2022年度 嶽陽縣衛生健康局(匯總)部門決算
來源:縣衛健局辦公室   2023-08-18
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  2022年度

  嶽陽縣衛生健康局(匯總)部門決算

  目錄

  第一部分 嶽陽縣衛生健康局(匯總)概況

  一、部門職責

  二、機構設置及決算單位構成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預算收入支出決算情況

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

  九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

  十、關於機關運行經費支出說明

  十一、一般性支出情況說明

  十二、關於政府采購支出說明

  十三、關於國有資產占用情況說明

  十四、關於2022年度績效評價情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  嶽陽縣衛生健康局(匯總)概況

  一、 部門職責

  (一) 貫徹執行國家、省、市關於衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。議定全縣中醫藥中長期發展規劃,並納入全縣衛生和計劃生育發展總體規劃和戰略目標;組織實施國家、省、市衛生標準和技術規範。負責協調推進全縣醫藥衛生體製改革和醫療保障,統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置,指導區域衛生和計劃生育規劃的編製和實施。

  (二) 負責全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的幹預措施並組織落實,根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,製定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控製和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

  (三) 負責組織開展職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估;負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

  (四) 負責組織擬定並實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全縣基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體係建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機製和鄉村醫生管理製度。貫徹落實新型農村合作醫療發展規劃和政策措施,組織基金個人繳納費用籌集和協調各級財政補助資金落實,負責全縣農村合作醫療基金的監管與效益評估,負責定點醫療機構醫療費用控製。

  (五) 負責製定全縣醫療機構和醫療服務全行業管理辦法並監督實施。製定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規範、標準並組織實施,會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準,製定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規範,建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體係。

  (六) 負責組織推進全縣公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機製,建設和諧醫患關係,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

  (七) 貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物製度,執行國家基本藥物目錄及省藥品增補目錄,製定我縣基本藥物采購、配送、使用的政策措施,會同有關部門提出全縣基本藥物價格政策的建議。

  (八) 提出完善生育政策建議,組織實施加強全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施,組織監測全縣計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。製定計劃生育技術服務管理製度並監督實施。製定優生優育和提高出生人口素質的政策措施並組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷發生率。

  (九) 組織建立計劃生育利益導向、計劃生育持殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機製。負責調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機製,提出穩定低生育水平政策措施。

  (十) 製定全縣流動人口計劃生育服務管理製度並組織落實,推動建立流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機製。

  (十一) 組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規範化培訓製度。

  (十二) 組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與製定醫學教育發展規劃,協同指導院校醫學教育和計劃生育教育,組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育。

  (十三) 指導全縣衛生和計劃生育工作,完善全縣衛生和計劃生育綜合監督執法體係,規範執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作,監督落實計劃生育一票否決製。

  (十四) 負責全縣衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與全縣人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。

  (十五) 負責全縣保健對象的醫療保健工作,承擔全縣重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

  (十六) 承擔縣愛國衛生運動委員會、縣深化醫藥衛生體製改革領導小組、縣血吸蟲病防治領導小組、縣防治艾滋病工作委員會、縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。

  (十七) 承擔縣紅十字會、縣計劃生育協會的日常工作。

  (十八) 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

  二、機構設置及決算單位構成

  (一)內設機構設置。嶽陽縣衛生健康局內設機構包括:辦公室、人事股、規劃與信息股、財務股、法製股、中醫藥管理股、疾病預防控製股、婦幼健康服務股、醫政醫管股、衛生建設管理股、藥物政策與基本藥物管理股、計劃生育指導股、計劃生育家庭發展股、宣傳股、科技教育股、血吸蟲病預防控辦公室、愛國衛生工作辦。掛靠機構:嶽陽縣紅會辦公室、嶽陽縣計劃生育協會秘書室。

