嶽陽縣台創園2022年部門預算公開
來源:台創園   2021-11-19
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嶽陽縣台創園2022年度部門預算公開

  

第一部分  部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算三公經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責。

湖南嶽陽台灣農民創業園於2009年由農業農村部、國台辦批準落戶嶽陽縣,為全國二十八家台創園之一。定位以台為主,以農為先,通過引進台灣先進的農業技術、管理經驗和台資企業,與我縣農業特色資源有機結合,實現一、二、三產業融合發展。

本單位負責對台農業交流合作,積極引導台灣農業企業、研究機構和高素質農民到園區創業發展;負責園區招商引資工作和園區企業的服務管理工作;承辦縣政府交辦的其他工作。

(二)機構設置。

湖南嶽陽台灣農民創業園管理委員會為正科級事業單位,內設辦公室(財務投資部)、招商信息部、規劃建設部等3個股室,由縣人民政府管理。台創園在職人員14人,其中在編在崗12人,勞務派遣2人。

二、部門預算單位構成

本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算179.45萬元,其中,一般公共預算撥款179.45萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬。收入較去年增加13.89萬元,主要原因是人員增加和基本工資、年終績效及社會保障費上繳增加。

(二)支出預算:2022年本單位支出預算179.45萬元,其中,資源勘探工業信息等支出153.56萬元,社會保障和就業11.73萬元,衛生健康支出5.86萬元,住房保障8.28萬元。支出較去年增加13.89萬元,主要原因是人員增加和基本工資、年終績效及社會保障費上繳增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算179.45萬元,其中,資源勘探工業信息等支出153.56萬元,占85.57%;社會保障和就業11.73萬元,占6.54%;衛生健康支出5.86萬元,占3.27%;住房保障8.28萬元,占4.62%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數131.21萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算48.24萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括公用經費會議費、園區協調經費。其中:公用經費會議費3.24萬元,主要用於園區全年會議的相關開支;園區協調經費45萬元,主要用於園區服務及協調企業工作、招商引資、接待台商等相關開支。

五、政府性基金預算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款6.48萬元,比上年減少20.52萬元,降低 76%,主要原因是:響應上級精神,進一步壓減機關運行經費。

(二)三公經費預算:本年度三公經費預算數6 萬元,其中,公務接待費6萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0 萬元(其中,公務用車購置費0 萬元,公務用車運行費0萬元)。比上年減少4 萬元,降低40%,主要原因是響應上級精神,進一步壓減三公經費。

(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數0人;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動安排,經費預算0萬元。

(四)政府采購情況:本年度政府采購預算總額79.9萬元,其中工程類28萬元,貨物類8萬元,服務類43.9萬元。

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至上年12月底,,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。

(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為179.45萬元,其中,基本支出131.21萬元,項目支出48.24萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

第二部分 2022年部門預算表

            

          嶽陽縣台創園2022年部門預算公開表.xlsx