附件2-1
部門(單位)名稱:嶽陽縣工業和信息化局
預算編碼:429001
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構:部門(單位)評價組
報告日期:2022年6月28日
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一、部門(單位)基本概況 |
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聯係人 |
陳果 |
聯絡電話 |
07307651138 |
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人員編製 |
38 |
實有人數 |
40 |
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職能職責概述 |
工業經濟運行調節、服務全縣工業企業、推進信息化發展、電力行政監管改革 |
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年度主要 工作內容 |
目標1:全年完成16家規模企業申報工作任務 ; 目標2:力爭實現規模工業總產值703億元,實現規模工業增加值同比增長7.5%以上; 目標3:力爭向上為企業爭取項目資金2000萬元以上。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
1.全年新增規模工業企業20家,總數達217家,超市定目標任務(16家)4家; 2.預計全年全縣規模工業完成總產值750億元,同比增長13.5 %; 3.全年成功申報省中小企業發展專項、製造強省專項資金、軍民融合產業發展專項資金、工業企業技改稅收增量獎補等項目30多個,到位資金1600餘萬元。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結轉 |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
473.58 |
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473.58 |
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1、局機關 |
473.58 |
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473.58 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門(單位)年度支出和結餘情況(萬元) |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中: |
結餘 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當年結餘 |
累計結餘 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
473.58 |
473.58 |
394.69 |
78.89 |
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1、局機關 |
473.58 |
473.58 |
394.69 |
78.89 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中: |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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局機關及二級機構匯總 |
1.7 |
1.7 |
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1、局機關 |
1.7 |
1.7 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
78.61 |
78.61 |
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1、局機關 |
78.61 |
78.61 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1:全年預算申請到位和下達數量在97%以上,三公經費變動率≤0。 目標2:社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 |
全部完成 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產出目標 (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化) |
質量指標 |
三公經費控製率100% |
100% |
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政府采購執行率100% |
100% |
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數量指標 |
財政供養人員控製率100% |
100% |
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三公經費變動率≤0 |
≤0 |
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時效指標 |
專項資金到位率100% |
100% |
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成本指標 |
財政支出績效目標 |
473.58 |
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效益目標 (預期實現的效益) |
社會效益 |
全麵統籌、科學調度,使工業再創佳績 |
效益明顯 |
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經濟效益 |
發展工業產業,促進經濟發展 |
效益明顯 |
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生態效益 |
強基固本、切實加強幹部隊伍建設 |
效益明顯 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾或服務對象基本滿意 |
95% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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汪洋 |
副局長 |
工信局 |
汪洋 |
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黃彥 |
牆改辦主任 |
工信局 |
黃彥 |
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陳果 |
財務股長 |
工信局 |
陳果 |
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評價組組長(簽字):汪洋 2022年6月28日 |
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部門(單位)意見: 同意公開 部門(單位)負責人(簽章):梁緒望 2022年6月28日 |
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填報人(簽名):陳果 聯係電話:07307651138
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五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況 本單位是由原經委、鄉企局、二輕局、民營辦4個單位合並而成的縣政府工信主管部門,曾用名有企業發展局、工業局等,於2011年7月機構改革正式設立,主要工作職能是工業經濟運行調節、服務全縣工業企業、推進信息化發展、電力行政監管改革等。 (二)部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 2021年,我單位總支出為473.58萬元,主要為單位日常運轉支出,主要包括基本工資、津補貼、績效獎金、社保繳費、住房公積金繳費、公務交通補貼、公用經費和保運轉專項等。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 2021年,我單位基本支出共計473.58萬元,其中人員支出394.69萬元,公用支出78.89萬元。人員支出主要為職工基本工資、津補貼、社會保障繳費、公積金繳費、績效獎金等;公用支出為辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費、招待費、會議費以及其他一般公用支出;對職工和家庭個人補助;辦公設備購置維修等其他資本性支出。 (二)專項支出 無 三、部門(單位)專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析 無 (三)專項管理情況分析 無 四、部門(單位)整體支出績效情況 2021年共計收入473.58萬元,支出473.58萬元,達到收支平衡。三公經費控製率、政府采購執行率、財政供養人員控製率均達到100%。嚴格貫徹執行黨政機關厲行節約、反對鋪張浪費、精打細算的原則,采取了“三公”經費限額管理,減少了不必要的開支。認真貫徹執行黨政機關公務接待管理辦法,強化公務接待審批製度,嚴格執行公務卡結算製度。 五、存在的主要問題 1、財務監督管理機製有待加強。 2、財務工作是一個單位的命脈,創新機製正在逐步加強,財務工作者水平有待提高。 六、改進措施和有關建議 1、加強監管,做到監管機製環環相扣,不出現斷層、漏洞,堅決把權力關進製度的籠子。 2、進一步完善財務製度,規範財經紀律,財務工作人員的業務能力要與時俱進,不斷加強學習。 |