| 台創園2017-部門預算收支明細表 | ||||||||||||||||||
| 單元:元 | ||||||||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||||||||
| 經費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計 | 46362213 | 46362213 | 1602213 | 44760000 | 32000 | 2150502 | ||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 342600 | 342600 | ||||||||||||||
| 津貼補貼/績效工資 | 規範性公務員津補貼 | 267960 | 267960 | |||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉鎮工作補貼 | ||||||||||||||||||
| 績效工資/其他津補貼 | ||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 養老保險 | 122112 | 122112 | |||||||||||||||
| 醫療保險 | 40320 | 40320 | ||||||||||||||||
| 生育保險 | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||
| 工傷保險 | 5376 | 5376 | ||||||||||||||||
| 職業-金 | 48845 | 48845 | ||||||||||||||||
| 其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 56000 | 56000 | ||||||||||||||||
| 商品和服務支出(標準) | 辦公費 | 30000 | 30000 | |||||||||||||||
| 印刷費 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| 水費 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| 電費 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
| 郵電費 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 物業管理費 | ||||||||||||||||||
| 公務車運行維護費 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||
| 其他交通費 | ||||||||||||||||||
| 差旅費 | ||||||||||||||||||
| 維修費 | 18000 | 18000 | ||||||||||||||||
| 會議費 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| 勞務費 | ||||||||||||||||||
| 培訓費 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 公務接待費 | 150000 | 150000 | ||||||||||||||||
| 工會經費 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 130000 | 130000 | ||||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
| 醫療費 | ||||||||||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 73000 | 73000 | ||||||||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||||||||
| 老幹費 | ||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 40000 | 40000 | ||||||||||||||||
| 專項商品和服務支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 對企事業單位的補貼 | ||||||||||||||||||
| 債務利息支出 | 2760000 | |||||||||||||||||
| 債務還本支出 | 14000000 | |||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 28000000 | ||||||||||||||||||
| 經營支出 | ||||||||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
| 備注:請大家不要增減列,但根據需要可以加減行。“專項商品和服務支出、對企事業單位的補貼、債務利息還本支出、經營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 | ||||||||||||||||||