嶽陽縣民政局2020年度部門預算公開
目錄
第一部分 嶽陽縣民政局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(分類)
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、“三公”經費預算公開表
二十九、部門整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 嶽陽縣民政局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責城鄉居民最低生活保障、流浪乞討及生活無著落人員救助工作,健全城鄉社會救助體係。
2、負責全縣社團和縣內組織的跨縣社團和民辦非企業的登記和-度檢查、監督管理;負責社團基金會的審批和監督;查處社團組織和民辦非企業單位的違法違規行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織。
3、負責研究提出加強和改進基層政權建設的意見和建議;指導村民委員會和居民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動村(居)務公開和基層民主政權建設。
4、負責全縣婚姻登記管理和兒童收養工作。倡導婚姻習俗改革
5、負責全縣殯葬工作。指導全縣範圍內公墓的管理與建設;負責殯葬執法,規範全縣範圍內的殯葬行為;審批殯葬設施及服務項目,負責對生產、銷售喪葬用品進行行業管理,並監督、檢查、倡導殯葬習俗改革。
6、負責全縣行政區劃工作。研究和修訂全縣行政區域規劃,負責鄉(鎮)的設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核報批;負責行政區域邊界勘界工作及勘界成果管理工作;裁處縣轄區域內界線爭議等重大問題,提出仲裁建議。
7、負責地名管理工作。承辦地名命名、更名、廢名審核報批;負責地名標誌設置和城鄉街門牌管理工作。
8、負責老人、孤兒、五保戶等特殊困難群體權益的行政管理工作
9、負責管理社會福利企業。
10、負責流浪乞討人員救助工作。
11、負責社會福利彩票發行、管理工作。負責分配使用福利資金和福利資金使用的監督檢查。
12、負責對民政事業的計劃、財務和基本建設工作。
13、負責民政工作對象的來信來訪工作,負責辦理過往求救的應急救助事宜。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
對照省廳、市局機構設置,按照縣委審批的三定方案,嶽陽縣民政局內設 14個股室,分別是:辦公室、規劃財務股、社會救助股、兒童福利股、養老服務股、社會組織管理股、人事股、基政股、社會事務股、信訪室、政策法規股、機關黨委、工會、老區辦;全局係統行政編製21名,事業編製83名;年末實有人數138人,其中:在職104人,退休34人。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編製範圍的二級預算單位包括:嶽陽縣社會救助服務中心、嶽陽縣福利院、嶽陽縣殯葬事務中心、嶽陽縣福利彩票發行中心、嶽陽縣救助服務站、嶽陽縣婚姻登記中心。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。(本單位2020年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件24、25表均為空。)收入包括經費撥款,也包括納入預算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運行的經費,也包括項目經費。
(一)收入預算
2020年年初預算數12,577.80萬元,其中,一般公共預算撥款12,377.80萬元,政府性基金200.00萬元。收入較上年減少256.36萬元,主要原因是 2019年10月調出在職工作人員20名,退休人員8名,2020年度減少了基本支出的撥款;2019年下半年的醫療救助業務從本單位劃出,2020年度沒有了醫療救助的專項撥款。
(二)支出預算
2020年年初預算數12,577.80萬元,其中社會保障和就業支出12,377.80萬元,其他支出200.00萬元。支出較上年減少256.36萬元,主要原因是2019年10月調出在職工作人員20名,退休人員8名,2020年度沒有了相應的基本支出;2019年下半年的醫療救助業務從本單位劃出,2020年度沒有了醫療救助的專項支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年嶽陽縣民政局一般公共預算撥款收入12,377.80萬元,具體安排情況如下:
(一) 基本支出
2020年年初預算數為1,011.00萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,其中:工資福利支出841.70萬元、一般商品和服務支出100.30萬元、對個人和家庭的補助支出69.00萬元。
(二) 項目支出
2020年年初預算數為11,366.80萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:行政區劃和地名管理8.00萬元,其他民政管理事務支出575.80萬元,兒童福利200.00萬元,老年福利20.00萬元,社會福利事業單位1,096.40萬元,城市最低生活保障金支出3,051.00萬元,農村最低生活保障金支出3,094.00萬元,臨時救助支出490.00萬元,流浪乞討人員救助支出150.00萬元,農村特困人員救助供養支出3,000.00萬元,其他農村生活救助132.00萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年政府性基金預算撥款支出預算200.00萬元,其中用於社會福利的彩票公益金支出200.00萬元。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本部門2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款100.30萬元,比2019年減少14.10萬元,降低14.55%。主要原因是:2019年10月調出在職工作人員20名,退休人員8名,2020年度減少了商品和服務支出。
(二)“三公”經費預算
本部門2020年“三公”經費預算數38.00萬元,其中,公務接待費19.00 萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務用車購置及運行費19.00萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費19.00萬元,局機關和屬事業單位本年度的公務用車購置數為0輛,公務用車保有量為3輛)。比2019年減少7.00萬元,減少15.56%,主要原因是:為進一步加強公務接待管理,嚴格控製接待費用公務接待費減少6.00萬元;為進一步加強公務用車管理,嚴格控製公務用車費用公務用車運行費減少1.00萬元。
(三)一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計205.80萬元,其中:辦公費12.00萬元、印刷費5.00萬元、谘詢費5.00萬元、水費2.50萬元、電費15.00萬元、郵電費5.00萬元、物業管理費1.00萬元、差旅費12.00萬元、維修(護)費8.00萬元、會議費18.00萬元、培訓費2.30萬元、勞務費10.00萬元、公務接待費16.00萬元、公務用車運行維護費18.00萬元、其他交通費用18.00萬元、房屋建築物構建50.00萬元、辦公設備購置8.00萬元。
(四)政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額97.40萬元,其中工程類50.00萬元,貨物類37.40萬元,服務類10.00萬元。另外:授予中小企業的合同金額為97.4.00萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日,嶽陽縣民政局機關固定資產年末原值467.10萬元,占用辦公用房5,296.50平方米,年末保有車輛1輛;嶽陽縣社會救助服務中心固定資產年末原值90.92萬元,占用辦公用房 220.00 平方米,沒有車輛,也沒有單價50.00萬元以上的通用設備,專用設備等;嶽陽縣福利院固定資產年末原值2,451.64萬元,占用辦公用房360.00平方米,單價5.00萬元以上通用設備8套,0.50萬元以上的通用設備33套;嶽陽縣殯葬事務中心固定資產年末原值983.01萬元,年末共有車輛2輛,遺體冷凍冷藏設備12台;嶽陽縣福利彩票發行中心固定資產年末原值12.40萬元;嶽陽縣救助服務站固定資產年末原值6.34萬元;嶽陽縣婚姻登記中心固定資產年末原值24.18萬元。2020年無新增配置車輛,無新增配備單位價值50.00萬元以上通用設備,無單位價值100.00萬元以上專用設備。
(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
1、2020年本部門整體支出績效目標12,577.80萬元,其中:基本支出1,011.00萬元,項目支出11,566.80萬元;
2、重點項目績效目標11,566.80萬元,其中:城市低保3,051.00萬元,主要用於城市困難群眾生活救助等方麵;業務工作經費7,294.00萬元,主要是圍繞民政局的重點工作,確保各項專項業務工作順利開展,設此專項;運行維護經費1,221.80萬元,主要是根據“三定”方案,圍繞民政局的重點工作,確保各項專項業務工作順利開展,設此專項,均實行項目支出績效目標管理。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。