嶽陽縣交通運輸局2019年部門預算公開
來源:縣交通局   2019-06-12
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 目錄

第一部分 嶽陽縣交通運輸局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)政府采購情況

(四)國有資產占有使用情況

(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

二十一、支出預算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預算表

二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十六、經費撥款支出預算表

二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十八、2019年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分 嶽陽縣交通運輸局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1.承擔涉及綜合運輸體係的規劃協調工作,會同有關部門組織編製全縣綜合運輸體係規劃,指導交通運輸樞紐規劃和管理。

2.組織擬訂並監督實施全縣公路、水路等行業規劃、政策和標準。負責交通運輸執法檢查和監督。參與擬訂物流業發展戰略和規劃,擬訂有關政策並監督實施。負責全縣公路、水路行業有關體製改革工作。

3.承擔道路、水路運輸市場監管責任。組織製定全縣道路、水路運輸有關政策和運營規範並監督實施。負責全縣城鄉客運及有關設施規劃和管理工作,負責城市公共客運交通管理工作。

4.承擔水上交通安全監管責任。負責全縣港口、航道及航道設施的建設,實施港航設施建設使用岸線和通航水域內各種建築設施建設的行業管理。

5.負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議,按縣政府規定權限審批、核準全縣規劃內和-度計劃規模內固定資產投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。提出有關財政、土地、價格等政策建議。

6.實施公路路政管理,保護公路產權,協同有關部門規劃公路沿線開發和各種建築設施。

7.承擔公路、水路建設市場監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關政策、製度和技術標準並監督實施。組織實施國家、省、市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設,負責公路、水路交通建設工程造價控製和工程質量、安全生產的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。

8.指導全縣公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸,負責全縣幹線路網運行監測和協調,負責全縣國防交通戰備工作。

9.負責全縣交通運輸行業科技工作。指導全縣交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。

10.負責局屬單位國有資產、集體資產的監督管理,指導交通企業體製改革。

11.指導交通運輸行業開展對外交流合作和交通 外經外貿工作。

12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

1.根據上述職責,縣交通運輸局設7個內設機構:辦公室、人事股、財務審計股(財務核算中心)、規劃基建股(戰備辦)、運輸管理股、安全監督股、政策法規股(行政審批辦公室)。紀檢(監察)、工、青、婦機構按有關規定設置,人員編製在機關總編製內解決。

2. 二級機構:

(1)嶽陽縣道路運輸管理所:為副科級行政支持類事業單位,核定自收自支事業編製91名,其中所長1名,副所長3名。

(2)嶽陽縣港口航務管理所:為副科級純公益類事業單位,核定自收自支事業編製56名,其中所長1名,副所長2名。

(3)嶽陽縣農村公路執法大隊:為副科級行政支持類事業單位,核定全額撥款事業編製23名,其中所長1名,副所長2名。

(4)嶽陽縣城市公交管理所:為副科級行政支持類事業單位,核定全額撥款事業編製23名,其中所長1名,副所長2名。

(5)嶽陽縣交通工程質量和安全監督管理站:為正股級行政支持類事業單位,核定自收自支事業編製14名,其中站長1名,副站長1名。

(6)嶽陽縣農村公路養護中心:為正股級行政支持類事業單位,核定差額撥款事業編製32名,其中所長1名,副所長2名。

 

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編製範圍的二級預算單位包括:

1、嶽陽縣道路運輸服務中心

2、嶽陽縣港口航務管理所

3、嶽陽縣城市公交管理所

4、嶽陽縣農村公路執法大隊

5、嶽陽縣交通工程質量和安全監督管理站

6、嶽陽縣農村公路養護中心

 

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。2019年收入安排了一般公共預算收入(含納入一般公共預算管理的非稅收入),無政府性基金收入和國有資本經營預算收入;支出既包括機關及6個二級機構基本運行的經費,也包括業務工作專項、運行維護專項等項目支出。

(一)收入預算,2019年年初預算數3925.6萬元,其中,一般公共預算撥款3225.6萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入280萬元),其他收入700萬元。收入較2018年減少50萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定和省委規定,落實政策,厲行節約。

(二)支出預算,2019年年初預算數3925.6萬元,其中交通運輸支出3225.6萬元,其他支出700萬元。支出較2018年減少50萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定和省委規定,落實政策,厲行節約。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年嶽陽縣交通運輸局一般公共預算撥款收入3225.6萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預算數為2835.2萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為1090.4萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括專項商品和服務支出和其他支出。其中,公路養護項目700萬元,運行維護項目390.4萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年廳本級和6家二級機構單位機關運行經費一般公共預算撥款3225.6萬元,比2018年預算減少49.48萬元,下降1.51%。主要原因是嚴格執行中央八項規定和省委規定,落實政策,厲行節約。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為13.5萬元,其中,公務接待費13.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算比2018年減少1.2萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定和省委《關於進一步貫徹落實中央八項規定精神的實施辦法》,進一步加強對“三公”經費的管控。因為嶽陽縣實行公務用車改革,本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。

3、政府采購情況

2018年廳本級政府采購預算總額3.6萬元,其中:政府采購辦公設備預算3.6萬元。授予中小企業的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。

4、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,機關本級及6家二級機構皆無公務用車;無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年我局整體支出共計3925.6萬元,主要用於基本支出和項目支出,其中基本支出3225.6萬元,包括人員支出和公用支出,項目支出1090.4萬元用於農村公路養護和運行維護經費。項目支出、整體支出績效目標詳見附表29、附表30。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:2019年預算公開.xls