嶽陽縣工業和信息化局2022年度預算公開
來源:縣工信局   2021-11-19
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 2022年嶽陽縣工業和信息化局部門預算

 

 

 

 

第一部分 2022年部門預算說明

一、 部門基本概況

(一) 職能職責

(二) 機構設置

二、 部門預算單位構成

三、 部門收支總體情況

(一) 收入預算

(二) 支出預算

四、 一般公共預算撥款支出

(一) 基本支出

(二) 項目支出

五、 政府性基金預算支出

六、 其他重要事項的情況說明

(一) 機關運行經費

(二) “三公”經費預算

(三) 一般性支出情況

(四) 政府采購情況

(五) 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

(六) 預算績效目標說明

七、 名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年部門預算說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責。

嶽陽縣工業和信息化局為縣人民政府工作部門,主要負責全縣工業經濟運行、中小企業服務平台建設、電力行政執法、信息化推進及新型牆體材料等工作的管理。

(二)機構設置。

我局共設9個內設機構:辦公室、人事股、信息化股、財務股、投資規劃股、安全股、中小企業股、資源電力股、經濟運行股。全局共有幹部職工38名,其中行政編製18人,工勤編製2人,事業編製18人。

二、部門預算單位構成

本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算522.87萬元,其中,一般公共預算撥款522.87萬元(經費撥款522.87萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加49.29萬元,主要原因是人員工資增長導致的工資性支出增加以及年終績效獎金的增加。

(二)支出預算:2022年本部門支出預算522.87萬元,其中,一般公共服務0萬元,社會保障和就業44.16萬元,衛生健康支出22.08萬元,節能環保支出0萬元,住房保障31.17萬元,資源勘探工業信息等支出425.46萬元。支出較去年增加49.29萬元,其中基本支出增加46.59萬元,項目支出增加2.7萬元。其中基本支出較上年增加主要是由於人員工資增長導致的工資性支出增加以及年終績效獎金的增加。項目支出增加是因為增加會議經費2.7萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算522.87萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,占0%;社會保障和就業44.16萬元,占8.45%;衛生健康支出22.08萬元,占4.22%;節能環保支出0萬元,占0%;住房保障31.17萬元,占5.96%;資源勘探工業信息支出425.46萬元,占81.37%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數482.67萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算40.2萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括工業信息化建設、會議費、聯手幫扶、統計聯網直報、新型工業化。其中:工業信息化建設9萬元,主要用於加快通信建設,推進5G網絡建設,加快AAA級以上景區、城區主要公共場所免費WIFI建設,全麵完成偏遠山區通信塔建設任務,確保全縣網絡全覆蓋;會議費2.7萬元,主要用於會議支出;聯手幫扶8萬元,主要用於支持重點骨幹企業和配套的中小企業做大做強,協助問題和困難企業走出困境,全麵確保我縣工業經濟持續穩定增長;統計聯網直報11萬元,主要用於企業打捆數據解捆;新型工業化9.5萬元,主要用於以技改創新為抓手,促進企業轉型升級,提升工業競爭實力。

政府性基金預算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:本年度機關運行經費一般公共預算撥款21.6萬元,比上年減少57.29萬元,降低72%。主要原因是:計算口徑不同:1、本年度的公務交通補貼列入工資福利支出,而上年度則列入公用經費。2、本年度的會議費2.7萬元列入項目支出,而上年度則列入公用經費。

(二)“三公”經費預算:本年度“三公”經費預算數1.8 萬元,其中,公務接待費1.8萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比上年減少0.1萬元,增降低5.5%,主要原因是:壓縮非生產性開支。

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算2.7萬元,擬召開4次會議,人數165人,內容為全縣工業企業會議;培訓費預算1.26萬元,擬開展2次培訓,人數100人,內容為企業相關工作培訓;擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0次,經費預算0萬元。

(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,資金來源為0。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為522.87萬元,其中,基本支出482.67萬元,項目支出40.2萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

 

第二部分 2022年部門預算表

2022年嶽陽縣工業和信息化局部門預算表.xlsx