會議決定事項;督促檢查縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況;負責全縣各單位禁毒工作;組織辦理和答複人大代表建議和政協委員提案;承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項

 

年度主要

工作內容

任務1:敢於胸為帥謀,在參謀輔政上實現新提升

任務2:勤於督促檢查,在狠抓落實上實現新提升

任務3:善於綜合協調,在和諧運轉上實現新提升

任務4:貴於精益求精,在規範管理上實現新提升

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

認真完成信訪值班工作,優化政務服務群眾,社會效益明顯;

勤儉節約、精益求精、規範管理,經濟效益明顯;

強基固本,切實加強幹部隊伍建設,環境效益明顯;

積極推進實事辦理,社會公共滿意度明顯提高。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

2159

 

2159

 

 

 

1、局機關

2159

 

2159

 

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

 

 

部門(單位)年度支出和結餘情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結餘

基本支出

其中:

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2136

2136

1261

875

 

 

 

1、局機關

2136

2136

1261

875

 

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

 

 

 

機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

11.08

11.08

 

 

 

1、局機關

 

 

 

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

 

機構名稱

固定資產

合計

其中:

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

940.52

940.52

 

 

1、局機關

 

 

 

 

2、二級機構1

 

 

 

 

3、二級機構2

 

 

 

 

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1:敢於胸為帥謀,在參謀輔政上實現新提升

目標2:勤於督促檢查,在狠抓落實上實現新提升

目標3:善於綜合協調,在和諧運轉上實現新提升

目標4:貴於精益求精,在規範管理上實現新提升

認真完成信訪值班工作,優化政務服務群眾,社會效益明顯;

勤儉節約、精益求精、規範管理,經濟效益明顯;

強基固本,切實加強幹部隊伍建設,環境效益明顯;

積極推進實事辦理,社會公共滿意度明顯提高。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

(部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化)

質量指標

三公經費控製率

100%

政府采購執行率

100%

積極推進實事辦理、紮實辦理建議提案

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

值班應急工作傳達率

100%

 

時效指標

擬定公文正確率

100%

督查工作到位率

100%

 

成本指標

固定資產利用率 

100%

垃圾收集處理率

95%以上

 

效益目標

(預期實現的效益)

社會效益

認真做好信訪值班工作,優化政務服務群眾

效益明顯

經濟效益

勤儉節約、精益求精、規範管理

效益明顯

生態效益

強基固本、切實加強幹部隊伍建設

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

100%

績效自評綜合得分

98.5

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

續濤

           常務副主任

政府辦

 

易  鋒

行政科長

政府辦

 

穀  丹

出   納

政府辦

 

張三維

會   計

政府辦

 

評價組組長(簽字):

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

                                                         年    月    日

部門(單位)意見:

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                        部門(單位)負責人(簽章):

                                             年    月    日

填報人(簽名):                          聯係電話:

五、評價報告綜述(文字部分)

一、部門基本概況

(一)職能職責

縣政府辦公室是協助縣政府領導同誌處理縣級政府日常工作的機構,正科級,行政單位。主要職責是:

1、協助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發布的公文。

2、受理並研究縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣人民政府的事項,提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見,報縣人民政府領導決定。

3、負責縣人民政府會議的籌備工作,協助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。

4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉鎮人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況,及時向縣人民政府領導報告;負責組織對縣人民政府係統年度工作目標的製定、進行督查和年度績效評估工作。

5、負責縣人民政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實縣人民政府領導指示;協助縣人民政府領導組織處理突發事件的應急處置工作。

6、開展毒品預防宣傳教育;對社區戒毒(康複)人員進行監督管理;組織、協調、指導、督查縣禁毒委成員單位和各鄉鎮;掌握、分析禁毒工作進展情況,負責全縣各單位禁毒工作考核;適時開展禁毒方麵反饋階段性、禁毒專項性工作,承擔上傳下達和信息上報工作。

7、組織辦理和答複人大代表建議和政協委員提案。

8、負責縣人民政府機關大院行政事務、安全保衛和有關接待工作。

9、負責貫徹執行國家有關金融工作的法律、法規和政策,加強對銀行、保險等金融機構的監督和管理。

10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

根據工作職責,縣政府辦公室設秘書組、優化辦、禁毒辦、金融辦、12345熱線辦、督查室、行政組、經濟研究中心、政工室、公共機構節能辦等9個內設機構,至2020底有在職人員85人,退休人員44人。縣政府辦公室無納入2021年部門預算編製範圍的二級預算單位。

二、單位整體支出管理及使用情況

2020年,縣政府辦緊扣全縣發展大局和中心工作,以“信念堅定、為民服務、勤政務實、敢於擔當、清正廉潔”為理念,充分發揮綜合協調、督辦落實、參政設謀作用,較好的完成和各項工作任務。文秘工作“零失誤、零差錯、零缺陷”,督辦工作“有計劃、有方法、有針對性”,法製工作“嚴謹、規範、公正”,禁毒、行政、工會、提案等工作有條不紊地進行。2020年政府辦整體支出共計2136萬元,主要用於機關運行及一般行政管理支出,其中人員支出1261萬元,一般商品和服務支出875萬元。“三公”經費合計44.12萬元。公務接待費11.08元,因公出國費0萬元,會議費33.04萬元。

三、單位整體支出績效情況

政府辦製定了符合本單位實際的財務管理製度、會計核算製度等管理製度,相關製度合法、合規、完整,並有效執行。2020年12月政府辦人員編製數90人,在職人數89人,在職人員控製率100%。自實行公務卡刷卡製度以來,我辦公務刷卡率一直在40%以上,較好地完成了預期目標。支出符合國家財經法規和財務管理製度規定。

四、存在的主要問題

財務製度不夠完善,資產管理不夠嚴謹,業務素質有待提高。

五、改進措施和有關建議

在今後的工作中,做到加強監管,做到監管機製環環相扣,不出現斷層。行政單位預算是財政總預算的基礎,是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現,是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此,為保證預算編製的質量,在編製預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。