附件2-1
嶽陽縣2020年度部門整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱: 嶽陽縣工業和信息化局
預 算 編 碼: YYX147
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構:部門(單位)評價組
報告日期:2021年7月20日
嶽陽縣財政局(製)
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一、部門(單位)基本概況 |
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聯係人 |
陳果 |
聯絡電話 |
07307651138 |
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人員編製 |
38 |
實有人數 |
38 |
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職能職責概述 |
主要負責全縣工業經濟運行、聯手幫扶企業、電力行政執法、個體私營經濟及新型牆體材料等工作的管理。 |
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年度主要 工作內容 |
任務1:紮實推進工業新興優勢產業鏈建設 任務2:紮實推進中小企業高質量發展 任務3:紮實推進轉型升級 任務4:紮實推進數字經濟和“兩化融合”發展 任務5:紮實推進工業經濟平穩增長 任務6:紮實推進企業複工複產 任務7:紮實推進黨的建設 任務8:紮實推進縣委縣政府中心工作 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
完成四上企業申報12家; 完成規模工業企業總產值 309.73億元,同比增長4.3 %; 開展企業幫扶活動70多次,收集困難和問題130個,解決問題90多個,有力地推動了企業複工複產、達標達產; 申報省中小企業發展專項、製造強省專項資金等項目37個,目前已有26個項目落地,到位資金2587萬元。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結轉 |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
792.81 |
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792.81 |
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1、局機關 |
792.81 |
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792.81 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門(單位)年度支出和結餘情況(萬元) |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中: |
結餘 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當年結餘 |
累計結餘 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
792.81 |
792.81 |
604.94 |
187.87 |
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1、局機關 |
792.81 |
792.81 |
604.94 |
187.87 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中: |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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局機關及二級機構匯總 |
5.5 |
5.5 |
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1、局機關 |
5.5 |
5.5 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
98.4 |
98.4 |
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1、局機關 |
98.4 |
98.4 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1:全年預算申請到位和下達數量在97%以上,三公經費變動率≤0。 目標2:社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 |
全部完成 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產出目標 (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化) |
質量指標 |
三公經費控製率100% |
100% |
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政府采購執行率100% |
100% |
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數量指標 |
財政供養人員控製率100% |
100% |
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三公經費變動率≤0 |
≤0 |
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時效指標 |
專項資金到位率100% |
100% |
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成本指標 |
財政支出績效目標 |
792.81 |
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效益目標 (預期實現的效益) |
社會效益 |
全麵統籌、科學調度,使工業再創佳績 |
效益明顯 |
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經濟效益 |
發展工業產業,促進經濟發展 |
效益明顯 |
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生態效益 |
強基固本、切實加強幹部隊伍建設 |
效益明顯 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
社會公眾或服務對象基本滿意 |
94% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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汪洋 |
副局長 |
工信局 |
汪洋 |
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謝森桃 |
辦公室主任 |
工信局 |
謝森桃 |
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陳果 |
財務股長 |
工信局 |
陳果 |
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評價組組長(簽字):汪洋 2020年7月20日 |
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部門(單位)意見: 同意並公開 部門(單位)負責人(簽章):梁續望 2020年7月20日 |
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填報人(簽名): 陳果 聯係電話:07307651138
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五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況 嶽陽縣工業和信息化局(原嶽陽縣工業局)於2011年7月正式設立,為縣人民政府工作部門,主要負責全縣工業經濟運行、電力行政執法、信息化推進及新型牆體材料等工作的管理。全局共有幹部職工82名,共設9個職能股室。2020年局機關在職行政編製 17人,工勤編製2人,事業編製21人, 2020年12月,機關共有退休人員31人,二輕退休9人. (二)部門(單位)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等 2020年度,我局全年支出總計792.81萬元。其中,工資福利支出432.67萬元;商品和服務支出95.61萬元;對個人及家庭的補助172.27萬元;資本性支出1.5萬元;對企業的補助55.5萬元;其他支出35.26萬元。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 2020年公共決算財政撥款支出792.81萬元,其中:基本支出792.81萬元,其中人員經費604.94萬元,日常公用經費187.87萬元。本單位支出係保障我局在職、退休職工工資、津補貼、社會保障繳費、食堂職工夥食補助等人員支出;職工辦公用品購置、報刊雜誌書報、圖書宣傳資料、電視宣傳、水電費、職工下鄉、外出學習培訓、係統會議培訓、小車運行維護費等一般商品服務支出;對職工和家庭個人補助;辦公設備購置維修等其他資本性支出。 (二)專項支出 無 三、部門(單位)專項組織實施情況 1.所有支出條據必須用正式發票報賬,白條不予報賬,財務由國庫統一集中支付,原則上不接受現金報賬,款項隻能打入開具發票的當事人賬戶。 2.機關(含工會)所有支出條據都要具備經手人、分管領導和分管財務領導簽字三個基本要素,超過500元的條據局長要審簽。 3.報賬條據的附件必須齊全,尤其是辦公用品、資料費、印刷費的明細必須加蓋開具發票單位的印章。 四、部門(單位)整體支出績效情況 2020年共計收入792.81萬元,支出792.81萬元,達到收支平衡。三公經費控製率、政府采購執行率、財政供養人員控製率均達到100%。嚴格貫徹執行黨政機關厲行節約、反對鋪張浪費、精打細算的原則,采取了“三公”經費限額管理,減少了不必要的開支。認真貫徹執行黨政機關公務接待管理辦法,強化公務接待審批製度,嚴格執行公務卡結算製度。 五、存在的主要問題 1、財務監督管理機製有待加強。 2、財務工作是一個單位的命脈,創新機製正在逐步加強,財務工作者水平有待提高。 六、改進措施和有關建議 1、加強監管,做到監管機製環環相扣,不出現斷層、漏洞,堅決把權力關進製度的籠子。 2、進一步完善財務製度,規範財經紀律,財務工作人員的業務能力要與時俱進,不斷加強學習。 |