  (二)決算單位構成。嶽陽縣衛生健康局2022年部門決算匯總公開單位構成包括:嶽陽縣衛生健康局本級以及血防事務中心、疾控中心、衛生監督所、愛衛事務中心、婦幼保健院、人民醫院、中醫院、血防醫院、榮家灣鎮社區衛生服務所、紅十字會醫療門診部、城關鎮醫院、嶽陽縣第二人民醫院、筻口衛生院、黃沙街衛生院、新牆衛生院、柏祥衛生院、月田衛生院、毛田衛生院、張穀英衛生院、中洲衛生院、鹿角衛生院、雲山衛生院、相思衛生院、麻塘衛生院、長湖衛生院、楊林衛生院、甘田衛生院、饒村衛生院、步仙衛生院、湖洲衛生院、鹿角血防站、中洲血防站、麻塘血防站等二級機構,因此嶽陽縣衛生健康局2022年部門決算公開為匯總決算。

  第二部分

  部門決算表

  (見附件)

  第三部分

  2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計82,200.86萬元。與上年相比,增加8,857.21萬元,增長12.08%,主要是因為婦幼新院搬遷業務收入增加、疾控檢驗大樓建設項目、縣二人民醫院綜合業務樓建設、非公職人員無償獻血補貼、新冠肺炎核酸檢測費用、全縣計劃生育獎勵金及殘保資金。

  二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計82,125.92萬元,其中:財政撥款收入20,991.53萬元,占25.56%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入59,949.45萬元,占73%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入1,184.94萬元,占1.44%。

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計77,744.26萬元,其中:基本支出75,940.27萬元,占97.68%;項目支出1,803.99萬元,占2.32%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計21,039.6萬元,與上年相比,減少1,866.19萬元,減少8.15%,主要是因為本年度減少了財政撥款感染性病區基建資金。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況

  2022年度財政撥款支出20,803.6萬元,占本年支出合計的26.76%,與上年相比,財政撥款支出減少2,038.21萬元,減少8.92%,主要是本年度減少了財政撥款感染性病區基建資金。

  (二)財政撥款支出決算結構情況

  2022年度財政撥款支出20,803.6萬元,主要用於以下方麵:一般公共服務(類)支出101.99萬元,占0.49%;科學技術(類)支出42.11萬元,占0.2%;社會保障和就業(類)支出190.84萬元,占0.92%;衛生健康(類)支出20,224.88萬元,占97.22%;住房保障(類)支出93.02萬元,占0.45%;其他(類)支出150.77萬元,占0.72%。

  (三)財政撥款支出決算具體情況

  2022年度財政撥款支出年初預算數為20,823.6萬元,支出決算數為20,803.6萬元,完成年初預算的99.9%,其中:

