嶽陽縣教育體育局(匯總)單位2025年度
單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規、規章,研究製定地方性的教育政策並監督執行;研究製訂全縣教育事業發展規劃和年度計劃,科學合理確定教育發展重點、規模、速度和步驟,指導和協調教育規劃、計劃的實施;統籌管理全縣初等、中等學曆教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學曆培訓、學前教育、繼續教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方麵的研究。
2、領導全縣教育係統的紀檢、監察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛生、藝術教育和國防教育工作。
3、指導編製並負責匯總全縣學校發展情況和教育經費年度預、決算,歸口管理本縣教育事業經費;組織、指導全縣教育係統的內部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經濟責任審計。
4、會同有關部門製訂全縣教育係統有關機構編製、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方麵的規章製度並組織實施;負責全縣教育係統教師資格認定、招聘錄用、人員調配等工作;負責全縣教師係列專業技術職務的評聘。
5、負責全縣教師和教育行政幹部隊伍的建設工作;統籌管理全縣社會力量辦學,負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協調全縣大中專畢業生就業,負責製定並組織實施大中專畢業生就業方案,配合相關部門組織開展企事業招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發展規劃;推行全民健身計劃,建立和完善全民健身體係,負責全民健身工程的實施和監督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協調參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業和群眾性單項體育協會的工作;指導開展國民體質監測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業人員資格;指導全縣老年體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。
7、負責全縣體育產業的開發和管理;指導公共體育設施的建設,推動體育標準化建設具體工作;承擔規範體育服務管理、公共體育設施監督管理、體育統計、體育彩票發行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作,擬定全縣青少年體育工作發展規劃,指導監督青少年體育鍛煉標準的實施。
8、指導全縣各級業餘體校、體育傳統項目學校、體育後備人才基地、青少年體育俱樂部的建設;指導推動學校體育的發展,指導和管理全縣青少年體育競賽活動,抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業餘體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課餘訓練教練員的業務培訓、考核;製訂優秀運動員獎勵政策和措施。
9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協調參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導並監督全縣學生體質狀況監測,指導協調學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責並協調城區學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環境衛生、教學衛生工作;負責並協調城區學校愛衛迎檢工作。
(二)機構設置
本預算是全縣教育係統的匯總預算,包括局機關、二級機構4個(教研室、儀電站、進修學校、體校)以及全縣各中小學校。全縣教育係統共有中小學生84310人(含幼兒),其中普通高中生11726人、職業高中4699人、普通初中(九年一貫製)21400人、小學及教學點35130人、特殊教育學校學生120人,在園幼兒11235人。
納入2025年教育係統部門預算編製範圍的單位包括局機關、二級機構(教研室、儀電站、進修學校、體校)及15個中心學校(毛田、月田、公田、張穀英、步仙、柏祥、長湖、新牆、新開、筻口、新開、中洲、麻塘、城關、黃沙街)。全縣共有高中4所,即縣一中、縣二中、縣三中、嶽雅學校高中部,職業中專2所,初中21所,九年一貫製學校6所,小學74所(含教學點17所),特教學校1所,幼兒園123所(含民辦58所)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算61,627.79萬元,其中,一般公共預算撥款61,627.79萬元。(本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。)收入較去年減少55194.13萬元,主要是因為上年度預算了非財政撥款收入,本年度沒有將其納入預算。
(二)支出預算
2025年本單位支出預算61,627.79萬元,其中,教育48,636.14萬元,社會保障和就業支出5736.57萬元,衛生健康支出3205.73萬元,住房保障支出4049.35萬元。支出較去年減少55194.13,其中基本支出減少55080.47萬元,項目支出減少113.66萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為上年度預算了非財政撥款支出,本年度沒有將其納入預算;項目支出減少主要是因為某些非重點項目資金被削減。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算61,627.79萬元,其中,教育48,636.14萬元,占78.92%;社會保障和就業支出5736.57萬元,占9.31%;衛生健康支出3205.73萬元,占5.2%;住房保障支出4049.35萬元,占6.57%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初預算數為54,155.79萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
(二)項目支出:2025年項目支出年初預算數為7,472.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中:業務工作經費支出6932萬元,主要用於維持業務工作開展等方麵;運行維護經費540萬元,主要用於維持各學校運轉等方麵。
四、政府性基金預算支出
2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元。(2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。)
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款153.73萬元,比上一年減少11686.90萬元,減少98.70%。主要原因是上年度預算了非財政撥款支出,本年度沒有將其納入預算。
(二)“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數0.50萬元,其中,公務接待費0.50萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少88.00萬元,減少99.44%,主要原因是本年度嚴格控製“三公”經費支出。
(三)一般性支出情況
本單位2025年培訓費預算8.80萬元,擬開展15次培訓,人數350人,內容為國家、省、市組織的各級各類現場培訓。
(四)政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額1054萬元,其中貨物類680萬元,服務類374萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。
2025年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導幹部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。(2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。)
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為61,627.79萬元,其中,基本支出54,155.79萬元,項目支出7,472.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件:嶽陽縣教育體育局(匯總)單位預算公開表格