嶽陽市場建設管理中心2016年度部門決算公開表
來源:嶽陽縣商務糧食局   2017-05-10
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                      表1
嶽陽縣2016-度部門收支決算總表
單位名稱:嶽陽縣市場建設管理中心                   單位:萬元
收入 支出
項目 2016-決算數 項目 2016-決算數 公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉
一、財政撥款 4549815.0 201一般公共服務支出 3119815.0 3,119,815.0              
(一)公共財政撥款 4549815.0 203國防支出 0.0                
1、經費撥款 3279815.0 204公共安全支出 0.0                
2、納入預算管理的非稅收入拔款 1270000.0 205教育支出 0.0                
(1)專項收入   206科學技術支出 0.0                
(2)行政事業性收費收入   207文化體育與傳媒支出 0.0                
(3)罰沒收入   208社會保障和就業支出 160000.0 160,000.0              
(4)國有資源有償使用收入   210醫療衛生與計劃生育支出 0.0                
(5)其他收入   211節能環保支出 0.0                
(二)政府性基金撥款   212城鄉社區支出 0.0                
(三)國有資本經營預算撥款   213農林水支出 0.0                
二、事業單位經營收入   214交通運輸支出 0.0                
三、上級補助收入   215資源勘探信息等支出 0.0                
四、附屬單位繳款   216商業服務業等支出 1813501.0     1270000       543501  
五、其他收入 543501.0 217金融支出 0.0                
六、上-結餘收入   219援助其他地區支出 0.0                
1、公共財政撥款   220國土海洋氣象等支出 0.0                
2、政府性基金撥款   221住房保障支出 0.0                
3、國有資本經營預算撥款   222糧油物資儲備支出 0.0                
4.其他收入結轉   229其他支出 0.0                
收入總計 5093316.0 支出總計 5093316.0 3279815.0 0.0 1270000.0 0.0 0.0 0.0 543501.0 0.0
                       
                       
                            表2
嶽陽縣2016-度部門決算支出明細表
單位名稱:嶽陽縣市場建設管理中心                       單元:萬元
經濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉
公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
合計 5093316 3279815 0 1270000 0 0 0 543501 0        
一、基本支出 4932436 3279815 0 1270000 0 0 0 382621 0        
1、工資福利支出 3970212 3279815 0 600382 0 0 0 90015 0 201 01 50 事業運行
工資福利支出 基本工資 1682215 1682215               201 01 50 事業運行
津貼補貼 1048273 1048273               201 01 50 事業運行
獎金 0                        
績效工資 0                        
夥食補助費 0                        
機關事業單位基本養老保險繳費 540894.98 150512.98   390382           216 02 99 其他商業流通事務支出
職業-金繳費 210000     210000           216 99 99 其他服務業等支出
其他社會保障繳費 238814.02 238814.02               201 01 50 事業運行
其他工資福利支出 250015 160000           90015   208 07 05 公益性崗位補貼
2、商品和服務支出小計 408002 0 0 215570 0 0 0 192432 0        
商品和服務支出 辦公費 21938     21938           216 02 99 其他商業流通事務支出
印刷費 350     350           216 02 99 其他商業流通事務支出
水費 6500     6500           216 02 99 其他商業流通事務支出
電費 12387     12387           216 02 99 其他商業流通事務支出
郵電費 4979     4979           216 02 99 其他商業流通事務支出
物業管理費 73193     73193           216 02 99 其他商業流通事務支出
公務車運行維護費 0                        
其他交通費 63850     63850           216 02 99 其他商業流通事務支出
差旅費 0                        
維修費 73193             73193   216 99 99 其他服務業等支出
會議費 0                        
勞務費 3294             3294   216 02 99 其他商業流通事務支出
培訓費 2373     2373           216 02 99 其他商業流通事務支出
公務接待費 32021     30000       2021   216 02 99 其他商業流通事務支出
工會經費 40670             40670   216 99 99 其他服務業等支出
福利費 0                        
其他商品和服務支出 73254             73254   216 99 99 其他服務業等支出
3、對個人和家庭的補助小計 554222 0 0 454048 0 0 0 100174 0        
對個人和家庭的補助 離休費 0                        
退休費 0                        
離退休津補貼 0                        
撫恤金 0                        
生活補助 216402     116228       100174   216 02 99 其他商業流通事務支出
住房公積金 337820     337820           216 02 99 其他商業流通事務支出
遺屬費 0                        
醫療費 0                        
其他對個人和家庭的補助 0                        
二、項目支出 160880 0 0 0 0 0 0 160880 0        
專項商品和服務支出 0                        
對企事業單位的補貼 0                        
債務還本付息支出 65970             65970   216 99 99 其他服務業等支出
基本建設支出 0                        
其他資本性支出 94910             94910   216 99 99 其他服務業等支出
三、經營支出 0                        
四、對附屬單位補助支出 0                        
五、上繳上級支出 0                        
 
        表3
嶽陽縣2016-度財政撥款“三公”經費決算表
單位名稱:嶽陽縣市場建設管理中心       單位:萬元
項目 2016-決算數合計 公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
一、支出合計 95871 0 0 95871
1、因公出國(境)費用 0      
2、公務接待費 32021     32021
3、公務用車費 63850   0 63850
其中:(1)公務用車運行維護費 0      
(2)公務用車購置 0      
二、相關統計數        
1.因公出國(境)團組數(個)        
2.因公出國(境)人數(人)        
3.公務用車購置數(輛)        
4.公務用車保有量(輛)        
5.公務接待批次(批)       80
6.公務接待人數(人)       1120
三、“三公”經費增減變化原因等說明       無大的增減變化
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。