  1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。

  年初預算為81.99萬元,支出決算為81.99萬元,完成年初預算的100%。

  2、一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。

  年初預算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預算的100%。

  3、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)。

  年初預算為42.11萬元,支出決算為42.11萬元,完成年初預算的100%。

  4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

  年初預算為124.11萬元,支出決算為124.11萬元,完成年初預算的100%。

  5、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

  年初預算為16.05萬元,支出決算為16.05萬元,完成年初預算的100%。

  6、社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)。

  年初預算為28萬元,支出決算為28萬元,完成年初預算的100%。

  7、社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出(項)。

  年初預算為15萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

  8、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。

  年初預算為7.68萬元,支出決算為7.68萬元,完成年初預算的100%。

  9、衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(項)。

  年初預算為1,662.96萬元,支出決算為1,642.96萬元,完成年初預算的98.80%,決算數小於年初預算數的主要原因是壓縮公用費用支出。

  10、衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)。

  年初預算為222.02萬元,支出決算為222.02萬元,完成年初預算的100%。

  11、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。

  年初預算為973.07萬元,支出決算為973.07萬元,完成年初預算的100%。

  12、衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)。

  年初預算為321.63萬元,支出決算為321.63萬元,完成年初預算的100%。

  13、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦幼保健醫院(項)。

  年初預算為1,481.93萬元,支出決算為1,481.93萬元,完成年初預算的100%。

  14、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。

  年初預算為564萬元,支出決算為564萬元,完成年初預算的100%。

  15、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。

  年初預算為135.83萬元,支出決算為135.83萬元,完成年初預算的100%。

  16、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)鄉鎮衛生院(項)。

  年初預算為2,830.7萬元,支出決算為2,830.7萬元,完成年初預算的100%。

  17、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。

  年初預算為1,074.8萬元,支出決算為1,074.8萬元,完成年初預算的100%。

  18、衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控製機構(項)。

  年初預算為2,006.67萬元,支出決算為2,006.67萬元,完成年初預算的100%。

  19、衛生健康支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。

  年初預算為255.36萬元,支出決算為255.36萬元,完成年初預算的100%。

  20、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。

  年初預算為345萬元,支出決算為345萬元,完成年初預算的100%。

  21、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。

  年初預算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預算的100%。

  22、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。

  年初預算為4,265.2萬元,支出決算為4,265.2萬元,完成年初預算的100%。

  23、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。

  年初預算為676.8萬元,支出決算為676.8萬元,完成年初預算的100%。

  24、衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。

  年初預算為600萬元,支出決算為600萬元,完成年初預算的100%。

  25、衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)。

  年初預算為29.54萬元,支出決算為29.54萬元,完成年初預算的100%。

  26、衛生健康支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)。

  年初預算為71.34萬元,支出決算為71.34萬元,完成年初預算的100%。27、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)。

  年初預算為1,399.6萬元,支出決算為1,399.6萬元,完成年初預算的100%。

  28、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)。

  年初預算為3.8萬元,支出決算為3.8萬元,完成年初預算的100%。

  29、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

  年初預算為62.98萬元,支出決算為62.98萬元,完成年初預算的100%。

  30、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

  年初預算為3.62萬元,支出決算為3.62萬元,完成年初預算的100%。

  31、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項)。

  年初預算為1.02萬元,支出決算為1.02萬元,完成年初預算的100%。

  32、衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)。

  年初預算為1,237萬元,支出決算為1,237萬元,完成年初預算的100%。

  33、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

  年初預算為93.02萬元,支出決算為93.02萬元,完成年初預算的100%。

  34、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。

  年初預算為150.77萬元,支出決算為150.77萬元,完成年初預算的100%。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度財政撥款基本支出19,119.6萬元,其中:

  人員經費7,062.42萬元,占基本支出的36.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、社保繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。

  公用經費12,057.18萬元,占基本支出的63.06%,主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

  七、政府性基金預算收入支出決算情況

  2022年度政府性基金預算財政撥款收入216萬元;年初結轉和結餘0萬元;支出216萬元,其中基本支出216萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下:

  1、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。

  年初預算為216萬元,支出決算為216萬元,完成年初預算的100%。

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

  2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元;基本支出0萬元,項目支出0萬元。本年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

  九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經費財政撥款支出預算為8.85萬元,支出決算為8.56萬元,完成預算的96.72%,其中:

  因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數等於預算數,主要原因是本年度本單位無因公出國(境)費支出。

  公務接待費支出預算為4.35萬元,支出決算為4.06萬元,完成預算的93.33%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控製“三公”經費縮減了開支,與上年相比增加1.07萬元,增長35.79%,增長的主要原因是存在跨年度結算列支情況。

  公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數等於預算數,主要原因是本年度本單位無公務用車購置費支出。

  公務用車運行維護費支出預算為4.5萬元,支出決算為4.5萬元,完成預算的100%,決算數與預算數一致的主要原因是我單位嚴格按預算執行決算,與上年相比增加1.8萬元,增長66.67%,減少增長的主要原因是油價上漲。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算4.06萬元,占47.43%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.5萬元,占52.57%。其中:

  1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,本年度本單位無因公出國(境)費開支內容。

  2、公務接待費支出決算為4.06萬元,全年共接待來訪團組205個、來賓980人次,主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

