| 表1 | |||||||||||
| 嶽陽縣2016-度部門收支決算總表 | |||||||||||
| 單位名稱:嶽陽縣市場建設管理中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 項目 | 2016-決算數 | 項目 | 2016-決算數 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 |
| 一、財政撥款 | 4549815.0 | 201一般公共服務支出 | 3119815.0 | 3,119,815.0 | |||||||
| (一)公共財政撥款 | 4549815.0 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、經費撥款 | 3279815.0 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
| 2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 1270000.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
| (1)專項收入 | 206科學技術支出 | 0.0 | |||||||||
| (2)行政事業性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
| (3)罰沒收入 | 208社會保障和就業支出 | 160000.0 | 160,000.0 | ||||||||
| (4)國有資源有償使用收入 | 210醫療衛生與計劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
| (5)其他收入 | 211節能環保支出 | 0.0 | |||||||||
| (二)政府性基金撥款 | 212城鄉社區支出 | 0.0 | |||||||||
| (三)國有資本經營預算撥款 | 213農林水支出 | 0.0 | |||||||||
| 二、事業單位經營收入 | 214交通運輸支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業服務業等支出 | 1813501.0 | 1270000 | 543501 | |||||||
| 五、其他收入 | 543501.0 | 217金融支出 | 0.0 | ||||||||
| 六、上-結餘收入 | 219援助其他地區支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
| 3、國有資本經營預算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入總計 | 5093316.0 | 支出總計 | 5093316.0 | 3279815.0 | 0.0 | 1270000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 543501.0 | 0.0 |
| 表2 | ||||||||||||||
| 嶽陽縣2016-度部門決算支出明細表 | ||||||||||||||
| 單位名稱:嶽陽縣市場建設管理中心 | 單元:萬元 | |||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
| 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 5093316 | 3279815 | 0 | 1270000 | 0 | 0 | 0 | 543501 | 0 | |||||
| 一、基本支出 | 4932436 | 3279815 | 0 | 1270000 | 0 | 0 | 0 | 382621 | 0 | |||||
| 1、工資福利支出 | 3970212 | 3279815 | 0 | 600382 | 0 | 0 | 0 | 90015 | 0 | 201 | 01 | 50 | 事業運行 | |
| 工資福利支出 | 基本工資 | 1682215 | 1682215 | 201 | 01 | 50 | 事業運行 | |||||||
| 津貼補貼 | 1048273 | 1048273 | 201 | 01 | 50 | 事業運行 | ||||||||
| 獎金 | 0 | |||||||||||||
| 績效工資 | 0 | |||||||||||||
| 夥食補助費 | 0 | |||||||||||||
| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 540894.98 | 150512.98 | 390382 | 216 | 02 | 99 | 其他商業流通事務支出 | |||||||
| 職業-金繳費 | 210000 | 210000 | 216 | 99 | 99 | 其他服務業等支出 | ||||||||
| 其他社會保障繳費 | 238814.02 | 238814.02 | 201 | 01 | 50 | 事業運行 | ||||||||
| 其他工資福利支出 | 250015 | 160000 | 90015 | 208 | 07 | 05 | 公益性崗位補貼 | |||||||
| 2、商品和服務支出小計 | 408002 | 0 | 0 | 215570 | 0 | 0 | 0 | 192432 | 0 | |||||
| 商品和服務支出 | 辦公費 | 21938 | 21938 | 216 | 02 | 99 | 其他商業流通事務支出 | |||||||
| 印刷費 | 350 | 350 | 216 | 02 | 99 | 其他商業流通事務支出 | ||||||||
| 水費 | 6500 | 6500 | 216 | 02 | 99 | 其他商業流通事務支出 | ||||||||
| 電費 | 12387 | 12387 | 216 | 02 | 99 | 其他商業流通事務支出 | ||||||||
| 郵電費 | 4979 | 4979 | 216 | 02 | 99 | 其他商業流通事務支出 | ||||||||
| 物業管理費 | 73193 | 73193 | 216 | 02 | 99 | 其他商業流通事務支出 | ||||||||
| 公務車運行維護費 | 0 | |||||||||||||
| 其他交通費 | 63850 | 63850 | 216 | 02 | 99 | 其他商業流通事務支出 | ||||||||
| 差旅費 | 0 | |||||||||||||
| 維修費 | 73193 | 73193 | 216 | 99 | 99 | 其他服務業等支出 | ||||||||
| 會議費 | 0 | |||||||||||||
| 勞務費 | 3294 | 3294 | 216 | 02 | 99 | 其他商業流通事務支出 | ||||||||
| 培訓費 | 2373 | 2373 | 216 | 02 | 99 | 其他商業流通事務支出 | ||||||||
| 公務接待費 | 32021 | 30000 | 2021 | 216 | 02 | 99 | 其他商業流通事務支出 | |||||||
| 工會經費 | 40670 | 40670 | 216 | 99 | 99 | 其他服務業等支出 | ||||||||
| 福利費 | 0 | |||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 73254 | 73254 | 216 | 99 | 99 | 其他服務業等支出 | ||||||||
| 3、對個人和家庭的補助小計 | 554222 | 0 | 0 | 454048 | 0 | 0 | 0 | 100174 | 0 | |||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
| 退休費 | 0 | |||||||||||||
| 離退休津補貼 | 0 | |||||||||||||
| 撫恤金 | 0 | |||||||||||||
| 生活補助 | 216402 | 116228 | 100174 | 216 | 02 | 99 | 其他商業流通事務支出 | |||||||
| 住房公積金 | 337820 | 337820 | 216 | 02 | 99 | 其他商業流通事務支出 | ||||||||
| 遺屬費 | 0 | |||||||||||||
| 醫療費 | 0 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 0 | |||||||||||||
| 二、項目支出 | 160880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160880 | 0 | |||||
| 專項商品和服務支出 | 0 | |||||||||||||
| 對企事業單位的補貼 | 0 | |||||||||||||
| 債務還本付息支出 | 65970 | 65970 | 216 | 99 | 99 | 其他服務業等支出 | ||||||||
| 基本建設支出 | 0 | |||||||||||||
| 其他資本性支出 | 94910 | 94910 | 216 | 99 | 99 | 其他服務業等支出 | ||||||||
| 三、經營支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||
| 表3 | ||||
| 嶽陽縣2016-度財政撥款“三公”經費決算表 | ||||
| 單位名稱:嶽陽縣市場建設管理中心 | 單位:萬元 | |||
| 項目 | 2016-決算數合計 | 公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 |
| 一、支出合計 | 95871 | 0 | 0 | 95871 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 | |||
| 2、公務接待費 | 32021 | 32021 | ||
| 3、公務用車費 | 63850 | 0 | 63850 | |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 0 | |||
| (2)公務用車購置 | 0 | |||
| 二、相關統計數 | ||||
| 1.因公出國(境)團組數(個) | ||||
| 2.因公出國(境)人數(人) | ||||
| 3.公務用車購置數(輛) | ||||
| 4.公務用車保有量(輛) | ||||
| 5.公務接待批次(批) | 80 | |||
| 6.公務接待人數(人) | 1120 | |||
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 無大的增減變化 | |||
| 備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 | ||||