  3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.5萬元,其中:公務用車購置費0萬元,嶽陽縣衛生健康局及二級機構更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.5萬元,主要是油料和維修費支出,截至2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

  十、關於機關運行經費支出說明

  本部門2022年度機關運行經費支出10,436.93萬元,比上年決算數增加164.55 萬元,增長1.6%。主要原因是存在跨年度結算列支情況。

  十一、一般性支出情況說明

  2022年本部門開支會議費22.15萬元,用於召開衛生健康事務管理會議,人數3164人,內容為黨風廉政建設、新冠肺炎防控、國家基藥製度考核、醫師定期考核、鄉村醫生養老保險工作、健康扶貧和信息係統維護、基本公共衛生迎檢等;開支培訓費51.42萬元,用於開展衛生健康事務管理培訓,人數7346人,內容為基本藥物製度培訓、院感管理培訓、新冠應急知識培訓、中醫技術培訓、全縣計劃免疫冷鏈運轉工作安排、職業病防治工作計劃及宣傳、學生結核病檢測等;舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,主要是本年度本單位未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

  十二、關於政府采購支出說明

  本部門2022年度政府采購支出總額2,585.23萬元,其中:政府采購貨物支出211.43萬元、政府采購工程支出2,205.72萬元、政府采購服務支出168.08萬元。授予中小企業合同金額2585.23萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額2585.23萬元,占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

  十三、關於國有資產占用情況說明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛14輛,其中,主要領導幹部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車13輛,其他用車主要是救護車、疫苗冷鏈運轉;單位價值50萬元以上通用設備11台(套);單位價值100萬元以上專用設備36台(套)。

  十四、關於2022年度績效評價情況的說明

  (1)績效管理評價工作開展情況。

  根據預算績效管理要求,我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評,其中,一級項目4個,二級項目0個,共涉及資金911.3 萬元,占一般公共預算項目支出總額的15.02%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

  組織對“兩癌”、“孕前優生”、“產篩”、“基本公衛”等4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出911.3萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,我單位做到了每一項專項資金“事前有預算、事中有監督、事後有總結”,確保了每一項費用支出規範、合理、高效。

  組織對本單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出9,680.06萬元,政府性基金預算支出216萬元。從評價情況來看,我單位整體支出內容規範,支出進度平穩,保障了本單位各項工作的正常開展,根據年初設定的績效目標,部門整體支出績效自評得分為98分,評價等級為“優”;整體支出績效評價報告已按要求隨同部門決算作為附件公開。

  (2)部門決算中項目績效自評結果(如有)。

  農村適齡和城鎮低保適齡婦女“兩癌”免費檢查項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為126 萬元,執行數為126萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是2022年“兩癌”項目工作順利推進,專項資金全部到位,下達城鄉適齡婦女“兩癌”篩查項目專項縣級配套資金126萬元,全年執行數126萬元,執行率100%;二是年目標任務數15000人,實際完成15018人,完成率100.12%。發現的主要問題及原因:一是縣級配套資金不能及時到位,導致我單位兩癌項目支付進度受影響;二是業務指導與健康服務資源不足。下一步改進措施:一是與外單位加強溝通銜接,促使資金盡早到位;二是做好單位人力資源統籌分配工作,提升工作效率。

  基本公衛項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為566.3萬元,執行數為566.3萬元,完成預算的100%。項目績效定性目標及實施計劃基本完成。發現的主要問題是無專項支出參考依據。下一步改進措施:一是進一步完善財務製度,規範財經紀律,嚴格控製項目開支,進一步項目資金使用率;二是充實財務人員,加強財務人員培訓,不斷提高財務人員素質。

  (3)部門評價項目績效評價結果。

  部門評價項目數量3個以內的,至少將1 個部門評價報告向社會公開;部門評價項目數量大於3 個的,至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》(財預〔2020〕10 號)中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔2020〕7號)。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  二、機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  第五部分

  附件

嶽陽縣衛生健康局及所屬二級機構2022年決算公開.rar